如东人民检察院决算情况说明如东检察院Word文档格式.docx

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2016年,我院在县委和南通市检察院的正确领导下,紧紧围绕既定的争创目标,全力以赴抓推进,扎实举措促落实,各项工作保持了良好的发展态势,为促进和保障全县经济社会发展作出了如检人应有的贡献。

我们继续蝉联全国检察宣传先进单位、江苏省文明单位称号,连续5年被评为全市先进基层检察院,再次被评为县人民满意机关。

一是刑检工作扎实开展,保障稳定充分有力。

侦监、公诉部门认真履行批捕、起诉职能,依法打击刑事犯罪,共审查逮捕各类犯罪案件105人,提起公诉676人,同比上升7.3%。

提前介入、依法办理了恶性杀婴案、持刀抢劫保时捷车案等一批社会广泛关注的重大案件,保持了批捕准确率、定性准确率、法定期限结案率、有罪判决率4个100%。

侦监科被团省委表彰为“省级青年文明号”。

县人大常委会专题审议我院刑事检察工作时,给予了充分肯定。

未检部门严格落实未成年人刑事案件办理规定,积极组织“法润桃李、关爱留守”等系列护苗活动,发起成立如东县心理协会。

未检科、侦监科被评为全县“十佳人民满意政法基层单位”。

检调部门扎实开展检调对接工作,探索建立第三方参与监督刑事和解、检调对接案件“五公开”办理机制,办理刑事和解案件125件,涉及民事赔偿金额达4200余万元。

控申部门和派驻检察室扎实做好涉检信访、刑事申诉、司法救助等工作,被评为县级机关群众满意服务窗口。

二是侦防力度不断加大,反腐倡廉积极有为。

反贪局共查办贪污贿赂犯罪案件19人,立案人数同比上升18.75%,仅用12天时间即在医疗卫生领域立案查办4件9人窝串案。

反渎局受理渎职侵权类案件线索7件,同比上升133.33%。

预防工作扎实推进,预防综合报告得到县主要领导批示,并获评全省十佳。

三是诉讼监督深入推进,法治建设成效明显。

侦监部门积极强化侦查监督,监督撤案、立案各1件。

借助“两法衔接”“三三”模式发现监督线索并建议行政机关及时移送2件,均已立案侦查,做法被省院转发。

公诉部门强化刑事审判监督,抗诉的缪建华滥用职权、受贿案被市中院采纳并予以改判。

民行部门扎实开展“基层民事行政检察工作推进年”活动,提请抗诉的全市首例行政诉讼案件,被市中院撤销再审和原审裁定。

民行科被表彰为全市检察机关虚假诉讼监督专项活动先进集体。

刑执部门强化刑罚执行监督,监外、监内两个平台得分全市领先。

1份检察建议被评为“全省检察机关刑事执行检察部门优秀法律文书”。

办理的监督罪犯梁秀山交付执行案件被评为全省检察机关交付执行监督精品案件。

第二部分 2016年度部门决算表

(具体公开表附后)

 

第三部分2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计3413.19万元,与上年相比收、支总计各增加476.22万元,增长16.21%。

主要人员经费的提高。

其中:

(一)收入总计3413.19万元。

为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加476.22万元,增长16.21%。

主要原因是人员经费的提高。

(二)支出总计3413.19万元。

包括:

1.一般公共服务(类)支出5.91万元,主要用于被害人求助。

2.公共安全(类)支出3407.28万元,主要用于行政运行、查办和预防职务犯罪、其他检察支出。

与上年相比增加470.31万元,增长16.01%。

二、收入决算情况说明

本单位本年收入合计3413.19万元,其中:

财政拨款收入3413.19万元,占100%

三、支出决算情况说明

本单位本年支出合计3413.19万元,其中:

基本支出2941.84万元,占86.19%;

项目支出471.35

万元,占13.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收、支总决算3413.19万元。

与上年相比,财政拨款收、支总计各增加476.22万元,增长16.21%。

五、财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年财政拨款支出3413.19万元,占本年支出合计的100%。

与上年相比,财政拨款支出增加476.22万元,增长16.21%。

本单位2016年度财政拨款支出年初预算为2323.24万元,支出决算为3413.19万元,完成年初预算的146.92%。

决算数大于年初预算的主要原因是省转移资金及人员经费的追加。

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.91万元,比预算数增加5.91万元。

被害人救助对象年中报政法委,由政法委统一向政府打报告予以追加。

(二)公共安全(类)

1.检察(款)行政运行(项)。

年初预算为2268.24万元,支出决算为2941.80万元,完成年初预算的129.69%。

决算大于年初预算的主要原因是人员经费和政法转移资金的追加.

2.检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。

年初预算为18万元,支出决算为17.46万元,完成年初预算的97%。

3.检察(款)其他检察支出(项)。

年初预算为37万元,支出决算为447.99万元,完成年初预算的1210.78%。

超出年初预算的主要原因是省政法转移资金的追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度财政拨款基本支出2941.84万元,其中:

(一)人员经费2224.51万元。

主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费717.33万元。

主要包括:

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出3413.19万元,与上年相比增加476.22万元,增长16.21%。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2323.24万元,支出决算为3413.19万元,完成年初预算的146.92%。

决算数大于年初预算的主要原因是追加人员经费和政法转移资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出2941.84万元,其中:

(一)人员经费2224.51万元。

基本工资276.32万元、津贴补贴571.48万元、奖金440.43万元、社会保障缴费101.43万元、其他工资福利支出187.70万元、离休费35.67万元、退休费436.33万元、生活补助2.1万元、医疗费0.51万元、住房公积金122.61万元、提租补贴45.25万元其他对个人和家庭的补助支出4.68万元。

办公费44.02万元、印刷费4.14万元、水费1.49万元、电费57.28万元、邮电费21.89万元、物业管理费34.52万元、差旅费30.77万元、维修(护)费45.28万元、培训费22.12万元、公务接待费16.41万元、专用材料费4.2万元、劳务费7.89万元、工会经费11.02万元、福利费41.18万元、公务用车运行维护费11.19万元、其他交通费用39.67万元、其他商品和服务支出122.71万元、办公设备购置46.31万元、专用设备购置153.24万元、信息网络及软件购置更新2万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本单位2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;

公务用车购置及运行费支出42.21万元,占“三公”经费的72.01%;

公务接待费支出16.41万元,占“三公”经费的27.99%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出42.21万元。

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出42.21万元,完成预算的98.39%,比上年决算减少43.9万元,主要原因:

公务用车改革由原来的30辆公务用车减少到13辆.

3.公务接待费万元。

(1)外事接待支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元。

(2)国内公务接待支出16.41万元,完成预算的60.77%,比上年决算减少3.9万元,2016我院在控制接待人数和接待标准上下功夫,做到能不接待的就不接待,接待标准能降低的就降低。

2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70批次,1321人次。

接待人员主要为上级单位指导工作来人以及兄弟单位业务交流来人。

2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元。

2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出32.25万元,比预算数增加32.25万元,比上年决算减少4.83万元,主要是部分人员因办案需而临时取消培训。

2016年度全年组织培训19个,组织培训104人次。

主要为检察业务培训和素质教育培训。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本单位机关运行经费支出515.78万元,比上年增长284.57万元,增长123.08%。

主要原因是核算口径的调整。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额179.85万元,其中:

政府采购货物支出29.07万元、政府采购工程支出130.15万元、政府采购服务支出20.63万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车28辆.公车改革之后,本部门实际使用车辆是13辆,其中17辆待账务处理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):

指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:

指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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