广西壮族自治区桂林阳朔文档格式.docx

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3.监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立油、电等重要物资的运行调控机制并组织实施。

4.负责工业、信息化方面的综合性或专题调研,拟订相关方面的综合性、规范性文件并组织实施和监督检查,规范企业行为。

5.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

6.指导工业和信息化相关行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;

拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策。

7.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

8.贯彻国家及区、市有关中小企业发展的方针、政策;

研究制订全县中小企业发展规划和年度计划,拟订相关方面的综合性、规范性文件并组织实施和监督检查;

参与中小企业新上项目的审核工作,对政府给予的项目扶持资金的使用情况进行跟踪和监督;

开展中小企业职工教育培训、人才交流、专业技术职称评定和技术进步等服务工作,协调中小企业与有关行业管理部门的关系,对中小企业发展进行指导和服务。

9.统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10.承担相关信息安全管理的责任。

负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

11.负责全县工业园区管理,牵头研究拟订全县工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全县工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全县承接产业转移工作。

12.负责推进国有企业改革与发展工作,研究提出加快企业改革的政策措施;

指导企业突破旧观念、旧体制的束缚,变革经营管理方式,创建新机制,全面推行产权制度改革,建立现代企业制度,实现制度创新,负责审批国有企业产权制度改制方案;

协调解决企业改制中的一些新问题;

组织协调减轻企业负担工作。

13.负责对原直属企业中的国有资产进行监督和管理,监控国有资产的运作,防止国有资产流失。

14.指导流通体制改革,培育发展和完善商品市场体系,规范流通市场秩序,负责流通行业管理;

监测分析流通市场运行和重大商品供求状况并组织调控。

15.贯彻执行国家、自治区有关内外贸易和国际合作的发展战略、政策;

拟订我县对内贸易、投资、对外经济合作和流通的政策措施;

参与拟订我县参与区域经济合作的发展规划;

研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

16.负责本局机关、归口行业人事管理和党务、纪检工作。

17.负责辖区内外商投资企业的设立及变更事项的审批。

18.受县人民政府委托,归口协调邮政局、电信公司、移动公司、联通公司、供销社、手工业联社、质监局、烟草局、石油公司等部门的有关工作。

19.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

本部门公开决算数据包含阳朔县工业和信息化局本级及阳朔县商务监察大队、节能监察大队和商业贸易总公司这四个单位。

阳朔县工业和信息化局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款

 863.33

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

七、医疗卫生与计划生育支出

八、节能环保支出

24.6

九、城乡社区支出

6.83

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

524.18

十三、商业服务业等支出

20

十四、金融支出

十五、援助其他地区支出

十六、国土海洋气象等支出

十七、住房保障支出

287.72

十八、粮油物资储备支出

十九、其他支出

二十、债务还本支出

二十二、债务付息支出

本年收入合计

863.33

本年支出合计

863.33 

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

年末结转与结余

收入总计

支出总计

万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 0.00

0.00 

211

节能环保支出

24.6

0.00

21110

能源节约利用

2111001

能源节约利用

212

城乡社区支出

6.83

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.83

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.83

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

215

资源勘探信息等支出

524.18

21502

制造业

515.68

515.68

2150201

行政运行

479.12

479.12

2150203

机关服务

36.56

36.56

21508

支持中小企业发展和管理支出

8.5

2150805

中小企业发展专项

8.5

216

商业服务业等支出

21602

商业流通事务

2160299

其他商业流通事务支出

221

住房保障支出

287.72

22101

保障性安居工程支出

274

2210199

其他保障性安居工程支出

22102

住房改革支出

13.72

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 529.4

 333.93

城市公共设施

其他保障性安居工程支出

2210201

住房公积金

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

856.5 

28

二、政府性基金预算财政拨款

6.83 

29

30

31

32

33

34

8

35

24.6 

 24.6

9

36

 6.83

10

37

11

38

12

39

524.18

13

40

14

41

15

42

16

43

17

44

287.72 

18

45

19

46

47

21

二十一、债务付息支出

48

22

49

856.5

年初财政拨款结转和结余

23

0 

年末结转和结余

50

24

51

25

52

26

53

27

54

13.72

经济分类科目名称

本年支出

人员经费

公用经费

 529.41

 460.12

 69.28

工资福利支出

 233.12

基本工资

 87.31

津贴补贴

 70.46

奖金

36.67

其他社会保障缴费

0.25

机关事业单位基本养老保险缴费

27.45

职业年金缴费

10.98

绩效工资

其他工资福利支出

商品和服务支出

办公费

 16.45

印刷费

 1.81

水费

0.11

电费

1.78

邮电费

1.7

差旅费

14.9

维修(护)费

10.07

公务接待费

3.12

专用材料费

劳务费

3.96

工会经费

1.52

福利费

0.31

公务用车运行维护费

2.77

其他交通费用

0.78

税金及附加费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 227

离休费

 16.41

退休费

 163.78

抚恤金

 29.62

生活补助

3.06

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

0.41

购房补贴

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

2016年度预算数

2016年度决算数

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.5 

 0

 6.5

3.5

 5.89

5.89 

2.77 

 3.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项目

年初结转和结余

本年收入

功能分类科目编码

基本支出

0.0

 类

 款

 项

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

工信局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计863.33万元。

1.财政拨款收入863.33万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

如:

计算

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