3固定资产模块操作.docx
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3固定资产模块操作
要紧包括以下节点的操作:
录入原始卡片、资产增加、卡片治理、资产减少、折旧与摊销、结账。
一、录入原始卡片
启用帐套后,第一次利用固定资产模块,需要录入期初固定资产卡片。
录入完成后注意与总账模块进行查对。
打开【固定资产】—【录入原始卡片】节点,依次单击选择类别、增加按钮,录入卡片。
注意蓝色字体项目为必输项。
二、资产增加
以现款采购固定资产为例,编制如下凭证:
借:
固定资产
贷:
银行存款
总的思路是:
在现金治理【付款结算单】和固定资产【资产增加】两个节点别离制单,在会计平台将这两张单据归并生成会计凭证。
其中需要引入一个第三方的过渡科目。
最后在凭证生成节点删除过渡科目。
(一)新增资产卡片
一、凭证模板概念
第一需要设置【资产增加】的凭证模板。
在模板中必选凭证类别、辅助核算。
二、科目分类概念
模板中固定资产科目可选择阻碍因素:
资产类别;
资产增加对方科目,能够依照引入的第三方过渡科目来选择阻碍因素,也可在默许入账科目中直接选择该第三方科目。
模板中固定资产科目的对照表设置如下:
3、录入资产增加卡片
若是录入卡片后不能提示不能保留,那么极可能要返回从头设置模板或科目分类概念。
(二)填制付款结算单
参加现金治理操作说明。
需要注意的是,付款结算单的借方科目(引入的第三方科目)需与固定资产模块生成实时凭证的贷方科目一致。
(三)归并生成凭证
一、打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】节点。
单击查询,由于要通过付款结算单和固定资产卡片两张单据归并生成一张凭证,在此处弹出的窗口中需要归并选择付款结算单和资产增加两个节点。
二、对查询出来的需要归并生成凭证的单据用同一数字进行标识。
然后点击生成。
3、对归并生成的凭证删除第三方科目所在的分录,如下:
因为系统默许从业务系统生成的凭证是不许诺修改的,因此要删除过渡的第三方科目,第一需要修改操纵条件:
(1)修改凭证生成中的操纵条件
(2)修改凭证模板中的操纵条件(资产增加模板和付款结算单模板)
4、选择现金流量
依次点击凭证、现金流量,在弹出的窗口中点击载入,选择现金流量项目,完成后保留凭证。
以上为现款购买固定资产生成凭证的全数操作。
说明:
其他类型的固定资产新增,不涉及现金或银行存款的,直接在资产增加节点录入卡片,生成凭证。
三、卡片治理
在该节点能够查询到全数固定资产卡片。
点击查询,能够选择具体查询条件。
在项目设置中,能够选择希望查询的项目,能够按资产类别求和。
四、资产减少
对固定资产进行淘汰清理的,需要录入资产减少单据。
此处需要生成的会计凭证为:
借:
固定资产清理
累计折旧
贷:
固定资产
一、设置凭证模板及科目分类概念
能够参考此前的设置步骤,此处不赘述。
设置辅助核算及选择凭证类别。
选择阻碍因素,设置对照表。
2、打开【资产减少】节点,点击增加,在弹出的窗口中输入减少资产的编码。
3、对单据进行保留,然后审核。
若是凭证模板已经设置完成,那么可点击确认。
4、生成凭证
打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】节点,查询到资产减少单据。
点击生成。
五、折旧与摊销
一、设置凭证模板及科目分类概念
设置辅助核算及选择凭证类别。
选择阻碍因素,设置对照表。
其中折旧费用科目可选择利用部门作为阻碍因素,其对照表设置如下:
二、折旧计提
打开折旧与摊销节点,选择公司及期间,点击读取数据。
然后点击折旧计提。
3、生成凭证
打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】节点,查询到折旧计提单据。
点击生成。
六、固定资产结账
每一个月固定资产模块的操作完成后,均需要进行结账操作。
具体操作为:
以需要结账的月份登岸,选择未结账的月份,单击〖结账〗按钮,显现系统提示对话框,认真阅读无误后,单击“确信”,系统开始月末结账,直至完成。
说明:
月末结账后发觉已结账期间有数据错误必需修改,可通过“反结账”后进行修改。
反结账会删除下个月的所有新增数。