供应商选择与评估Word文档格式.docx
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(3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。
(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。
(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
(6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2.惩处方式
(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
(2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
(3)E等供应商即予停止交易。
(4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。
(5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。
(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
第一节供应商的监督与考核
一、考核对象
供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。
二、考核方法
公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。
三、考核频率
对关键、重要材料的供应商,应每月考核一次;
对普通材料的供应商,则每季度考核一次。
四、考核结果的处理
1.考核结果在90分以上的供应商,优先采购。
2.考核结果在80~89分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
3.考核结果在70~79分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续采购,或减少采购量。
4.对考核结果在69分以下的供应商,须从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购。
5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
6.对合格供应商进行交期监督,采购人员应要求供应商准时交货,同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。
五、对合格供应商进行质量监督
1.品质部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录,产品不合格时应对供应商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商,或待其提高产品质量后再行采购。
2.对于不合格的供应商,应取消其供货资格,将其从“合格供应商名单”中删除。
第二节供应商政策的执行、反馈与变更
一、供应商政策的执行与反馈
供应商管理相关部门在接到供应商政策执行通知书后,须按规定执行,并严格遵守保密制度。
在政策执行的过程中,若发现任何问题,应立即反馈给采购部。
二、供应商政策的临时性变更
1.在出现下列情况时,经过公司常务副总的书面同意后,可对某些供应商的政策作临时性调整。
(1)某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。
(2)某供应商决定把我公司作为重要客户。
(3)重要供应商出现经营危机。
(4)市场供应价格发生剧烈震荡,使供应风险骤然加大,引起供需双方相应做出重大的政策调整。
(5)其他需作临时性调整的情况。
2.临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表”,并在表格右上方注明临时字样和调整时限。
3.一旦调整结束,应立即恢复其原有等级,如仍需继续保留临时等级,需报总经理特批,并于该季度在供应商评审会议上通过。
第三节建立供应商质量体系
一、对供应商质量体系的开发
每年由采购部组织供应商学习质量体系标准,并要求供应商制订质量体系推行计划,通过质量体系认证。
二、供应商质量体系的评定
1.重要、关键材料的供应商每年评定一次,普通材料的供应商两年评定一次。
2.品质部制订评定计划,采取评定小组(采购、开发、品质)现场评定,或供应商自我评定的办法。
3.按质量体系制定“供应商质量体系评定表”,列明评定内容。
4.如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证,并提供了认证证明资料(证书或报告),可免除评定。
第四节供应商筛选制度
一、总则
1.制定目的
为保证采购物资能满足公司要求,以及有效评价物资供应商的资质和能力,加强对供应商的管理,特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。
3.权责范围
(1)采购部、质量管理部负责供应商的筛选与考核工作。
(2)总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。
二、供应商信息收集与调查
1.供应商信息收集与调查由公司采购部负责,其他相关部门予以配合。
2.供应商调查的内容
(1)材料供应状况。
(2)材料品质状况。
(3)专业技术能力。
(4)机器设备状况。
(5)管理水平。
(6)财务及信用状况。
3.凡与公司建立供应关系,且符合条件的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评估供应商的参考依据。
4.若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
5.采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量,“供应商调查表”须每年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容。
6.供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。
三、供应商评审管理
1.成立评审小组
评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。
2.供应商评审管理
(1)对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。
(2)对于临时采购的供应商,采购部应对供应商的经营资格进行审核,并报采购部经理审批。
(3)对于长期采购的供应商,采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核,并予审核通过后认定其合格供应商资格,报相关领导审批。
采购部应对合格供应商每年进行一次复审。
(4)对于正在合作的长期采购供应商,采购部应至少每季度对其进行一次考评,并根据考评结果分配下期的采购比例,由采购部经理审核,报采购副总审批。
供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。
四、供应商档案管理
1.采购部负责建立供应商档案,使用部门予以配合,对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。
2.供应商档案由采购部指定人员负责管理,未经采购部经理允许,不得随便查阅。
3.供应商档案包括供应商调查表,供应商审批表,供应商质量档案,供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。
第五节供应商的评估
为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
3.权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章核准工作。
二、供应商评鉴程序
1.评鉴项目
供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):
(1)品质评鉴:
40分。
(2)交期评鉴:
25分。
(3)价格主鉴:
15分。
(4)服务评鉴:
(5)其他评鉴:
5分。
2.评分办法
(1)品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。
A.计算:
进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)×
100%
B.评分:
得分=40×
进料批次合格率
(2)交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
A.如期交货得分25分。
B.延迟1~2日每批次扣2分。
C.延迟3~4日每批次扣5分。
D.延迟5~6日每批次扣10分。
E.延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。
(3)价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分,方式如下:
A.价格公平合理,报价迅速:
10分。
B.价格尚属公平,报价缓慢:
8分。
C.价格稍微偏高,报价迅速:
6分。
D.价格稍微偏高,报价缓慢:
3分。
E.价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
(4)服务评鉴
抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:
A.诚意改善:
B.尚能诚意改善:
C.改善诚意不足:
2分。
D.置之不理:
3.退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分:
(1)按期更换:
7分。
(2)偶尔拖延:
(3)经常拖延:
(4)置之不理:
4.其他评鉴
由采购部汇总资料、制造部、财务部或其他单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分5分。
5.评鉴办法
(1)供应商之评鉴每月进行一次。
(2)将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。
(3)每半年平均一次厂商得分,计算方式为:
半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数
6.评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下:
(1)平均得分90.1~100分者为A等。
(2)平均得分80.1~90分者为B等。
(3)平均得分70.1~80分者为C等。
(4)平均得分60.1~70分者为D等。
(5)平均得分60分以下者为E等。
7.评鉴处理
(1)A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。
(2)B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。
(3)C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。
(4)D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
(5)E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。
(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。
8.附件
《供应商评鉴表》
第六节供应商管理流程图
第七节使用表格
一、供应商基本资料表
厂商编号:
年月日
名称
地址
法人
联系人
电话
传真
E-mail
网址
建厂登记日期
年月日
营业执照
往来银行
开始往来时间
停止往来时间
平均月营业额
主要产品
名称
比例
主要客户
确认:
审核:
填表:
二、供应商问卷调查表
供应商名称:
项目
调查项目内容
了解程度状况
物料信息确认
1.您对开发部门样品确认流程是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?
3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?
□有保留□未保留□请求当面沟通了解
品质验收管制
1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解?
2.
3.
采购合同
1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?
□可以□不可以□需设法弥补
请款流程
1.您对本公司的付款条件、手续是否了解?
售后服务
1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?
□品管□开发□采购□总经理
三、供应商调查表
供应商基本信息
公司名称
厂址
成立日期
占地面积
企业性质
负责人
电话
传真
公司网址
生产技术
设备信息
主要产品及用途
检测仪器校对情况
主要生产线
设计开发能力
正常生产能力
/月
最大生产能力
正常交货周期
最短交货期及说明
产品信息
主要产品及原材料
产品介绍
产品遵守标准
□国际标准□国家标准□行业标准□企业标准
产品认证情况
产品销售区域
人员信息
公司总体职工数
管理人员
技术人员数
质量管理部人数
财务信息
固定资产净值
营运资金
资产负债率
短期负债
银行信用等级
调查日期
年月日
调查人
部门主管签字
四、供应商筛选表
编号:
筛选日期:
采购项目
筛选供应商数量
筛选人员
供应商名称
设备情况
产品质量
服务水平
认证水平
管理水平
优
良
差
筛选结果
筛选总结
总经理意见
日期:
五、合格供应商列表
序号
供应商编号
联系方式
供应物资
最后复查时间
备注
六、供应商登记变动申请表
日期:
编号
供应产品名称
数量
金额
年供货量
重要程度
变动原因
申请变动原因
申请变动依据
申请人
采购部经理
采购总监
总经理
七、供应商评鉴表
年
半年
厂商名称
厂商编号
采购材料
评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其他
合计得分
时
间
月
得分总和
平均得分
评鉴等级
处理意见:
编制审核