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广西壮族自治区就业服务中心

 

广西壮族自治区就业服务中心

2016年部门决算

 

第一部分:

就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

就业服务中心2016年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

表二:

收入决算表

表三:

支出决算表

表四:

财政拨款收入支出决算总表

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

就业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:

就业服务中心概况

一、主要职能

1、承担全县公共就业服务,具体负责就业和再就业的实施工作。

负责职业介绍,按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍;为就业困难对象提供再就业援助;负责农村劳动力的开发就业、培训和有序流动,组织劳务输出;负责劳务派遣;负责再就业培训,按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训;组织未能继续升学的新成长劳动力参加预备制培训和就业前培训;具体负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行;为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救等扩大就业提供指导和服务;负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记;行使人社部门赋予的其他行使职权。

2.机构人员情况。

核定事业编制4人,实有人数11人,其中:

编制内在职4人;编制外聘用人员6人(公益性岗位3人、自收自支2人、“三支”一扶1人)。

离休人员1人,退休人员2人。

 3.机构人员当年变动情况及原因

2016年我单位在职在编人员无变动,编制外聘用人员中有1人在公益性岗位到期后转为自收自支人员,所以公益性岗位人员减少1人,自收自支人员增加1人。

二、部门决算单位构成

田林县就业服务中心是独立核算财政全额拨款的参公事业单位,隶属于田林县人力资源和社会保障局管辖。

第二部分:

就业服务中心2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

138.46

一、一般公共服务支出

 20

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出 

 117.12

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 1.34

 

 

 

本年收入合计

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

收入总计

138.46

支出总计

 138.46

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 138.46

 138.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

20 

20 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

20

20

 

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

20 

20 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

117.12 

117.12 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

79.12 

79.12 

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

53.43 

53.43 

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

12.69 

12.69 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13 

13 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

38 

38 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

38 

38 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.34 

1.34 

 

 

 

 

 

21005 

医疗保障

1.34 

1.34 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.34 

1.34 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

138.46 

80.46 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

20

 

20 

 

 

 

20110

人力资源事务

 20

 

20 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

 20

 

20 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

117.12 

79.12 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

79.12 

79.12 

 

 

 

 

2080101

行政运行

53.43 

53.43 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

12.69 

12.69 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13 

13 

 

 

 

 

20807

就业补助

38 

0 

38 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

38 

0 

38 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.34 

1.34 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.34 

1.34 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.34 

1.34 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

138.46 

一、一般公共服务支出

18

20

20

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

3

 

三、教育支出

20

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

117.12

117.12

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

1.34

1.34

 

8

 

……

25

 

9

 

……

26

 

10

 

……

27

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

138.46

本年支出合计

29

138.46

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

31

政府性基金预算财政拨款

15

 

32

 

16

 

33

合计

17

 

合计

34

 

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

20 

0 

20 

20110

人力资源事务

20 

0 

20 

2011099

其他人力资源事务支出

20

0 

20 

208

社会保障和就业支出

117.12

79.12

38 

20801

人力资源和社会保障管理事务

79.12

79.12

0

2080101

行政运行

53.43

53.43

0

2080109

社会保险经办机构

12.69

12.69

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13

13

0

20807

就业补助

38

0

38 

2080799

其他就业补助支出

38

0

38 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.34

1.34

0 

21005

医疗保障

1.34

1.34

0 

2100501

行政单位医疗

1.34 

1.34 

 

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 36.27

302

商品和服务支出

 14.33

30101

基本工资

 12.07

30201

办公费

 13.63

30102

津贴补贴

 12.76

30202

印刷费

 0

30103

奖金

10.1

30216

培训费

0.01

30104

其他社会保障缴费

 1.34

302.17

公务接待费

0.58

30107

绩效工资

 

30240

税金及附加费用

 

30199

其他工资福利支出

 

30299

其他商品和服务支出

 0.11

303

对个人和家庭的补助

 29.86

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

 6.39

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

10.77

……

 

30304

抚恤金

12.33

31099

其他资本性支出

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