保障性住房质量检查表.docx
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保障性住房质量检查表
附件1:
受检保障性住房基本情况表
工程所在市(县):
工程名称
工程地点
开工日期
施工许可证号
形象进度
建筑规模(总面积或投资额)
平方米(或万元)
结构类型
建筑层数
质量责任主体和有关机构
单位名称
单位
资质情况
项目负责人
资格情况
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
分包单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字:
检查日期:
附件2—1:
保障性住房建设各方责任主体质量行为检查表
(建设单位)
工程名称:
序号
检查项目
检查情况
评价
1
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理。
未按规定办理。
□合格
□不合格
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理。
未按规定办理。
□合格
□不合格
3
施工前办理施工许可情况
按规定办理。
未按规定办理。
□合格
□不合格
4
按规定委托监理情况
按规定委托。
未按规定委托。
□合格
□不合格
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底,设计变更按规定办理、重大变更重新报审。
未组织图纸会审、设计交底,
设计变更未按规定办理、重大变更未重新报审。
□合格
□不合格
合计
合格项,不合格项。
检查情况及结论
检查组成员签字:
检查日期:
注:
1、检查项目有一项不合格,即检查结论为不合格。
2、检查情况主要记录不合格项事实描述。
附件2—2:
保障性住房建设各方责任主体质量行为检查表
(勘察设计单位)
工程名称:
序号
检查项目
检查情况
评价
1
勘察单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
2
设计单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
3
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程
质量验收情况
全部参加验收工作
部分参加验收工作
未参加任何验收工作
□符合
□基本符合
□不符合
4
签发设计修改变更、技术洽
商通知情况
全部签发
签发主要的设计变更、技术洽商通知
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
5
参加有关工程质量问题的
处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
合计
合格项,不合格项。
检查情况及结论
检查组成员签字:
检查日期:
附件2—3:
保障性住房建设各方责任主体质量行为检查表
(施工单位)
工程名称:
序号
检查项目
检查情况
评价
1
单位资质、项目经理部管理人员(含分包单位)资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备到位。
单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求,检查时项目经理不在现场。
□合格
□不合格
2
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行。
施工组织设计或施工方案审批程序混乱,或不按施工组织设计或施工方案执行。
□合格
□不合格
3
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。
□合格
□不合格
4
工程项目质量问题的整改和质量事故的处理情况
质量问题认真、及时整改,质量事故严肃处理。
质量问题不整改,质量事故不处理。
□合格
□不合格
5
基础、主体等重要分项、分部工程验收情况
基础、主体结构经验收合格进行下道工序施工。
基础、主体结构未经验收合格擅自进行下道工序施工。
□合格
□不合格
合计
合格项,不合格项。
检查情况及结论
检查组成员签字:
检查日期:
附件2—4:
保障性住房建设各方责任主体构质量行为检查表
(监理单位)
工程名称:
序号
检查项目
检查情况
评价
1
单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备到位。
单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求,检查时总监理工程师不在现场。
□合格
□不合格
2
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况,例会制度执行情况
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,并严格执行。
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,或未执行。
□合格
□不合格
3
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查。
□合格
□不合格
4
见证取样制度的实施情况
实施了见证取样制度。
未实施见证取样制度。
□合格
□不合格
5
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理,有相关记录。
对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理。
□合格
□不合格
6
基础、主体等重要分项、分部工程验收情况
按规范及时组织基础、主体结构验收。
未及时对基础、主体结构组织验收。
□合格
□不合格
7
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全。
不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查。
□合格
□不合格
合计
合格项,不合格项。
检查情况及结论
检查组成员签字:
检查日期:
附件3:
保障性住房建设强制性标准执行情况检查表
(工程勘察部分)
工程名称:
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
现场及试验室工作执行强制性标准情况
钻探及取样是否符合规范
2
原位测试
3
室内试验
4
其他工作
5
编制技术文件
执行强制性标准
情况
勘察手段和勘察工作量是否合理
6
岩土指标和承载力是否正确
7
场地类别和地震液化的判定是否正确
8
对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确
9
地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价
10
技术文件内容是否存在重要缺漏,有无其他文字、数据、图纸的错误
11
勘察报告编制、审批是否规范
12
勘察成果与实际情况的符合程度
持力层
13
地震效应评价结论
14
地下水
15
承载力和变形参数
16
基坑支护参数
17
文件中其他重要结论
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查情况及结论
检查组成员签字:
检查日期:
附件4:
保障性住房建设强制性标准执行情况检查表
(工程设计部分)
工程名称:
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
套型、建筑面积设计选型
最大套型、建筑面积等是否严格执行国家有关标准规定
2
地基基础设计
地基参数是否符合勘察成果,地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准
3
结构类型
是否采用了规范规定的结构类型,多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定
4
设计荷载
设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定,标准中未明确规定的荷载取值是否有依据
5
抗震设防类别和抗震设防标准
抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定,建筑场地类别是否符合勘察成果
6
建筑设计和建筑结构的规则性
建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定
7
结构材料
结构材料强度设计值及其指标是否符合GB50003、GB50010及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定
8
钢筋混凝土构件的最小配筋率
钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定
9
多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施
结构的抗震等级、框架梁柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率(量)、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定
10
砌体结构基本构造
墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规定
11
多层砌体结构的抗震措施
房屋抗震横墙的间距、构造柱(芯柱)和圈梁的设置和构造、楼(屋)盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查情况及结论
检查组成员签字:
检查日期:
附件5:
保障性住房建设强制性标准执行情况检查表
(工程施工部分)
工程名称:
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
合格
不合格
一
工程资料
1
原材料、成品、半成品、构配件(含建筑节能材料)质量证明文件和试验报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砖、砌块、建筑节能材料等重要材料质量合格证明文件和进场验收记录
2
见证取样和送检记录
承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料建筑节能材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单
3
施工试验报告
(记录)
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、地基强度或承载力检测报告、基桩检测报告、建筑节能材料检验报告等
4
施工记录
工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录;混凝土施工记录;建筑节能施工记录等
7
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录、结论、签认手续,参与验收人员资格
8
质量问题的论证、处理
工程发生违反强制性条文的质量问题调查、处理、整改
二
工程实体质量
1
模板专项施工方案及实施情况
模板专项方案及实施情况
2
受力钢筋品种、级别、规格和数量
进场钢筋加工情况,作业面绑扎的钢筋品种、级别、规格和数量
3
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
作业面上的受力钢筋间距、固定措施,混凝土保护层厚度
4
混凝土强度和试块留置
现场混凝土配合比实施情况,计量器具设置应用;预拌混凝土的坍落度;混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等
5
砌筑砂浆强度和试块留置
现场砂浆配合比实施情况,计量器具设置应用,砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等
6
墙体材料及砌筑质量
施工时所用的砌块产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂砌块,砌体砌筑方法、外观质量等
7
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
8
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况
9
建筑节能
墙体、屋面等保温隔热层厚度、施工工艺、施工质量、门窗安装质量等
10
其它项目
合计
合格项,不合格项。
检查情况及结论
检查组成员签字:
检查日期:
注:
1、检查项目均满足工程建设强制性标准的,评价为“合格”;
2、检查项目中不满足工程建设强制性标准,且有结构安全隐患或影响重要使用功能的,评价为“不合格”;
3、不满足工程建设强制性标准的,请在备注栏中说明原因。
附件6:
在建保障性住房工程质量检查统计表
(本表由各市、州填写自检情况)
填报部门(章):
序
号
工程
名称
建筑
面积(M2)
基础类型
结构类型及
层数
形象
进度
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为
工程实体执行强制性标准执行情况
存在问题
简述
检查结论
处罚
情况
单位名称
评价意见
评价意见
合格
不合格
合格
不合格
合格
不合格
填报人:
联系电话:
填报日期:
附件7:
在建保障性住房工程质量检查情况汇总表
(本表由各市、州填写自检情况)
填报部门(章):
市、县名称
在建保障性住房工程
备注
检查工程项目总数
(个)
合格工程项数
(个)
不合格
工程项数
(个)
各参建方质量行为存在违法违规情况的
工程项目数(个)
工程实物违反工程建设强制性标准的工程项目数(个)
处罚工程项目数(个)
市区
所
辖
县
(市)
合计
填报人:
联系电话:
填报日期: