大庆体育运动学校部门决算情况Word格式.docx

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栏次

2

一、财政拨款收入

4826.22

一、一般公共服务支出

27

二、上级补助收入

二、外交支出

28

三、事业收入

3

三、国防支出

29

四、经营收入

4

四、公共安全支出

30

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

31

1789.84

六、其他收入

6

20.10

六、科学技术支出

32

7

七、文化体育与传媒支出

33

2160.48

8

八、社会保障和就业支出

34

497.66

9

九、医疗卫生与计划生育支出

35

175.68

10

十、节能环保支出

36

11

十一、城乡社区支出

37

12

十二、农林水支出

38

13

十三、交通运输支出

39

14

十四、资源勘探信息等支出

40

15

十五、商业服务业等支出

41

16

十六、金融支出

42

17

十七、援助其他地区支出

43

18

十八、国土海洋气象等支出

44

19

十九、住房保障支出

45

165.17

20

二十、粮油物资储备支出

46

21

二十一、其他支出

47

70.62

本年收入合计

22

4846.31

本年支出合计

48

4859.45

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

49

年初结转和结余

24

365.69

年末结转和结余

50

352.55

25

51

总计

26

5212.00

52

公开02表

大庆市体育运动学校

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

0.00

20.10

205

教育支出

1824.84

1805.28

19.56

20502

普通教育

20.92

2050203

初中教育

4.08

2050299

其他普通教育支出

16.85

20503

职业教育

26.41

2050399

其他职业教育支出

20509

教育费附加安排的支出

1777.51

1757.96

2050999

其他教育费附加安排的支出

1757.95

207

文化体育与传媒支出

2112.34

2111.81

0.54

20703

体育

2111.94

2111.41

2070399

其他体育支出

20799

其他文化体育与传媒支出

0.4

2079999

其他文化体育与传媒支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

229

其他支出

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

(三)支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

2982.06

1877.39

1742.51

2143.55

16.93

2160.08

2413.55

公开04表

金额

单位:

收入

支出

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

4755.60

二、政府性基金预算财政拨款

1770.28

2124.06

4803.47

4732.85

年初财政拨款结转和结余

16.42

年末财政拨款结转和结余

39.18

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

4842.64

54

4772.03

公开05表

本年支出

小计

2945.64

1787.21

1722.95

2107.13

2123.66

16.53

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

2199.76

302

商品和服务支出

456.33

310

其他资本性支出

30101

基本工资

601.01

30201

办公费

0.20

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

642.35

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

113.78

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

183.06

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

45.36

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

47.03

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

659.55

30207

邮电费

6.82

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

106.70

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

80.29

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

289.55

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

11.97

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

0.65

30216

培训费

0.01

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

112.14

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

29.46

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

3.25

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

69.41

30231

公务用车运行维护费

399

30315

物业服务补贴

21.92

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

17.19

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

27.70

人员经费合计

2489.31

公用经费合计

4,563,272.82

公开07表

预算数

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

28.74

26.18

2.56

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决

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