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1587.3

车船税

750

953

127.1

32.2

耕地占用税

5580

6969

124.9

-43.1

契税

6452

3257

50.5

329.7

烟叶税

180

181

100.6

2.8

2.非税收入

23187

23504

101.4

3.3

专项收入

3687

2280

61.8

-20

行政事业性收费收入

11350

12421

-7.6

罚没收入

4800

6307

131.4

32.3

国有资本经营收入

 

国有资源(资产)有偿使用收入

1400

1478

105.6

13.9

捐赠收入

1100

242

22

96.7

政府住房基金收入

200

185

92.5

其他收入

650

591

90.9

571.6

全县2017年一般公共预算支出执行情况表

支出项目

调整

同比

增减%

249609

376329

357279

94.9

11.8

一般公共服务支出

17684

29081

23810

81.9

-11.1

公共安全支出

10291

12908

100

-12.6

教育支出

72395

90759

88774

97.8

21.6

科学技术支出

705

846

25.1

文化体育与传媒支出

2149

3440

3091

89.9

4.1

社会保障和就业支出

39674

46241

45922

99.3

-11.6

医疗卫生与计划生育支出

50100

71912

71908

28.6

节能环保支出

1621

4472

3265

73

-46.2

城乡社区支出

1949

4311

3117

72.3

-54.9

农林水支出

28400

88027

84754

96.3

60

交通运输支出

3574

6689

6221

93

-37

资源勘探信息等支出

827

1775

1732

97.6

-15.3

商业服务业等支出

822

1204

1081

89.8

-72.8

金融支出

3

-97.1

国土海洋气象等支出

621

940

887

94.4

106.8

住房保障支出

5551

6903

6870

99.5

粮油物资储备支出

256

413

-67.8

预备费

2703

其他支出

7784

4958

230

4.6

39.4

债务付息支出

2500

1447

 19.7

县本级2017年一般公共预算收支情况总表

收    入

支    出

项目

一、县本级收入

56976

一、县本级支出

330516

二、上级补助收入

289021

二、补助乡级支出

26763

返还性收入

4064

三、上解支出

9557

一般性转移支付收入

199569

专项转移支付收入

85388

三、乡级上解收入

12559

四、上年结余收入

3435

四、调出资金

五、调入资金

10470

五、地方政府一般债务还本支出

4658

从预算稳定调节基金调入一般公共预算

六、年终结余

15725

从政府性基金预算调入一般公共预算

减:

结转下年的支出

19050

六、地方政府一般债券转贷收入

14758

净结余

-3325

收入总计

387219

支出总计

县本级2017年一般公共预算收入执行情况表

占预算

比例%

增减±

%

60194

94.7

2.5

37007

33472

90.4

2

11743

14387

122.5

55.3

207

86.3

-92.3

6370

3495

54.9

-9.7

599

524

87.5

-3.3

289

17

5.9

1132

882

77.9

10

752

508

67.6

-31.4

638

704

110.3

1353

1030

76.1

-5.1

1449

2579

178

2403.9

745

127.9

33.1

5245

4928

94

-58.6

1

2.2

关于县本级2017年一般公共预算收入

执行情况的说明

2017年,面对经济持续低位运行,财政收入增长乏力的困难局面,县政府积极作为,强化税收主渠道作用,多措并举,强力开展综合治税,挖潜堵漏,努力增加财政收入。

县本级一般公共预算收入完成56976万元,为年预算60194万元的94.7%,其中:

税收收入完成33472万元,税收占一般公共预算收入的比重为58.7%。

主要税种完成情况:

1、增值税完成14387万元,增长55.3%,主要是对部分企业偷漏税款进行了查补;

营业税完成207万元,下降92.3%,主要是从2016年5月1日起全面实施营改增政策后,取消了营业税,并调整了中央与地方分成比例,县级分成比例增值税由25%调整为50%,营业税由100%调整为50%。

2、企业所得税完成3495万元,下降9.7%,主要是鲁阳电厂、汇源公司等企业原材料价格大幅上涨,成本增加,致使企业利润锐减,所得税下降。

3、城市维护建设税完成882万元,增长10%。

4、城镇土地使用税完成1030万元,下降5.1%。

5、土地增值税完成2579万元,主要是对部分竣工的房地产业进行清算,增收较多。

6、车船税完成953万元,增长33.1%。

7、耕地占用税完成4928万元,下降58.6%,主要是去年一次性收入较大。

8、契税完成3257万元,增长较多,主要是县圣昊产业发展投资有限公司收购标准化厂房交纳1200万元税款所致。

9、专项收入完成2280万元,下降20%,主要是国家专项收入政策调整所致;

10、行政事业性收费收入完成12421万元,下降7.6%,主要是国家一系列取消和降低行政事业性收费政策效果显现;

11、罚没收入完成6307万元,增长32.3%,主要是一次性收入较多;

12、国有资源(资产)有偿使用收入完成1478万元,13.9%,主要是水资源费收入由专项收入调入。

 

县本级2017年一般公共预算支出执行情况表

为调整预算的%

支出合计

230835

349566

94.6

12.7

9276

16961

11690

68.9

-10.9

-12.5

1936

3253

2904

89.3

4.4

37778

44690

44371

-10.6

48665

70379

70375

30.3

1562

4403

3196

72.6

-46.3

1641

3951

2757

69.8

-45.8

23224

77870

74597

95.8

53.8

3503

6632

6164

92.9

-31.2

772

1059

936

88.4

-73.1

113.2

4976

6324

6291

-23.7

7404

4953

225

4.5

80

债务付息支出

19.7

关于县本级2017年一般公共预算支出

年初县人代会批准的公共财政预算支出为230835万元,执行中,加税收返还、新增一般转移支付补助、地方政府债券收入、上级专项补助、调入资金,减上解支出、补助乡级支出等,支出预算调整为349566万元,实际完成330516万元,占调整预算的94.6%,同比增长12.7%。

主要支出项目情况为:

1、一般公共服务支出11690万元,下降10.7%。

主要是年底新安排项目进行了结转。

2、公共安全支出12908万元,下降12.5%。

主要是部分支出统筹存量资金进行了安排。

3、教育支出88774万元,增长21.6%,主要是增加了教师工资和乡镇工作津贴,安排了城区改薄学校建设资金,以及上级专项资金增加等。

4、科学技术支出846万元,增长25.1%,主要上级企业研发补助资金增加。

5、文化体育与传媒支出2904万元,增长4.4%。

6、社会保障和就业支出44371万元,下降10.6%,主要是上级低保等专项社保资金减少。

7、医疗卫生和计划生育支出70375万元,增长30.3%。

主要是提高了参合居民财政补助标准,县医院和中医院新院区建设投入加大,增加了食品和药品监督管理经费等。

8、节能环保支出3196万元,下降46.3%。

主要是部分环保支出统筹存量资金进行了安排。

9、城乡社区支出2757万元,下降45.8%,主要是部分城建支出统筹存量资金进行了安排。

10、农林水支出74597万元,增长53.8%。

主要是扶贫开发加大了资金统筹整合力度,支出按规定列入“扶贫”科目。

11、交通运输支出6164万元,下降31.2%.主要是部分道路建设资金统筹整合后列入“扶贫”科目。

12、住房保障支出6291万元,下降23.7%。

主要是上级安排棚户区改造等专项资金减少。

13、债务付息支出1447万元,增长19.7%,主要是政府债券利息支出增加。

由于财力有限,为了保工资、保运转、保民生、保重点支出,相应压缩了行政事业单位部分一般性支出,部分必要的支出通过统筹财政存量资金进行了安排。

按照现行财政管理规定,存量资金作为权责发生制事项单独核算,不列入当年收支,不在当年预算中反映。

致使部分支出金额明显降低,但实际支出水平不低于去年。

同时,根据《河南省财政厅关于严格加强市县财政赤字管理的通知》(豫财预〔2017〕207号)规定,需要在办理2017年结算前将赤字全部消化。

因此,2017年已统筹财力消化赤字4514万元,消化后剩余赤字3325万元,在2018年预算安排时进行消化,意味着当年支出需再压缩3325万元。

县本级2017年一般公共预算支出明细表

支出项目

占调整

预算比例%

同比增长±

4.8

-5

人大事务

428

505

行政运行

237

314

一般行政管理事务

机关服务

人大会议

121

人大立法

人大监督

20

人大代表履职能力提升

代表工作

人大信访工作

其他人大事务支出

政协事务

335

363

209

15

政协会议

65

委员视察

参政议政

事业运行

27

其他政协事务支出

政府办公厅(室)及相关机构事务

1488

1899

1842

97

848

1116

381

251

专项业务活动

5

50

政务公开审批

法制建设

信访事务

35

125

115

92

197

281

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

59

29

49.2

发展与改革事务

551

735

243

战略规划与实施

物价管理

143

220

232

其他发展与改革事务支出

24

107

统计信息事务

153

267

146

信息事务

专项统计业务

统计管理

专项普查活动

83

统计抽样调查

7

6

其他统计信息事务支出

财政事务

748

939

891

642

676

预算改革业务

9

33.3

财政国库业务

103

145

71

财政监察

信息化建设

财政委托业务

其他财政事务支出

109

审计事务

276

345

163

202

审计业务

120

审计管理

13

其他审计事务支出

人力资源事务

90

203

64

79

公务员考核

公务员招考

其他人力资源事务支出

26

124

纪检监察事务

993

788

734

93.1

323

359

大要案查处

其他纪检监察事务支出

670

429

375

87.4

商贸事务

419

713

686

96.2

144

招商引资

57

96

154

158

其他商贸事务支出

286

264

92.3

工商行政管理事务

894

1088

799

965

37

工商行政管理专项

23

执法办案专项

消费者权益保护

其他工商行政管理事务支出

31

63

质量技术监督与检验检疫事务

462

511

172

质量技术监督行政执法及业务管理

质量技术监督技术支持

标准化管理

301

324

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

民族事务

42

46

40

44

民族工作专项

其他民族事务支出

宗教事务

4

宗教工作专项

其他宗教事务支出

档案事务

61

68

66

档案馆

其他档案事务支出

民主党派及工商联事务

38

51

36

其他民主党派及工商联事务支出

群众团体事务

214

129

189

30

其他群众团体事务支出

55

69

党委办公厅(室)及相关机构事务

925

1166

1124

96.4

442

532

45

141

191

专项业务

300

305

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

54.8

组织事务

266

408

161

223

25

其他组织事务支出

160

宣传事务

287

515

41

其他宣传事务支出

统战事务

112

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