来料检验和实验控制程序版文档格式.docx

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来料检验和实验控制程序版文档格式.docx

B1

生效日期

2012-1-18

主题

来料检验和实验控制程序

文件内容页次

1.目的·

·

2

2.范围·

3.职责·

4.内容·

2-6

5.相关文件及记录·

6

 

页次管理记录栏

页次

1

3

4

5

版本

修订日期

修订版本

主要修订内容描述

登录

2011-12-12

改版发行

1目的

为了保证外协零部件、原材料的正常检验,确保零部件符合设计要求。

2适用范围

适用于公司所有零部件、原材料的进料检验。

3定义

4职责

4.1品管部进料检验课负责物料检验、记录、标识。

4.2采购部负责填写《外协零部件入库单》。

4.3仓库负责对检验后料件的转运、存储、管理。

4.4品管部进料检验负责对不合格品地判定。

5工作程序及内容

5.1采购部填写《外协零部件入库单》,并注明该批零部件的相关信息(FIFI0标签、生产批号、部件号、急用、技术更改等),并经仓库相关仓管员点检后,送交IQC检验员。

5.2IQC将《外协零部件入库单》上的相关信息登记在《IQC进料检验台帐》上。

5.3进料检验员根据检验优先等级安排检验顺序,优先等级:

A)外协零部件入库单上注明“特急”。

B)外协零部件入库单上注明“急”。

C)时间先后顺序。

5.4进料检验员根据《合格供应商名录》检查该批零部件的供应商是否为合格供应商,如该供应商不在合格供应商之列,则判该批料件不合格。

除委外加工零件是相关部门提供的图纸或工作联系单可不需按合格供应商要求,其他不符合《合格供应商名录》的供应商提供产品需使用必须要由管理者代表签字认可。

第3页

5.5进料检验员必须对料件的生产批号,部件号等信息核实正确。

5.6进料检验员根据《进料检验作业指导书》、《抽样方案》、BOM清单、图纸进行检验,检验时应将检验情况记录在《进料检验记录》上,并确保数据真实,并保持记录的整洁、清晰,不得随意涂改,如需修改,划改处应能辨认出划改前的内容,且在划改处应由修改者的签名。

5.7检验结束后,检验员在《外协零部件入库单》上签署检验结论,并在零部件包装上做好“合格”或“不合格”标识;

如该批料件不合格,则开具《进料不合格品处置通知单》,并将《外协零部件入库单》和《进料不合格品处置通知单》、《进料检验报告》送交主管。

5.8IQC将检验结果信息登记在《IQC进料检验台帐》上,若来料不合格则参见《不合格品控制程序》。

5.9仓库根据IQC贴的标签及时将料件转入相应的区域。

5.10紧急放行:

如果生产面临缺料而将停产时,对采购部提出的紧急放行请求,经总经理审批,在考量同规格零件以往交货历史的基础上,可以作出允许紧急放行的决定。

6.相关文件及记录

6.1相关文件

6.1.1《不合格品控制程序》QB/JXCOP08-23

6.1.2《合格供应商名录》QB/JX07PWI-01

6.1.3《进料检验作业指导书》QB/JX08QWI-07

6.1.4《抽样方案》QB/JX07QWI-01

6.2相关记录

6.2.1《外协零部件入库单》QB/JXFM07P-01

6.2.2《IQC进料检验台帐》

6.2.3《进料检验记录》QB/JXFM08Q-10

6.2.4《进料不合格品处置通知单》QB/JXFM08Q-19

杜颖杰

不合格品控制程序

QB/JXCOP07—23

第9页

不合格品控制程序

第10页

文件控制程序

AD-WI-

2011-12-20

文件控制程序

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