上饶市外事侨务办公室部门预算.docx
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上饶市外事侨务办公室部门预算
上饶市外事侨务办公室2019年部门预算
第一部分上饶市外事侨务办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分上饶市外事侨务办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分上饶市外事侨务办公室2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金收支预算表》
第四部分名词解释
第一部分上饶市外事侨务办公室概况
一、部门主要职责
市外侨办是主管外事侨务工作的市政府组成部门,主要职责是:
1、贯彻执行党和国家关于对外工作和侨务工作的方针政策、法律法规;会同有关部门研究提出执行有关外事、侨务政策的具体措施或办法;检查、指导全市各有关部门和单位贯彻执行中央对外方针政策和有关法律法规的情况。
2、围绕全市经济建设和对外开放进行外事调查研究,利用对外交往渠道组织对外交往活动,为地方经济建设服务。
3、负责对全市外事侨务干部、涉外人员和临时因公出国(境)人员进行对外政策和外事纪律的教育;组织全市外事侨务干部对外政策和业务培训;负责全市外事工作信息和统计综合工作。
4、综合管理和协调全市的重要外事工作;研究拟订全市外事侨务工作的规章制度和工作规则;处理或协助处理重大涉外、涉侨事务和在本市发生的涉外事(案)件及常驻外籍人员的涉外管理;承办授予外国友人荣誉市民称号的工作;承担市委外事工作领导小组的日常工作;指导全市的外事、侨务工作。
5、归口管理全市因公出国(境)和邀请外国人来我市访问的审核、申报工作;负责本市县处级及以下经贸、科技人员因公临时出国(境)和邀请外国副省部级以下及其相关人员来华的审核,报市人民政府审批;负责全市因公出国(境)的计划报批;负责收缴因公出国(境)人员的护照工作。
6、负责全市礼宾礼仪业务工作,接待来本市访问的国宾、党宾和华侨、华人、港澳同胞中的重要人物;接待来本市进行公务活动的外国驻华外交人员、外国记者以及来自国际友好城市(地区)的访问团组;协调和指导辖区内的其他重要外事接待活动。
7、了解和检查全市因公出国(境)团组和人员在国(境)外活动情况以及来访外国人在本市的活动情况,定期向市委、市政府及上级业务主管部门报告。
8、管理本市与外国友好城市(地区)及其他友好关系的工作,按规定办理对外结好的报批手续;负责组织、协调、管理本市与外国友好城市及其他结好单位之间的交往活动;指导本市民间对外交往工作,负责民间社团和基层单位对外结好的审查与结好报批工作。
9、协同有关部门做好国家安全,了解、掌握外国人及华侨、华人、港澳同胞及其社团在我市的活动情况;管理来本市采访的外国记者;指导本市有关部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。
10、协助有关部门做好外国专家管理和出国培训工作;处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。
11、配合和协助有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;根据党中央和国务院及主管部门的文件和材料,向各有关部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料与对外表态口径;协同审核本市重要涉外涉侨报道和有关对外文稿。
贯彻执行《涉外人员守则》等规定,配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况;向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。
12、归口管理全市侨务工作,贯彻执行国家有关华人华侨捐赠、侨汇、侨属及侨资企业的方针、政策;会同有关部门做好华侨华人的捐赠工作,依法对华侨、华人捐赠物资和款项的使用与管理进行监督;指导县(市、区)对归侨侨眷的扶贫救济工作和港澳同胞眷属的工作。
13、调查研究国内外侨情和全市侨务工作情况,提供侨务信息;制定全市侨务工作的发展规划和年度工作计划并组织实施。
会同有关部门做好引进华侨、华人、港澳同胞资金、技术、人才工作;配合有关部门做好海外华侨华人独资、合资、合作企业的服务工作。
14、根据中央有关方针政策,开展对华侨华人的宣传、文化、交流和华文教育工作;依照《中华人民共和国归侨侨眷保护法》及其《实施办法》保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在国内的合法权益;开展归侨侨眷工作和华侨华人重点人物的联络工作;做好对华侨、华人及其社团的团结友好工作;协助有关部门做好归侨、侨眷的其他服务性工作。
15、指导上饶市人民对外友好协会和上饶市海外交流协会工作。
16、负责对各县(市、区)、市委各部门、市直各单位的外事侨务业务工作进行指导。
17、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的有关事项。
二、部门基本情况
市外侨办共有预算单位1个,为办本级预算单位。
编制人数12人,其中:
行政编制7人,全部补助事业编制5人;实有人数18人,其中:
在职人数14人(行政人员9人、全部补助事业人员5人),退休人员4人。
在校学生0人,其中:
高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人
第二部分上饶市外事侨务办公室2019年部门预算
情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年市外侨办收入预算总额为290.39万元,比上年减少294.41万元。
其中:
财政拨款收入230.39万元,(行政拨款125.64万元,事业拨款34.75万元,外事工作经费20万元,友城交流经费50万元),占79.34%;其他收入40万元(非税调拨40万元),占13.77%;上年结转结余:
20万元,占6.89%。
(二)支出预算情况
2019年市外侨办支出预算总额为290.39万元,比上年减少294.41万元。
其中:
按支出项目类别划分:
基本支出290.39万元,包括工资福利支出133.19万元,商品和服务支出120.37万元,对个人和家庭的补助支出36.83万元;项目支出70万元,包括服务支出70万元;“结转下年”20万元,包括工资福利支出3.7万元,商品和服务支出11万元,对个人和家庭的补助支出5.3万元.
按支出功能科目划分:
一般公共服务支出290.39万元,其中:
行政运行125.64万元;一般行政管理事务70万元;事业运行34.75万元;非税调拨40万元;上年结转结余:
20万元。
按支出经济分类划分:
工资福利支出133.19万元;商品和服务支出120.37万元;对个人和家庭的补助支出36.83万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年市外侨办财政拨款支出预算总额230.39万元,较上年预算安排增加15.59万元。
具体支出情况是:
基本支出160.39万元,包括工资福利支出129.49万元,商品和服务支出29.37万元,对个人和家庭的补助1.53万元;外事工作支出20万元,友城交流工作支出50万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年市外侨办本级机关运行费预算87.2万元,比2018年预算增加3.9万元,下降4.28%。
其中:
办公费5.3万元,印刷费2万元,邮电费2万元,取暖费0.4万元,差旅费3万元,维修(护)费0.6万元,会议费2.5万元,培训费15万元,工会经费7万元,其他交通费用9.57万元,
降温费1万元,其他商品和服务支出2万元,退休费0.09万元,救济费2万元,奖励金33万元,离退休人员医疗保险1.44万元,其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额0万元。
(七)国有资产占有使用情况
因公务用车改革,截至2018年9月31日,部门共有车辆0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目2个(部门预算中没有200万元以上的项目),涉及资金70万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年市外侨办“三公”经费年初预算安排总额为26万元。
其中:
因公出国(境)费16万元,同上年持平,主要原因是:
严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求,严格控制“三公”经费等一般性支出。
公务接待费10万元,同上年持平,主要原因是:
严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求,严格控制“三公”经费等一般性支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。
主要原因是:
公车改革。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:
公车改革。
第三部分上饶市外事侨务办公室2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出》
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:
指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:
反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:
反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:
填列事业单位用事业
基金弥补2019年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:
填列2018年全部结转和结余
的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:
反映行政单位(包括参公单位)的基
本支出。
(二)一般行政管理事务:
反映行政单位(包括参公单
位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:
反映为行政单位(包括参公单位)提
供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)预算改革业务:
反映财政部门用于预算改革方面
的支出。
(五)财政国库业务:
反映财政部门用于财政国库集中
支出收付业务方面的支出。
(六)财政监察:
反映财政监察派出机构的专项业务支
出。
(七)信息化建设:
反映财政部门用于“金财工程”等
信息化建设方面的支出。
(八)事业运行:
反映事业单位的基本支出。
(九)其他财政事务支出:
反映除上述项目以外的其他
财政事务方面的支出。
(十)高等职业教育:
反映经国家批准设立的高等职业
大学、专科职业教育等方面的支出。
(十一)培训支出:
反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出