业务流程图422精说课材料.docx

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业务流程图422精说课材料

01销售接单流程

02普通销售发货出库流程

03物流配送出库流程

04主机厂上线出库流程

05销售发票收款处理流程

06主材采购计划

07主材采购订单处理流程

08配额生单采购流程

09主材到货入库流程

10辅助材料等请购订货流程

11辅材等到货入库流程

12材料退库退货流程

13采购开票流程

14采购结算流程

15生产计划流程

16直接材料出库流程

17主材补料业务流程

18主材退料业务流程

19辅材等出库流程

20产成品入库流程

21固定资产业务处理流程

22成本核算流程

23盘点业务处理流程

24收款核销业务处理流程

25返工返修业务流程

请各部门长审看所属部门业务流程是否完整,业务流程是否合理,包括岗位工作内容安排,通过系统输出的报表是否全面,如有疑问请及时提出,谢谢!

<销售接单流程>

<销售主管><说明>

<输出文件>

<销售外勤>

<销售内勤>

<客户>

销售管理主机厂要货

计划

开始

销售计划

根据销售计

划录入销售

订单

审核销售订

结束

需求规划

已审核的销售订单会

作为计划的需求来源

销售内勤根据主机厂

的要货计划和库存情

况编制销售计划

·注意:

预完工时间

·销售订单有四个状

态:

填制、审核、

关闭、变更

①销售计划

①销售订单

②销售订单列表

③销售订单执行统计表

①销售订单

<普通发货出库流程>

<仓库会计><说明>

<输出文件>

<仓管员>

<销售主管>

<销售内勤>

<客户>

销售管理

销售订单

填制销售发

货单

审核发货单

填制发货单时要参照销售

订单,发货单数量会反馈

到订单执行统计表中

如果需要签收,请选择

“是”

发货单列表可以作为发货

记录表

系统自动生

成销售出库

库存管理

审核销售

出库单

结束

有两种设置:

销售自动生成销售出

库单;即销售发货单

审核时系统自动生成

销售出库单

仓库员根据已审核的

发货单生成销售出库

发货通知单相当于现

在的发货凭单

销售出库单作为配套卡

配套卡其中一联作为签

回单

货核算

销售出库单

记账

开始

从产成品库

发货出库

收货

①销售发货单

②销售出库单

③销售发货统计表

④销售现存量查询

①销售出库单

②现存量查询

③库存台账

①销售出库单

<物流配送流程>

<仓库会计>

<说明>

<输出文件>

<销售主管>

<仓管员>

<销售内勤>

<客户>

销售管理

库存管理

存货核算

填制调拨申

请单

我们通过调拨的方式解决发往物流的业务调拨申请单作为发货凭单

要货计划

审核调拨申

请单

根据调拨申请单填制调

拨单

审核调拨单

其他出库单其他入库单

其他出入库单记账

结束

产成品由公司仓库调拨到主机厂物流仓库

其他入库单作为配套卡,其中一联作为签回单

开始

①调拨申请单②调拨单列表

①调拨单

②其他出库单③其他入库单④调拨单列表

①其他出库单②其他入库单

<主机厂上线出库流程>

<说明><输出文件>

<仓库会计>

<仓管员>

<销售主管>

<销售外勤>

<客户>

销售出库单

记账

系统自动生成销售出库单

结束

开始

审核销售出库单

销售管理

审核发货单

开票清单

存货核算

库存管理

根据主机厂开票清单填制销售发货

①销售发货单②销售出库单

③开票清单(客户提供的

①销售出库单

①销售出库单

销售出库单从物流仓库发出;比如:

柳州等

从物流发往主机厂的发货单才是真正销售,如果需要签回,在发货单填制是选择“是”

这样对通过物流的主机厂就有两张签回单;1发往物流仓库的一张

2主机厂上线一张

<销售开票流程>

<总账会计><说明>

<输出文件>

<应收会计>

<销售主管>

<销售外勤>

<客户>

销售管理

应收款管理开票清单审核开具发票

录入销售发

开票清单由客户提供

录入发票时要参照发

货单

复核

审核发票

生成凭证

结束

总账

凭证记账

开始

①销售发票

②销售发票列表

①销售发票

②凭证

①凭证

②客户辅助账

③总账

应收账款

<主材采购计划流程>

<说明>

<输出文件><采购主管><采购内勤><生产计划员>

<销售内勤>

采购计划

需求规划

销售订单(审核

MRP计算

基础设置:

在存货档案中设置安全库存、最高最低库存、采购周期

MRP计算时要考虑销售订单、现存量、安全库存、采购周期、生产周期

生效的生产计划

生效的采购计划

生效

生产计划

采购订单

采购管理

审核采购订

开始①MRP计划②采购计划③生产计划

①采购订单

②采购订单列表

基础设置

<主材采购订单下达流程>

<供应商>

<生产计划员><说明>

<采购主管><输出文件>

<采购内勤>

<销售内勤>

需求规划

采购管理

MRP计算时要考虑销售订

单、现存量、安全库存、

采购周期、生产周期

生效的采

购计划

采购订单

审核订单

传真给供应

结束

采购订单

在生成采购订单时有

几种方式:

1、比价采购

2、配额采购

3、齐套采购

在生成采购订单时可

以进行修改建议计划

数量

MRP计划

①MRP计划

②采购计划

①采购计划

②采购订单

开始

<配额生单采购流程>

<说明>

<输出文件>

<供应商>

<采购主管>

<采购内勤>

<生产计划员>

开始

MRP计划

传真给供应

采购订单

生效的采购计划

结束

配额生单

审核订单

需求规划

采购管理

供应商存货对照表配额

设置

配额设置:

【基础设置】-【基础档案】-【对照表】-供应商存货对照表

<主材到货入库流程>

<质检><说明>

<仓库会计><输出文件>

<仓管员>

<采购主管>

<采购内勤>

<供应商>

采购管理

库存管理

存货核算到货

根据采购订

单填制到货

采购订单

审核到货单检验

根据到货

单填制采

购入库单

审核采购

入库单

结束

审核采购入

库单记账

物料入原

材料仓库

采购到货单必须

根据采购订单生

单、采购入库单

必须根据到货单

生单、可以大于

订单数量和到货

数量,需要相关

设置;

到货单作为报检

单使用

①采购订单

②采购到货单

③订单执行统

计表

①采购入库单

②采购入库单列

①采购入库单

<辅助材料、办公用品、备品备件请购流程>

<说明>

<输出文件>

<供应商>

<采购主管>

<采购内勤><各需求部门>

采购订单

审核订单

采购管理

结束

采购订单

传真给供应

物资需求单

根据物资需求单填制请

购单

审核请购单

订单数量可以大于请购数量,但是需要设置

开始

①采购请购单②采购订单③请购单列表④请购单执行统计表

<辅助材料、办公用品、备品备件请购订货流程到货入库流程>

<说明>

<输出文件>

<仓库会计>

<仓管员>

<质检>

<采购主管>

<采购内勤>

<供应商>

审核到货单审核采购入库单入原材料仓库

审核采购入库单记账

采购订单

结束

检验

到货

库存管理

根据采购订单填制到货

采购到货单必须根据采购订单生单、采购入库单必须根据到货单生单、可以大于订单数量和到货数量,需要相关设置;

到货单作为报检单使用

存货核算

根据到货单填制采购入库单

采购管理

开始

①采购订单②采购到货单③订单执行统计表

①采购入库单②采购入库单列表

③库存台账④现存量表

①采购入库单

<退库退货流程>

<说明>

<输出文件><仓库会计><仓管员><质检><采购主管><采购内勤><供应商>

审核红字采购入库

根据采购订单/到货单填制红字到货单

结束

根据红字到货单填制红字采购入库单

原材料退

审核红字采购入库单记

存货核算

采购订单/到

货单

库存管理

审核红字到

货单

采购管理

填制退货单时既可以参照订单也可以参照到货单包括主材和辅助材料、办公用品等等

开始

①采购订单②采购到货单③采购退货单④采购订单执行统计表

①红字采购入库单

②采购入库单列表

①红字采购入库单

<采购开票流程>

<总账会计><说明>

<输出文件>

<应付会计>

<采购内勤>

<供应商>

采购管理

应付款管理

整理出开票

清单

系统中可以查询出未

开票的明细整理出开

票清单传真给供应商

采购发票分类:

·采购专用发票

·采购普通发票

·采购运费发票开始

供应商开票

参照采购入

库单录入采

购发票

发票与入库

单结算

审核采购入

库单

生成凭证

凭证记账

结束①未完成业务明细表(开票清单

②采购发票

①采购入库单

①凭证

②供应商往来辅助账

③总账

<采购结算流程>

<说明>

<输出文件>

<总账会计>

<材料会计>

<采购内勤>

<供应商>

结算

采购管理

①采购发票②采购结算单

回填采购入库成本、单据记账

存货核算

①蓝字采购入库单②红字采购入库单

库存管理

结束

采购入库单(红字和蓝字

采购发票(专用、普通、运费

注意:

一般在参照红蓝采购入库单录入完发票后,接着点结算,不采用自动结算

结算分两种:

·手工结算·自动结算

<生产计划流程>

<说明>

<输出文件>

<生产主管>

<生产计划员>

<销售内勤>

生效的采购计划

需求规划

采购计划

生产订单

生效

审核生产订

生效的生产计划

MRP计算时要考虑销售订单、现存量、安全库存、采购周期、生产周期

MRP计算

生产订单

销售订单(审核

生产计划基础设置

开始①MRP计划②生产计划

①生产订单

生产订单可以进行分类①标准生产订单②试制生产订单

③返工返修生产订单

<主材出库流程>

<生产主管><输出文件><说明>

<仓库会计>

<仓库员>

<生产计划员>

划MRP计划

生产订单自动生成生

产订单

审核生产订

根据生产订

单生成材料

出库单

审核材料出

库单

库存管理

存货核算

材料出库单

记账

生成凭证

结束

填制材料出库单时注意

出库类别:

主材出库

领用部门:

生产部

开始

生产订单进行分类:

1、量产订单

2、试制订单

3、返工返修订单等类型

①生产计划

①生产订单

①材料出库单

①材料出库单

<主材补料流程>

<仓库会计><输出文件>

<生产主管><说明>

<生产计划员>

<仓库保管员>

<车间>

生产订单

产订单

参照生产订

单填制补料

申请单

审核补料申

请单

根据补料申

请单填制材

料出库单

注明:

补料原因

审核材料出

库单

审核材料出

库单记账

生成凭证

结束

配送材料到

车间

库存管理

存货核算开始

①补料申请单

①材料出库单

②库存台账

③收发存汇总表

①凭证

②材料明细账

<主材退货流程>

<输出文件>

<说明>

<车间>

<生产计划员>

<仓管员>

当物料配送到车间现场,但是计划需要变更或者调整时,需要进行退料处理

红字的生产

订单

根据红字生产订单填制红字材料出

库单

库存管理

生产订单

审核红字材料出库单并

退库

车间材料退

红字材料出库单记账

生成凭证

存货核算

结束

①红字生产订单

①红字材料出库单

①凭证

②材料明细账

<辅助材料、办公用品等出库流程>

<说明>

<输出文件>

<仓库会计>

<仓管员>

<领用部门>

手工填制领料申请单

打印出来领导签字

审核领料申

请单

根据领料申请单生成材料出库单

库存管理

审核材料出库单记账

生成凭证

结束

填制材料出库单时注意出库类别:

主材出库领用部门:

生产部

开始

存货核算

①领料申请单②材料出库单

①凭证

②材料明细账

<产成品入库流程>

<说明>

<输出文件>

<仓库会计>

<生产计划员>

<仓库保管员>

<车间>

结束

库存管理

审核产成品入库单记账

存货核算

生产订单

生成凭证

参照生产订单填制产成品入库单

生产订单

审核产成品入库单

车间完工

根据生产订单填制产成品入库单,入库数量反填到生产订单完工数据中去,可以监控生产订单的执行情况

开始

①材料出库单

①凭证

<固定资产业务处理流程>

<说明>

<输出文件>

<总账会计>

<会计>

固定资产

总账资产增加计提折旧

生成凭证

审核

凭证记账

结束

开始

资产变动

①固定资产卡片

②固定资产明细账

①固定资产明细账

②总账

<成本核算业务流程>

<仓管员>

<说明>

<输出文件>

<总账会计>

<成本会计>

<材料会计>

库存管理

总账

材料出库单

基础设置

成本管理

制造费用人工折旧水电费等

成本取数

成本计算

基础设置:

设置成本中心、成本核算方法及数据精度、定义材料来源、定义制造费用来源、定义其他费用来源、定义折旧来源,定义人工来源、定义产品属性、设置与总账对账接口、定义分配率、建立期初余额、定义配额管理

凭证处理

凭证记账

结束

开始

①成本汇总表②成本明细表

存货核算

单据记账

期末处理

注意:

出库类别领料部门

成本项目必须要有

<盘点业务流程>

<说明>

<输出文件>

<总账会计>

<仓库会计>

<仓管员>存货核算

库存管理

总账

开始

录入盘点单

盘点有两种方式:

1、盘库2、盘材料

收发类别为:

1、盘盈入库2、盘亏出库

审核盘点单

盘亏其他出

库单盘亏其他入

库单

其他出入库单据记账

生成凭证

凭证记账

结束

①盘点单

②其他出库单③其他入库单

①凭证

打印盘点单

录入盘点结

<收款及核销业务流程>

<客户>

<说明>

<输出文件>

<总账会计>

<往来会计>

<销售外勤>

应收款管理

销售管理

总账

销售发票

审核销售发

形成应收账

付款填制收款单

核销

生成凭证

生成凭证

凭证记账

结束

核销方式:

1、手动核销2、自动核销付款流程类同

①销售发票

①收款单

②应收余额表③应收明细账

<返工、返修流程><生产计划员><生产主管><仓库员><仓库会计><输出文件><说明>开始生产订单手工填制返工、返修生产订单①生产订单修改生产订单子件加上本身审核生产订单生产订单类型选择非标准库存管理根据生产订单生成材料出库单审核材料出库单①材料出库单填制材料出库单时注意出库类别:

主材出库领用部门:

生产部材料出库单记账存货核算①材料出库单生成凭证结束

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