测量管理体系认证报告.docx
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测量管理体系认证报告
测量管理体系认证报告
(GB/T19022-2003/ISO10012:
2003)
申请认证证书类型:
申请认证组织:
认证机构:
现场认证日期:
1概况
组织名称
组织通讯地址
组织规模
◎大型◎中型◎小型
是否是多现场
◎是◎否
审核组组长
审核日期
审核人日数
实收的认证费用
发票号码
申请认证的范围
组织一年内发生违反与认证的体系、产品相关的国家法律法规及发生重大事故的情况
2单位的主要产品或经营服务范围:
3认证依据
《测量管理体系认证标准》:
GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》;
申请认证单位的体系文件
4申请认证的范围:
5认证涉及的区域或部门:
6审核过程简述:
7现场审核验证和试验情况:
1抽查3~5个计量确认过程和测量过程的计量要求导出方法是否代表顾客要求;
2抽查1~3个测量不确定度的计算是否正确;
3抽查测量过程的核查或比对是否会采用;
4控制图是否会绘制(如果有);
5准备1~3个盲样进行测试,评价测试结果是否正确。
8审核过程形成的材料:
认证标准要求与体系文件对照检查表
检定、校准项目检查表共份
测量过程控制检查表共份
不符合项报告共份
9审核组结论意见
审核组组长(签字)日期
10其他需要说明的事项:
审核组组长(签字)日期
11认证机构意见:
负责人签字:
日期:
单位盖章
12认证中心审批意见
负责人签字:
日期:
单位盖章
检定、校准项目的计量确认检查表
序号:
第页共页
所建计量标准名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
计量标准考核证书号
测量设备名称
型号规格
制造厂及编号
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
检定/校准周期
末次检定/校准日期
检定/校准证书号
开展检定、校准测量设备名称或参数名称
测量范围
计量要求:
不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力
依据文件名称及编号
考核记录:
(检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、
证书报告,进行评价,说明理由,提供证据)
审核结论:
合格有缺陷不合格注:
在选项上打√,只选一项。
审核日期:
年月日审核员:
审核组长:
受审核方代表:
测量过程控制检查表
序号:
第页共页
测量过程名称
测量过程依据文件
测量过程的计量要求
被测量(参数)名称
测量范围
最大允许误差/允许不确定度
分辨率
环境要求
其他计量要求
测量过程要素控制状况
过程要素
计量特性
是否满足规定计量要求
测量设备
量程
准确度等级/误差
分辨率
其他特性
测量方法
环境条件
操作人员
监视方法
(如,用核查标准监视)
测量不确定度
审核记录:
1.检查计量要求的导出是否满足顾客、组织和法律法规的要求?
2.测量过程控制要素如,测量设备、核查标准、测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控?
3.测量过程特性如,测量不确定度评定方法是否正确?
4.测量过程监视是否在控制限内?
审核结论:
合格有缺陷不合格(注:
在选项上打√,只选一项。
)
审核日期:
年月日审核员:
审核组长:
受审核方代表:
能源计量审核情况表
企业名称
年消耗能源(万吨标准煤)
部位
用能单位
主要次级用能单位
主要用能设备
能源计量器具抽查数量(台、件)
能源计量器具配备率(%)
配备率是否符合要求
准确度等级是否符合要求
审核情况说明:
审核组长(签名)_________受审核方代表(签名)
日期:
日期:
不符合项报告
编号
受审核单位:
受审核部门:
陪同人员:
不符合事实描述:
不符合规范、手册或程序:
_______________________________
条款号:
_________________________________
不符合类型:
文件不符合____;实施不符合____;效果不符合______
不符合程度:
主要不符合____;次要不符合_____
审核员(签名):
___________陪同人员(签名)_________
审核组长(签名)_________受审核方代表(签名)
日期:
日期:
纠正措施:
预计完成日期:
__________
负责人签名:
审核员确认签名:
纠正措施完成情况:
负责人签名:
日期:
纠正措施跟踪及有效性验证:
考评组组长签名日期:
注:
在不符合类型和不符合程度中各选择一项
审核结果汇总表
第1页共3页
序号
认证标准条款号
符合
次要不符合数量
主要不符合数量
不适用
(指出不符合项报告编号)
一、
计量法制要求
二、技术能力要求
三、
测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
2计量单位
3计量人员
4计量标准
5强制检定
6特定要求
2检测能力
3检测水平
4.总要求
5.1计量职能
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量目标
5.4管理评审
6.1人力资源
6.1.1人员的职责
6.1.2能力和培训
6.2信息资源
6.2.1程序
6.2.2软件
6.2.3记录
6.2.4标识
审核结果汇总表(续)
第2页共3页
序号
认证标准条款
符合
次要不符合数量
主要不符合数量
不适用
(指出不符合项报告编号)
三、
测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
6.3物资资源
6.3.1测量设备
6.3.2环境
6.4外部供方
7.1计量确认
7.1.1总则
7.1.2计量确认间隔
7.1.3设备调整控制
7.1.4计量确认过程记录
7.2测量过程
7.2.1总则
7.2.2测量过程设计
7.2.3测量过程实现
7.2.4测量过程记录
7.3.1测量不确定度
7.3.2溯源性
8.2.2顾客满意
8.2.3测量管理体系审核
审核结果汇总表(续)
第3页共3页
序号
认证标准条款号
符合
次要不符合数量
主要不符合数量
不适用
(指出不符合项报告编号)
三、
测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
8.2.4测量管理体系的监视
8.3.1不合格测量管理体系
8.3.2不合格测量过程
8.3.3不合格测量设备
8.4.2纠正措施
8.4.3预防措施
合计
填表说明:
在合格栏目或不适用栏目中打钩,在次要不符合栏目或主要不符合栏目中填写不符合的确切数量。
审核员签字
姓名
单位
审核职务
审核员证号码
联系电话/
电子信箱