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收银员工作制度Word下载.docx

7、超市商品按规定都需要扫商品内部条码,例如厨房电器等商品不能扫外部条码,避免东西与包装不符。

核对清楚商品是否与包装一致。

牙膏扫码时候需要检查内部牙膏是否与产品一直,高价值商品扫码士必须检查商品的货号等识别码是否与包装一致,避免造成损失。

8、在前台遇见问题,请告知服务台解决。

不要在不知情的情况下轻易给顾客做出承诺,避免不必要的纠纷。

易碎品、内衣内裤、一次性用品等不得退换货,收银员需要在结款的时候把相关情况告知顾客。

9、在任何情况下,顾客购买商品因收银员疏忽无意漏刷错刷,按照商品价值赔偿,若有意为之或者任何作弊手段造成超市损失则扣除全部工资并予以开除,另交公安机关处理。

10、积分不能非法积分,如发现收银员把顾客所发生的消费积分积在某张与本人有厉害关系的卡上(未造成超市损失)罚款100元,清除积分卡积分。

11、收银时应将顾客(或小孩)手中、背上、放在收银台下面或购物车下层的商品及易碎的商品,应先扫描入机,以避免漏输或打坏商品。

12、当扫描不出商品条码时,应马上改用手工输入,不得用不同条码的同价商品代替入机。

如若部分商品在未知价格情况下不能销售出去,在店长等领导授权下出售除外。

13、商品全部输入电脑后,超市收银员应礼貌地询问顾客是否还有其他商吕,同时留意顾客手工或身上是否还有商品未入机,对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾额协助检查。

14、消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。

有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下,有软标签的商品应注意在消磁板或消磁仪上消磁。

服装类商品取完硬标签后,应折叠整齐放入购物袋内,整个消磁工作中要注意爱惜商品。

如若因为收银员粗暴处理商品上的防盗扣所造成损失,由收银员自行承担损失。

15、硬标签取下后,如顾客不要此商品或需要更换时,收银员将商品取消后,要及时将硬标签扣回商品原位。

商品破损无条码等不完整商品不能放入遗弃商品篮中,必须交给店长等相应负责人,做到不完整商品坚决不上货架的要求。

16、如顾客出门报警又返回收银台重新消磁,收银员须先查看电脑小票,确定该商品已经买单后再消磁,并向顾客道歉。

17、装袋时要注意将前后两位顾客的商品分开(未进电脑的商品一律放在扫描器的前方),装好袋的商品要集中放在一起交给顾客,易碎商品、大件商品请顾客到指定地点进行包扎。

18、挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管,较大商品保留台后,并告知服务台看管,待顾客返回后,先按挂单键,再将商品拿到收银台上。

核对调出的挂单商品明细是否与实物相符。

再结算。

19、收银实行亲属回避制度,不能自己给自己收银结账,如遇见类似问题,请告知店长处理或者到隔壁服务台付款。

收银员购买东西必须在下班后购买,上班期间不得购买任何商品。

所有非正常打折,需经超市领导同意后,方可操作。

20、如发现收银员多输、漏输、错输商品时,应视情况给予相应的处罚,情节严重者,给予罚款并予以除名。

或送交司法机关处理。

防盗扣分类处理,遗弃商品归位,收银台卫生,收银台附件推车等摆放,需要收银员之间相互配合完成,这是收银员工作的一部分,积极完成。

21、所有退换货引导至服务台店长处理,收银员一律不得处理。

22、当班期间妥善保管好收银台的配套物品,未经许可,不可擅自离开收银台,经允许离开收银台时,应使用“加/解锁”键将键盘锁住,并告知店长后方可离开。

三、营业中:

收银员违规表现及处罚情况

1、当班期间不可随意打开钱箱清点现金,不得收集顾客遗留的购物小票,否则按严重违纪处理。

2、上岗时严禁携带私人物品及钱财,钱包等物品一律不得存放在收银台处,如若发现当严重违纪处理,最低处罚50元起。

3、在收银过程中不得与顾客发生口角纠纷,否则最低处罚20元

一次,视情节严重处罚,最高处罚200元一次。

我们是服务行业,态度决定一切。

如果有什么难以解决的问题,可以直接让顾客到服务台处理,切勿与顾客发生直接正面冲突。

4、服从店长安排,不得无故旷工,迟到早退,若发生类似情况,最低处罚20元,最高处罚200元一次。

5、收银员上班时间为提早十分钟做准备工作,不能经常违规迟到,经常不遵守规章制度者按迟到处理。

杜绝踩点到的行为。

四、银行卡结算时应注意:

1、银行签购单打出后必须核对交易日期、金额和银行名称,无误后并经持卡人签名,方可结算。

如果银行卡签单遇见任何问题,及时告知店长或相关负责人处理,不要自行处理,以免造成不必要的损失。

义百利义乌商品直销超市

《收银规章制度》

篇二:

收银员的管理管理制度

一、工作性质:

从事收取现金、支票、信用卡等,对当班销售额进行核算的人员,

是一种专业化的职业。

二、职业道德:

要有良好的道德思想品质,严守商业机密,遵守公司的一切规章

制度,热爱本职工作,责任心强,工作任劳任怨,具有熟练的专业技能和基础的财务知识,注意个人修养,全心全意为顾客服务。

三、职业规范:

1、准确、快速地做好收银结算工作,严格按照各项操作堆积办事。

2、收款过程中,做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验

明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗,不得将公款挪做私用。

4、当时时任何原因,任何人都不得从收银台供款或赊借物品,收银柜的钥匙不

得悬挂在收银箱。

5、熟知公司概况及店内活动,在顾客消费时,能及时快捷地提供服务并向客人

介绍店内各项活动。

6、每班营业结束后,做好相关交接工作,不得向无关人员泄露有关本店营业收

入情况及数据。

7、爱护及正确使用收银设备,并做好相关清洁工作,保持桌面的整齐、干净。

8、除了收银员、店长以外,其他工作人员除特殊原因,未经过批准,不得进入

收银台内。

9、运用手感及设备识别伪钞,以免给公司及个人造成不必要的损失,如因个人

原因疏忽所造成收取的伪钞,由当事人负责赔偿公司的经济损失。

10、以员工规章制度为准则,积极完成上级分配的其他工作。

四、岗位职责:

1、遵守公司的规章制度,服从领导的工作安排。

2、熟悉店内所有产品,解答顾客的疑难问题,做好店内门户形象工作。

3、规范、的操作,确保收银工作的正常运行。

4、热情礼貌、文明待客,在服务过程中应耐心周到,彬彬有礼,多使用相请语

和询问语,做寿到来有迎声,去有送声,例如:

“您好、请稍等”“对不起,让您久等了”“请慢走”等,做到唱收唱付,要求吐字清晰,严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

5、收银员在收款过程中要认真核对药品,发现问题应及时和营业员、店长沟通,

以减少错误和损失。

6、听取客人要求时,要使用应答语,服务不周或客人有意见是地,要使用道歉

语。

如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。

7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。

8、不私自换班、调岗,熟悉门店的促销活动内容以及会员政策,能在顾客消费

时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动,做好宣传工作。

9、妥善保管营业款,不贪污,不将营业款带出场外。

当天营业结束后,将全部

款项及结账单上交店长,并由填写收款收据,存入银行。

10、每天收取的现金要认真查验、核对,对不明事宜及时询问店长,因误收、错

收等由收银员自己负责处理,并承担损失。

11、因责任心不强,工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符,多款上交、

少款自负。

12、了解设备性能及排除常见故障的方法,遇到收银机故障和自己解决的问题,

要及时上报。

13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱,保持冷静并与当班店长配合做出应对

处理。

14、遵守公司财务的各项管理制度,具备良好的职业首先和责任感。

五、收银员要了解季节性产品知识,做到收银台的陈列和简单的推荐以及收银工

作的最好销售流程。

汉中老百姓大药房有限责任公司

篇三:

公司收银员管理制度

宇佳时代广场

收银员管理制度

第一章总则

第一条为了加强企业的资金管理,保障企业财产安全,规范收银员的管理工作,结合公司的实际情况,特制定本制度。

第二条制定依据:

根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。

第二章适用范围

第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。

第三章岗位职责

第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。

第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定,服从企业管理及领导安排。

第六条

第七条工作认真细致,具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。

快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。

第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作,在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督,保证做到日清月结,账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况,协助服务人员答复顾客的咨询,提供相应的便民服务。

第十条消费完毕须向顾客致意道谢,回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。

第十一条收款时要求吐字清晰,严格遵守“唱收唱付”的原则,现金收付必

须提醒顾客当面清点,交付无误后请顾客签名确认并向客人道别,使其满意离去。

严禁”摔、甩、扔、丢”。

第十二条保持头脑清醒,严格遵循转账程序,确保转账成功和无遗漏票据或账单。

第十三条当结账顾客相对集中时,须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。

第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。

内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。

第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作,防止发生错漏或交接失误。

第十六条负责公司财产(收银机、验钞机、电脑、打印机、PoS机等)的保养工作。

第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。

第四章工作规范

第十八条严格执行财务制度,遵守财经纪律,接受财务监督,遵守公司的考勤制度。

第十九条必须严格遵守“六必须,八不准”:

1、六必须:

①、必须按规定整齐着装;

②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;

③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;

④、必须文明礼貌、使用普通话,文明用语和唱收唱付;

⑤、必须保持收银台干净整齐;

⑥、必须定期核对账款,两者保持一致。

2、八不准:

①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹;

②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台;

③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容;

④、不准以点款、结账为借口,拒收和冷漠顾客;

⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料

等私人行为;

⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势;

⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。

第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪,杜绝收取假币。

如出现假币,由当班收银员负责。

第二十二条不得擅自从营业款中坐支现金,未经公司领导批准,不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。

第二十三条不得任意篡改结算账单和电脑单据,如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时,必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。

第二十四条遵循公司授权规定,严格执行折扣权限,在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示,交财务部核查。

第二十五条除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外,杜绝非当班收银员及非收银员(包括管理人员)进入收银台工作范围。

第二十六条严格遵守企业保密制度,除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料,不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

第五章工作流程

第二十七条必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记,不得随意调整班次。

如果确实需要调整,必须提前两天向收银领班或部门领导申请。

第二十八条收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排,呈部门经理批准并监督执行。

第二十九条提前十五分钟到岗更换工服,佩戴工卡,做到仪容仪表整洁。

上班前须将私人物品(如挂包、手提袋、钱包等)锁在收银员专用的柜台里,不得携带私人物品及钱款上岗,避免与公司钱物发生混乱。

第三十条收银员到岗后,首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

第三十一条收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接,双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。

第三十二条工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接,交接要准确、及时、迅速;

若因交接不清出现问题的,相应责任由发现问题时的当班收银员承担。

第三十三条领取当值班次所需使用的账单及票据时,应即时检查账单及票据是否顺号、缺页,如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。

第三十四条每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有发现日期或时间不准确时,应及时通知收银领班或部门主管进行调整,并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。

第三十五条每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认,了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题,以便及时处理。

第三十六条收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确,如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。

第三十七条确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后,收银员开始将上述资料正式输入电脑,输入完毕后即可等待顾客付款或结账。

第三十八条付款或结账程序:

1、《销货交款凭证》一式三联:

第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。

2、顾客要求付款结账时,收银员根据销售人员开具的《销货交款凭证》(注:

销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确),如有内容填写不全,应退回销售柜组补填,合格后录入收银机做销售处理。

3、顾客交款时,若是现金支付,收银员在《销货交款凭证》上盖《现金收讫》章,若是信用卡、储值卡、礼券等方式结账,收银员要在《销货交款凭证》上分别注明付款方式,以便日结分类汇总报账;

4、消费的顾客结账是办理挂账的,则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后,第一联存根联由收银员留存,第二联财务联上交

财务部入账作追收欠款之用,第三联顾客联交顾客作为消费凭据。

5、消费的顾客结账时出示优惠卡(或者由公司授权人员给予顾客打折)要求打折时,柜组销售人员应将优惠卡或公司批示文件(或者公司授权人员签名)和三联《销货交款凭证》交收银员按规定程序办理打折,如果销售人员只将一联结账单交收银员,收银员不得给其办理。

6、收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、修改账单、作废单等应由相关经办人员说明作废或调整原因,并签上姓名,由主管人员签名证实注明作废或调整原因后,将调整单、修改单或作废单(三联)上交财务部处理。

如事后发现有错,但又查不到保存的账单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单据的相应责任。

7、有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的,须先请主管人员签名确认,然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。

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