区国税局上半年工作总结及下半年工作计划精选汇编Word格式文档下载.docx
《区国税局上半年工作总结及下半年工作计划精选汇编Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《区国税局上半年工作总结及下半年工作计划精选汇编Word格式文档下载.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
三、积极推进依法治税,税收环境明显改善。
(一)不断规范税收执法行为。
开展疑点数据核查工作,对涉及我局共26户企业,四大类计29条疑点信息逐条进行核实,其中共有4条疑点信息成立,补缴企业所得税0.35万元。
加强执法管理信息系统申辩调整工作,进一步加强和规范税收执法信息系统目标考核,认真核实申辩理由,对非系统原因造成的过错,严肃责任追究,今年1—5月执法准确率为99.99%。
有计划部署开展税收执法检查工作,组织落实对xx—xx年期间税收执法进行重点督察。
(二)大力整顿和规范税收秩序。
一是积极开展辅导式自查,税收专项检查、专项整治及大要案查处工作,行业税收秩序进一步规范,有力打击了涉税违法犯罪活动。
2019年上半年,稽查局累计稽查各类纳税人40户(上年移留2户),已结案案件19件,有问题19件,有问题结案率为20195.55%,选案准确率为47.5%;
查补税款20195.76万元,罚款303.83万元,加收滞纳金3.46万元,调增应纳税所得额42019.96万元,查补金额合计453.2019万元,处罚率为20190%。
累计组织22户企业开展自查,自查补税收入共计20191.79万元。
查补总额584.84万元。
二是认真做好重大税务案件审理工作。
今年上半年共审理重大税务案件4件,其中上年留存重大税务案件3件,当年稽查局提请重大税务案件1件。
上半年审理完毕2件,其中改变稽查部门处理意见1件,占上年稽查部门查结案件92件的2.2019%。
已审结案件共补税罚款20196万元,其中税款58万元,均已实际入库。
上半年共审理管理部门提交的一般行政处罚案件4件,全部按期审结,共处罚款4680元,均已入库。
三是抓好四小票及增值税专用发票等扣税凭证的核查工作。
1—5月,完成运输发票核查45份,海关票核查20197份,增值税专用发票核查59份,查补税款(包括核减留抵税金)共30.3万元。
完成增值税失控发票核查2019票,涉及税款2019.51万元。
(三)深化国地税协作。
在试行联合办理共管个体工商户设立税务登记的基础上,将联合办理范围扩大到共管的单位纳税人,在联合定额的基础上,对定期定额户补缴税款(包括发票开具情况结算补税,停业、注销清理及其他补税)实施“联合征收”与“信息共享”双向管理,就国地税共管个体纳税人定额标准进行协商一致并联合发文予以公告,联合办理共管户停复业、变更登记管理等项目的落实工作。
2019年1—5月,共计联合办理国地税共管户税务登记52019户、联合制定并发布个体定额计440户次,交换个体定额信息6877户、征收相关地方税、费计63.22万元,交流非正常户认定信息96户、及时处理了国地税共管纳税人企业所得税管辖事宜2户。
四、创新税收管理方式,征管质量不断提升。
(一)不断夯实征管基础。
一是积极探索税源专业化管理。
组织工作调研,修改完善我局税源专业化管理方案,落实税源专业化管理改革的具体事宜。
二是扎实开展税源分析监控一体化工作。
2019年上半年组织开展了税源与征管状况监控分析一体化工作第二期及第三期工作,核查市局确定风险企业33户,自行拓展92户;
组织开展本局特色风险应对项目7项,核查风险企业186户,合计补征增值税321.47万元,企业所得税20197.39万元,调整所得税额532.93万元,加收滞纳金36.2万元。
三是加强征管基础工作。
在ctais中新增专业市场2个,涉及市场信息补录的纳税人共762户。
建立税款催缴应急预警工作机制,截止5月底,已连续40个月未发生新欠。
四是积极稳妥地落实小型微型企业免征工本费政策。
确定我局征免企业名单80户,通过国税网站、电子屏等多种形式,广泛深入地宣传,确保所有符合条件的纳税人及时知晓并享受到税收优惠。
(二)扎实开展纳税评估工作。
以“打基础、求规范、抓重点、堵漏洞、建制度、促落实”为工作思路,以风险管理为导向,强化行业税收分析,严格评估程序,增强评估实效,实现税收效益与社会效益的双丰收。
开展日常评估,截止6月2019日,累计完成日常评估20194户,其中有问题20196户,有问题率93%。
补交增值税20197.67万元,所得税9.2019万元,加收滞纳金2019.29万元,调增计税所得额33万元。
开展行业专项评估,结合税源管理一体化要求重点对针织服装、轴承整机、瓦楞纸箱、钢铁翻砂等4个行业实施专项评估。
5月底专业评估共评结企业50户(其中有问题49户、移交稽查1户),比去年同期增加72.41%;
累计补缴增值税42019.2019万元,补缴企业所得税76.40万元,入库滞纳金70.69万元,合计补缴税款和滞纳金555.19万元;
调减弥补亏损额719.56万元,补缴税款和滞纳金比去年同期增加183.35%。
(三)认真做好税种管理。
1、强化流转税管理。
一是做好一般纳税人认定管理工作。
1—5月,共有20193户达标小规模纳税人经税源管理部门通知做好相关认定工作。
二是用足用好税收优惠政策。
1—5月,有8家企业提出享受增值税优惠的资格申请,已有4家企业报经市局审批获得优惠资格;
2019户纳税人办理了“免征蔬菜流通环节增值税”优惠备案。
三是积极开展税收政策落实情况及政策调整的调研工作。
着重做好速冻盐水毛豆适用税率调研、成品油生产企业消费税情况调查、营业税改征增值税试点评估测算等调研工作。
四是建立商贸企业领购使用增值税专用发票风险监控管理工作机制。
通过一体化工作机制启动了对商贸企业领购使用专用发票税收风险分析和风险拓展工作。
五是做好第二批逾期认证增值税专用发票的上报工作。
对宁波绅乐电子有限公司等2019户企业共76份逾期未认证抵扣的增值税专用发票,合计金额2687.21万元,税额为455.77万元情况开展核实。
2、深化企业所得税管理。
一是做好企业所得税汇缴工作。
组织召开全局企业所得税及汇算清缴工作会议,部署xx年企业所得税汇算清缴工作。
推广应用企业所得税申报数据检验系统,对错误信息及时跟踪督促纠正,提高汇缴质量。
二是加强所得税基础管理。
做好企业所得税税源增减分析工作和做好跨地区汇总纳税信息平台管理工作。
三是切实做好所得税政策跟踪问效。
建立高效畅通的政策信息传递机制,对政策实施过程中所反映的问题、难点及时加以总结,解决征管实践中的新情况新问题,确保政策的贯彻落实和准确执行。
3、加强国际税收管理。
一是加大反避税调查力度,积极开展企业关联申报和同期资料审核,做好反避税风险调查。
二是规范非居民企业管理。
深入贯彻非居民企业源泉扣缴制度,上半年,共代扣代缴非居民企业所得税3655万元。
圆满完成xx年度2019户非居民企业所得税汇算清缴工作,税款均已按规定入库,汇缴面达20190%。
三是落实税收协定执行,切实规范税收协定的执行工作,防范税收协定滥用。
四是进一步规范情报交换工作,全年上报自动情报2019份。
(四)积极实施信息管税。
完成金税三期广域网络建设,以满足税收业务和行政办公的需求。
抓好综合征管软件等系统的区局级维护工作,对201900多户个体户的定额加发票调成定期定额,在catsi后台进行批量处理。
抓好税收数据质量管理,制订我局《电子数据处理管理办法》和《电子税收数据质量管理办法》。
做好网络开票软件推广的相关支持工作,并与纳税服务科一起做好网络开票新版ca证书发行工作,合计发行825份。
做好区局新版内、外网站上线工作,对新版的电子邮件系统进行测试,并撰写客户操作指导说明,拓展服务渠道。
五、全面优化纳税服务,征纳关系更加和谐。
(一)优化业务流程,提升服务品质。
以省局示范办税服务厅创建为依托,进一步深化办税服务厅标准化建设,在完善硬件建设的基础上,梳理业务流程,狠抓内部业务流转,为纳税人减负。
一是以国地税联合办税为载体,拓展服务外延。
加强国、地税之间的部门协作和信息交换,加强税收征管、减少税收流失,降低征纳成本、整合税收资源。
二是强化绩效管理,实现服务评价科学化。
进一步修订完善纳税服务目标管理与激励考核制度,并充分依托信息化的考评手段,促进纳税服务考评激励的常态化,初步打造出纳税服务绩效评估长效机制。
三是推行多元化申报方式,降低涉税成本。
积极推广以网上办税为主体,上门办税、电话办税、短信办税、邮寄办税等方式为补充的多元化办税服务体系。
(二)加强业务学习,落实优质服务。
一是落实办税服务厅服务制度。
大厅值班长制度,现场为纳税人解疑答惑,实行贴近式服务。
服务礼仪规范,严格着装上岗,使用统一的文明用语和姿态接待纳税人。
配齐服务设施,在等候区新添置了雨伞架、便民箱等便民设施,在自助办税区整合了打印机和计算机。
二是不断加强业务培训。
依托“微培训”平台,组织学习业务知识,落实岗位职责,优化纳税服务,提高岗位人员的责任心和业务水平。
(三)积极开展税收宣传活动。
围绕“税收�6�1发展�6�1民生”宣传月活动主题,以“税收促进发展,发展改善民生”为主要内容,全方位、多角度地开展第21个税收宣传月活动。
积极采用集可操作性、实用性、传统与创新相结合的形式进行税法宣传,开辟税法宣传新阵地。
搭建网络互动平台,举行一把手与网民对话交流、组织纳税人前来税收体验;
搭建空中服务平台,持续发送手机税报、第一时间更新官方微博;
搭建税企共赢平台,以出口退税“破难提速”为主题,听需求、送政策、优服务,一系列活动有效拓展了税收宣传的范围,增强了宣传的针对性,进一步提高了纳税人的税法遵从度,营造出良好的税收法制环境。
六、更加注重文化引领,队伍素质明显提高。
(一)深入开展学习实践科学发展观活动、“创先争优”和“三思三创”主题教育实践活动。
推进“亮诺,践诺,评诺”。
通过主动亮诺,广泛征集纳税人需求和税收一线干部的建议,确定承诺内容,提出应对措施,在区内集中宣传“出口退税进一步提速,实行透明阳光稽查,窗口服务减负增效,推广信息化办税及政策辅导”四项承诺。
举行“我们的价值观大讨论”。
引导干部树立正确的世界观、人生观、价值观,始终保持高尚情操和良好作风。
(二)强化干部队伍建设。
按照区局工作安排,进行了3批次9人次的一般干部岗位轮换调整工作。
大力实施“人才兴税”战略,依托区局综合素质培训学校,开展日常性的干部教育培训,大力推进“效能亮剑”活动的相关制度规定的学习,着重开展行政强制法学习、小企业会计准则等业务学习工作。
上半年我局自主举办各类干部培训班22期,参加其他各级各类培训2019期。
(三)加强政风行风和干部廉洁从税建设。
认真贯彻落实各级反腐倡廉工作会议精神,继续把反腐倡廉与日常税收工作结合起来,纳入目标管理,统一部署,统一落实,统一考核。
严格落实“一岗双责”,层层签订“党风廉政、政风行风建设责任书”,确保党风廉政建设各项工作全面落实。
深入构建多层次、立体化的“大宣教”格局,以组织开展“振奋精神、狠抓落实,强化服务、助推发展”主题教育活动为契机,编制包括“经典文献、党纪条规、重要讲话”为主要内容的电子书册,全局干部反腐倡廉的自觉性不断增强。
(四)不断规范财务管理。
做好预算管理,认真测算,层层把关,进一步提高2019年度预算编制的准确性。
加强日常财务管理,完成xx年度财务决算和基建决算,认真开展xx年度银行账户年检工作,加强“三代”经费管理。
做好财务专项检查工作,对市局部署对照检查的八方面内容做好认真自查。
深化国库集中支付制度,积极推行公务卡。
加强财务监督管理,政府采购工作和固定资产管理,推行财务公开。
(五)深化国税文化建设。
弘扬爱国、勤廉为主题的红色文化。
制定《2019年区局爱国主义教育和宣传文化活动计划安排表》,安排党员干部参加革命烈士悼念活动,组织青年干部进行“雷锋精神讨论会”,在全局举行党建调研征文活动。
倡导环保、健康为主题的绿色文化。
举行以“阳光三月,健康相伴”为主题开展妇女节系列活动,组织参加“低碳经济,健康生活,单车宣税收”活动。
提升国税海洋蓝色文化。
认真筹备参加首届机关文化艺术节开幕式和国税青年风采节等文艺活动,精心筹划了小品、礼仪展示等体现国税特色的节目,其中小品大厅新闻联播获得青年风采节三等奖。
(六)优化内部行政管理。
强化预算管理,规范政府采购,加强内部审计,推行财务公开,做好基础建设后续管理工作,加强网站建设,实现外网门户网站顺利运行,内网网站平稳过渡。
不断加强信访、信息、公文、档案和后勤保障工作。
2019年下半年工作计划
下半年,我局将继续围绕“服务科学发展、共建和谐税收”主题,按照年初全市和全区国税工作会议确定的任务要求,坚持以“税源管理专业化、信息平台一体化、纳税服务品牌化、管理创新成果化、队伍建设体系化”为目标,大力组织收入、推进依法治税、优化纳税服务、创新科学管理、推进队伍建设,为促进镇海经济社会平稳健康发展做出新的贡献。
一、依法组织税收收入,确保实现税收收入预期目标
(一)坚持组织收入原则。
牢固树立为国聚财、为民收税的神圣使命,加强组织收入工作,密切关注下半年经济与税收收入走势,积极争取调库指标,坚持经济税收观,充分考虑经济发展、税源结构、市局以及区委区府收入目标等因素,加强组织收入的统筹规划,综合分析宏观经济指标变化,深入了解我区重点行业的景气变化,掌握对税收收入的影响因素,监控税源底数及其变动趋势,提高组织收入的统筹规划能力,努力实现税收收入预期目标,强化税收收入质量管理。
(二)深化税收经济分析。
提高分析工作的深度和广度,准确把握税收收入的趋势。
进一步完善收入质量评价体系的各项指标。
强化重点税源监控,及时掌握影响收入的重大因素,关注重点税源变化规律,及时了解企业的生产销售和税源变化和走势,深入挖掘新的税收增长点,提高工作的预计性。
(三)落实税收优惠政策。
正确处理好依法组织税收与支持地方经济发展的关系,牢固树立不落实税收优惠政策也是收过头税的观念,做到应退尽退,应抵尽抵,实现经济税收的良性互动。
积极落实好支持中小型微利企业、高新技术企业、鼓励资源综合利用、扶持现代服务业发展、促进节能减排等税收优惠政策。
加强税收优惠政策的管理和统计分析评估,坚持监管和服务并重,发挥政策资源的最大效用。
汇总梳理关于出口退税“破难提速”工作中获得的成功经验和有效举措,继续深入实施,确保退税提速增效。
二、扎实推进依法治税,进一步提高税收法治水平
(一)坚持依法行政理念。
把依法行政作为税收工作的基本准则,按照“合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一”的基本要求,将贯彻依法行政、推进依法治税贯穿于税收工作的各环节、全过程,严格按照法定权限和程序行使权力。
(二)规范税收执法行为。
进一步推进依法行政,防范税收执法风险。
加强对税收规范性文件清理,不断提高税收规范性文件质量。
严格按照法定权限和程序行使权利、履行职责,规范税收自由裁量权。
要进行执法风险教育和提示,引导税务干部和纳税人防范法律风险。
完善并落实重大案件审理制度。
(三)严格税收执法检查。
深入推行税收执法责任制,按计划开展内部税收执法检查,加强对重大案件审理和复议应诉工作力度,严格落实问责制度,加大执法考核和过错追究力度。
完善税收执法管理信息系统,探索建立税收执法专项监控指标,坚持有错必纠、有责必问。
探索建立日常执法检查制度,推行询问制度,加强督察力度,对发现的问题进一步强化落实整改情况反馈,完善有关制度。
(四)积极探索依法行政工作。
根据全国税务系统依法行政工作会议精神和“十二五”时期税务系统推进依法行政工作规划,确定推进依法行政的目标任务,积极探索建立适合我局实际的依法行政考核工作指标体系和考核办法,加强宣传培训,全面提升依法行政工作考核实效。
三、持续优化纳税服务,提升税收管理质量和效能。
(一)坚定目标,推进办税服务厅标准化建设。
继续改善办税环境;
严格按照“一窗多能”模式,精简涉税事项,充分体现“一窗式”、“一站式”办税服务的理念,使征纳双方同时减负;
落实业务限时办理、业务内部流转制度;
继续拓展“24小时不间断服务”模式;
深入学习和落实服务制度,发挥文明礼仪培训成效;
继续执行并完善综合化服务绩效考核办法。
(二)转变作风,继续优化纳税服务水平。
加强阳光办税服务队、“1+n”网格化协税组织等服务品牌,加大品牌宣传,发挥品牌的外在传导和内在激励效应。
继续拓展国地税联合办税服务,实现国地税服务资源整合和信息资源共享。
积极推行办税服务厅服务联系卡制度,延时服务、预约服务、提醒服务、绿色通道服务等特色服务,为纳税人创造良好的纳税环境。
不断强化人员素质,定期开展窗口岗位轮换,落实ab岗工作制,充分发挥五星级服务明星的典型带动作用;
完善导税、值班、咨询、辅导过程中的首问责制,保障各环节不出差错。
力争在第三次全国纳税人满意度调查中取得好成绩。
(三)恪尽职守,认真做好纳税服务基础工作。
将纳税服务融于税收征管,根据纳税人的需求,提供税前、税中、税后的纳税咨询、辅导等多样化、个性化的纳税服务,形成服务型管理机制。
充分利用纳税人学校、国税门户网站、官方微博、手机税报以及办税服务厅等有效形式和载体,切实发挥沟通、培训、辅导、宣传功能。
四、强化征管基础,力促征管效能新跨越。
(一)全面推行税源专业化管理。
为进一步优化征管资源配置、提高征管质效,促进纳税人税法遵从,按总局、市局要求,根据我局实际,在借鉴全国试点单位的先进管理理念和经验的基础上,积极探索实践适合我局实际的税源专业化管理新途径,制定推行切实可行的实施方案,扎实推进我局的税收专业化管理进程。
(二)继续深化和拓展税源与征管状况监控分析一体化工作。
在原有税源与征管状况监控分析一体化工作的基础上,进一步建立和完善风险管理机制,集中开展对涉税风险点的识别、查找、归集、推送、反馈、评价等工作,进一步落实税源一体化管理,明确职责分工,统一监控分析税源变化,统一下达风险预警指标和纳税评估重点,统一督导、反馈和考核税源管理和征管状况,使税源与征管状况监控分析一体化工作开展得更具成效与特色。
(三)优化各税种管理。
加强增值税管理,强化增值税抵扣管理工作,严格执行一般纳税人资格认定管理办法,抓好增值税申报纳税“一窗式”管理工作,完善“四小票”抵扣清单管理,开展专用发票清理。
强化企业所得税税源管理。
提高基础信息准确性,进一步提高企业所得税汇算清缴质量,探索完善汇缴管理新模式,加强日常审核审批备案管理,坚持信息管税,同时进一步贯彻落实企业所得税法及相关配套政策。
(四)强化发票管理工作。
认真落实新修订的发票管理办法和实施细则,不断规范税务机关代开和其它普通发票管理。
深化网络发票的应用推广;
认真落实开具普通发票管理有关规定,充分认识“逐笔开具发票”工作的重要性和必要性,向纳税人做好宣传解释、引导工作,取(感谢访问好范文网wwW.HAOwORD.COM)得政府部门和社会各界的理解和支持,按既定的实施方案,全面实施“逐笔开票”的推行工作,共同营造纳税人逐笔开具发票、消费者积极索要发票的良好氛围。
(五)加强户籍管理。
依托与工商登记信息实时交换,确保税务登记信息的全面、准确、及时,防止漏征漏管;
加强税务登记信息管理,定期开展清查核对工作,确保登记信息的准确性,夯实管理基础;
加强非正常户管理,充分利用江浙沪甬税务登记信息交换联动平台进行数据比对反馈,形成工作机制,及时发现异地正常经营的我局非正常纳税人及在我局正常经营的异地非正常纳税人,加强对这些纳税人的后续监管,防范税收风险。
(六)深化国地税协作。
结合征管实际,强化协作机制建设,进一步利用、整合信息资源,拓展深化国地税协作内容,在税收征收管理、税务稽查协作、日常税源管理、税法宣传辅导、纳税服务开展、税收政策贯彻、税收信息化等多方面、多层次、多形式地开展协作工作,以进一步优化纳税环境,提高管理效率,降低征税成本。
(七)深入推进纳税评估工作。
按照税源管理一体化要求,要建立纳税评估部门与征管、稽查部门之间的良性互动机制,理顺工作关系。
重视案头分析工作,重视审核分析质量,找准纳税评估工作切入点。
加大培训力度,定期组织专业培训,采取集中学习和自学相结合的方式,不断提高纳税评估工作人员实战能力。
五、实施文化兴税,加强干部队伍建。
(一)强化干部队伍建设。
认真学习贯彻党的xx届六中全会精神,迎接党的十八大胜利召开。
结合实际,精心组织,周密安排,把xx届六中全会精神学习领会好、宣传掌握好、贯彻落实好,以饱满的精神面貌迎接党的十八大的胜利召开。
加强干部税收业务培训和综合素质培训,不断创新教育培训机制,进一步增强干部教育培训工作的统筹性、针对性和实效性,促进干部职工综合素质的提高。
进一步加强系统的党建工作和思想政治工作,以创先争优活动为抓手,深化“党建品牌”创建,积极探索调动激发干部积极性的有效载体,着力打造积极进取、充满活力的和谐团队。
(二)深化党风廉政建设。
严格落实党风廉政建设责任制,大力推进惩防体系建设和履职廉政风险内控机制建设,强化政风行风建设,以“提速、正风、治奢”行动为契机,全面实施首问首办负责制和行政问责制,精简各类会议,规范公务接待。
充分调动和发挥全体干部的聪明才智,大力开展反腐倡廉理论研究,巩固具有镇海国税特色的廉政文化成果,深化发扬具有镇海国税特色的海洋文化品牌,努力在系统内形成学廉、赞廉、崇廉的良好氛围。
(三)规范内部行政管理。
加强制度建设,