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行业党建与注册会计师职业道德

党的光辉历程九十年—党史纵谈;

“十二五”规划解读;

经济热点与宏观形势分析;

行业党群建设与“创先争优”活动;

《中国注册会计师职业道德守则》讲解。

结合“十二五”规划与宏观经济形势,探讨行业发展与职业道德建设,使注册会计师了解行业发展形势,激发爱党爱国热情,自觉遵守职业道德。

高等院校

2011年度中注协委托北京国家会计学院培训计划

5月

中国注册会计师执业准则培训班(第一期)

准则起草组成员及相关专家

大中型会计师事务所(含证券资格所)部门经理以上人员

中国注册会计师执业准则培训班(第二期)

6月

香港资本市场IPO及年报审计实务培训班

香港资本市场及上市规则解读

香港交易所香港事务所

熟练掌握香港资本市场制度及相关规则体系,培养精通香港上市公司审计的人才。

具备H股审计资格的事务所项目经理以上人员

香港与大陆会计准则体系差异

香港上市公司年报审计实务及案例

香港上市公司信息披露要求

香港年报审计需要关注的其他特殊问题

IPO审计专题高级研修班

模块1:

企业IPO及注册会计师业务

企业战略、财务策略与融资安排

企业改制重组的主要工作及上市辅导

国内外主要资本市场介绍

IPO审计的客户承接

证监会

北京会院

证券公司

律师事务所

熟练掌握资本市场制度及相关规则体系;

掌握IPO审计方法体系;

掌握IPO审计中难点问题处理原则及方法;

培养IPO审计高端人才。

1.具有2年以上的IPO审计实务经验;

2.项目经理以上人员。

15

模块2:

企业IPO的相关法律基础

股权融资的法律基础及转变

首次公开发行股票的相关规定

上市公司再融资的相关规定

模块3:

主板IPO审计实务

IPO审计的审计规划

IPO审计的特殊考虑

IPO审计中的盈利预测

IPO审计报告与相关其他报告

财务会计资料审核要点及案例

IPO审计过程中对资产评估结果的利用

模块4:

中小板、创业板IPO及其审计

中小板、创业板及其特点

中小板、创业板上市的相关规定

创业板IPO审计实务及案例分析

中小板IPO审计实务及案例分析

模块5:

海外上市与审计业务

新加坡资本市场及上市业务

欧洲主要资本市场及上市业务

其他国际资本市场IPO实务

7月

中国注册会计师执业准则培训班(第三期)

“2010年度会计师事务所综合评价”前100名的会计师事务所部门经理以上人员、业务技术骨干等。

6

7月 

新业务拓展

专题培训班

注册会计师新业务市场开发及实践

理解新型经济活动运作机理及注册会计师的作用,

探索开辟注册会计师新业务的合理模式。

项目经理以上

外包型内部审计服务的开展

企业内部控制咨询业务的开展

企业秘书服务

其他专项审计及审计业务拓展服务

7

上市公司内部控制建设

8

8月

事务所管理发展高级研讨班

注册会计师职业道德建设与行业发展

提升主任会计师领导能力,完善事务所内部管理体制和运行机制。

主任会计师

特殊普通合伙制若干问题解读及已转制事务所经验交流

财务管理体制及薪酬制度的构建和实施

事务所合并中的重点难点问题与合并后的管理

注册会计师新业务市场开发与实践

管理者有效沟通

9

金融企业审计高级研修班

商业银行组织与业务

商业银行经营环境、战略管理及组织架构

商业银行的不同业务类型及流程

银监会

商业银行

保险公司

熟悉金融企业业务流程及风险控制的特殊性;

系统掌握金融企业审计的方法体系;

培养金融审计专才。

1.具有5年以上的审计工作经验;

2.具有较强学习能力;

3.项目经理以上人员;

4.具有相关学科或业务经历背景。

商业银行会计

商业银行资产、负债业务与中间业务的会计处理

商业银行内部控制

巴塞尔协议及其我国商业银行监管要求

商业银行内部控制框架及其特点

商业银行的风险识别

商业银行审计

商业银行客户的承接、审计计划

分析性程序在商业银行财务报表审计计划阶段的运用

对商业银行业务活动控制的评价

对商业银行业务活动的实质性审计程序

商业银行财务报表审计的终结与报告

保险公司审计

保险公司业务流程、会计问题及内部控制问题

不同类型保险公司审计计划及审计实施

保险公司审计报告

模块6:

其他金融公司审计实务

证券公司业务流程及内部控制

证券公司审计计划及审计实施

信托公司、租赁公司业务及会计处理

信托公司、租赁公司财务报表审计

10

9月 

企业并购重组审计专题

培训班

企业重组改制方案设计应关注的问题

了解企业重组的整体思路;

掌握企业重组会计处理方法;

掌握企业重组税务处理方法;

掌握企业重组审计实务方法及技巧。

会计准则关于企业重组业务处理的重点难点

企业重组中的纳税问题

企业重组审计实务与案例分析

企业重组中的产权问题与资产评估

11

9月

事务所国际化发展高端

研讨班

事务所走出去发展路径及现状分析

中注协事务所高等院校

把握新时期全球经济一体化发展机遇;

实现新时期行业自身跨越;

厘清事务所走出去思路。

1.以往各届行业领军人才;

2.一百强事务所主任会计师或相关主管合伙人。

国际经济形势和境外会计市场开放政策

“走出去”企业专业服务需求

国际“四大”发展历程分析及对我国事务所走出去战略的启示

国际产业转移及对事务所业务的影响

事务所“走出去”经验交流

12

10月

税务业务专题培训班

企业所得税法执行中的难点问题

提高企业纳税风险意识;

掌握企业所得税法主要内容;

掌握税收政策实务应用技巧。

税收优惠政策解读及其运用

企业纳税风险及其规避

企业所得税汇算清缴审计及实务操作

13

信息系统审计高级研修班

信息系统审计基础

企业ERP系统及运行原理

国内主要财务软件结构及其特点

可扩展商业语言(XBRL)发展及内容

XBRL对会计信息带来的革命性影响

审计署

软件公司

熟悉企业信息系统构造及其数据库原理;

掌握信息系系统对企业风险及控制的影响;

熟悉信息系统审计方法及实务操作。

1.具有计算机及信息系统知识基础;

2.具有2年以上的审计实务经验;

3.具有较强的学习能力。

计算机审计工具及其应用

审计软件种类、开发及运用

几种流行审计软件的应用及实务操作

计算机审计特点、程序与方法

Excel软件在审计实务中的应用

信息系统审计实务

信息系统及其对财务报告的改变

信息系统应用与企业风险

电算化会计系统内部控制审计

信息系统开发、应用程序、数据文件审计

计算机辅助审计技术

计算机舞弊的控制与审计

可扩展商业语言环境下的审计实务

信息系统审计能力拓展

计算机软件在审计项目管理中的应用

信息系统的分析方法及能力提升

14

11月

内部控制专题培训班

内部控制指引解读

掌握内部控制的理论框架;

掌握内部控制的设计模式;

掌握上市公司内部控制评价与鉴证的方法。

基于风险管理的内部控制设计与实施

企业内部控制评价方法及案例分析

企业内部控制鉴证实务与案例分析

12月

上市公司年度报表审计专题培训班

2010年上市公司信息披露的问题分析

分析上市公司年报中存在的问题;

了解企业年报舞弊主要形式;

掌握企业年报审计策略及风险规避方法。

年度报表审计中存在的问题及改进方法

上市公司年报审计应关注的风险领域

年报审计中审计风险规避

年报审计关注重点及审计策略

上市公司内部控制规范实务及案例分析

2011年中注协委托上海国家会计学院培训计划

税收法规与纳税筹划专题研讨班(第一期)

“十二五”期间税制改革趋势

国税总局

上海会院

系统、全面介绍有关税收法律法规、涉税审计及其他涉税业务,并就有关问题与案例进行研讨。

主要税种涉税风险及筹划

企业涉税业务审计案例

企业涉税业务法律风险防范与规避

投资及公司重组涉税问题

了解审计准则修订的背景及内容;

掌握审计准则新的操作规范要求。

上市公司审计实务专题研修班

证券市场背景分析

上交所

系统全面介绍证券市场的发展,会计信息化建设下的以国内上市公司审计为主的世界各主要证券市场上市公司审计实务。

中国证券市场的发展与展望

海外发行股票形势分析

上市公司审计的法律环境

企业经营中的法律风险

公司法与证券法案例分析

新审计准则要点及其的影响

主要证券市场审计实务分析

2010年度非标审计报告分析

创业板上市规则及审计问题

主要证券市场审计实务案例

企业清算过程涉税问题审计

重组合并中的涉税问题审计

公司治理与风险控制

公司治理与风险管理

内部控制鉴证业务案例研究

上市公司审计特殊事项

IPO审计:

上市时应注意事项及其上市后的信息披露

集团公司年报审计实务及其风险控制案例研究

并购重组中的会计审计问题

基于XBRL的信息采集与分析

基于XBRL的上市公司审计

主任会计师培训班(第一期)

事务所转制相关法律问题

为具备优秀领导潜质并具备远见卓识的会计师事务所主任会计师特别设计行业发展前沿课题。

事务所员工激励方案设计

新业务拓展及其风险控制

身心健康与人文修养

注册会计师新业务拓展培训班

会计师事务所新业务拓展及其风险控制

针对注册会计师服务经济发展方式的转变,介绍注册会计师业务拓展的新领域业务。

国内中小所新业务市场开发与实践

非审计业务拓展及风险控制

政府绩效管理与评价手段

会计师事务所管理咨询实践

主任会计师培训班(第二期)

宏观经济发展及政策解读

为具备优秀领导潜质并具备远见卓识的会计师事务所主任会计师特别设计的行业发展前沿课题。

事务所审计质量风险防范

管理能力与沟通技巧

H股审计实务

香港证券市场简介

为推动会计师事务所走出去发展战略的执行,为注册会计师提供开展H股审计业务的专门培训。

香港上市规则与交易规则解读(香港上市的基本要求与程序)

香港上市公司证券监管与信息披露要求

XBRL在香港证券市场的应用及前景展望

内部控制实务培训班(第一期)

企业内部控制规范及配套指引解读

为注册会计师行业提供的有关内部控制实务的专门培训与咨询,以提高注册会计师的实战技能。

公司治理与内部控制

公司风险监测与应对策略

企业内部控制体系设计评价

金融市场与金融会计准则研讨班

企业套期保值的工具与技术

系统介绍金融衍生工具和金融工具准则,并就相关理论与审计实务中的案例进行分析。

金融工具相关准则

金融企业风险防范

金融企业审计实务

税收法规与纳税筹划专题研讨班(第二期)

非居民企业涉税案例分析

企业海外并购重组的涉税问题探讨

内部控制实务培训班(第二期)

2011年中注协委托厦门国家会计学院培训计划

中国注册会计师执业准则培训班

大中型会计师事务所(含证券资格所)部门经理以上人员等

证券资格事务所执业质量检查人员

事务所执业质量检查制度改革方案及新修订检查制度介绍

使检查人员了解检查制度、检查流程、检查方法,熟悉检查手册的 作用,统一检查标准。

中注协兼职检查员,地方协会监管人员,地方协会检查人员

各国执业质量检查制度比较

事务所系统风险的检查

审计项目的检查

注册会计师新业务的检查

检查工作底稿的编制

(第三期)

“2010年度会计师事务所综合评价”前100名的会计师事务所部门经理以上人员、业务技术骨干等

新业务拓展培训班

注册会计师行业新业务拓展总体思路和工作安排

厦门会院

针对会计师事务所和注册会计师如何把握机遇做好新业务拓展的各项工作,帮助事务所探寻行业新的增长点,增强服务能力,实现转型升级。

咨询业务拓展的实践

国内中小事务所新业务市场开发与实践

反倾销诉讼中的财务与会计问题

社会责任的鉴证业务

行为与沟通专题

沟通激励与团队建设

研讨自我和团队行为对人的性格品质与人际互动的影响,探索和增进沟通技巧和处理人际关系的策略,促进注册会计师职业发展与团队建设。

项目经理

易经及其处世之道

创新型思维的塑造

商务礼仪

危机处理与应对

领导艺术与宏观形势专题培训班

关注经济走势、解读宏观调控

帮助注册会计师了解国内外经济形势,拓展事务所骨干的视野,提升注册会计师对大局的认识和判断能力。

台海两岸经济形势分析

绿色经济与碳排放交易

金融崛起与大国战略

经济热点与财政调控

领导的艺术

内部控制专题培训班(第一期)

内部控制与风险管理框架

配合《企业内部控制基本规范》的实施,提升审计人员内部控制建设理念,了解企业内部控制审计的程序和具体运用,掌握一般内部审计的具体方法和技术。

企业内控的新发展与新要求

内部控制测试

内控审计理论与实践

内控审计案例介绍

内部控制专题培训班(第二期)

内部控制专题培训班(第三期)

税务相关问题探讨培训班(第一期)

近期税制改革要点讲解

介绍有关税制改革要点及有关《企业重组业务所得税处理若干问题通知》的政策解读,帮助注册会计师解决新政策执行过程中的问题。

《企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》政策解读

企业所得税改革的世界趋势—兼谈我国企业所得税的下一步改革

会计与税法关于所得税差异分析

税务相关问题探讨培训班(第二期)

《企业重组业务企业所得税处理若干问题的

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