滦县古城街道办事处Word文档格式.docx

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组织起草镇领导重要讲话及其他重要文

稿;

及时办理各类文电,确保事项在第一时间得到领导批示意见;

高质

量起草领导的重要讲话及重要文稿。

(二)、计生机关及计生事业

通过提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人

口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作,以达到稳定适度

的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水

平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题,从而增

强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划

生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

3

(三)、共产党员机关

1、信息收集与督查调研。

通过围绕镇党委总体工作部署开

展综合调研,收集和处理信息,反映动态;

督导检查镇党委重要工

作部署的贯彻落实,以及落实上级领导和镇党委领导批示件的传达和催

办,协调和指导镇党委系统信息网络,切实达到信息真实完整,领导满

意,批示率高的目标。

2、党员和党组织建设、干部管理。

镇党组织负责镇村两级

党组织建设,指导全镇党员教育工作,从而不断提高执政能力和领

导水平。

同时组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。

(四)、城乡规划及建设管理

1、城乡规划。

加强和改进规划管理技术手段,对依法批准的城乡

规划进行监督实施,以完成本级规划编制,健全规划体系。

2、城乡建设管理。

推进小城镇和集镇人居环境改善,协调和指导

推进城镇化工作,从而加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统

筹发展。

(五)、文化站。

镇文化站负责对本镇范围内的广播影视、文化宣传教育、科普培训、

体育健身和青少年校外活动,服务于当地群众,以确保各项文化业务工作

谋划到位、顺利开展。

(六)、社保事业。

镇社保站负责各类保险的筹集、支付、管理;

负责全镇企业离退休

人员的审核工作。

4

(七)、农业事业。

1、完善农村经营管理体制。

通过引导农村土地合理流转,规范流转

行为,优化资源配置,从而使全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地

承包经营权流转服务平台,带动土地流转依法、有序开展。

2、扶持农产品生产。

按照国家、省部署,对全县主要粮食作物实施

良种补贴,通过对生产者采取直接补贴的办法,支持推广优良品种,提

高农产品产量、质量,提高生产经营效益,增加农民收入,实现了小麦、

玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。

(八)、林业事业。

完成上级部门下达的造林任务,改善生态环境。

有效组织实施退耕

还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程,兑现政策补助资金,使所

辖地区的生态状况得到明显改善。

(九)、水利事业。

建设小型农田水利设施,实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造

等,推广综合节水技术,以达到提高农业用水效率、改善农业生产条件

的目的。

二、 

机构设置

1、政府机关;

2、共产党机关;

3、计生事业;

4、农业;

5、林业;

6、文化站;

7、社保事业;

8、城区事务

5

第二部分2016 

(详情见附表)

6

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法(试行)》、《河北省财政

支出绩效评价管理办法》等方法制度,严格评价标准,准确把握绩效评

价的内容与方法,确保评价质量。

在财政的具体指导下,按方案规定的

步骤开展预算绩效管理工作。

1、工作开展情况。

全力服务滦州古城建设,始终紧抓重点项目推进,及时完成群众安置

回迁,重点做好美丽乡村建设,切实保障项目建设用地,不断夯实农村

建设基石,扎实推进安全生产、社保民政、计划生育、食品药品安全、

农村三资管理、土地执法、社会综合治理等多项工作,确保了古城经济

社会的全面发展

2、绩效评价结果。

职责分类绩效目标:

(一)、政务服务与政务管理

突出政务、加强事务管理,力求重点工作出精品。

难点工作求突破、

基础工作有创新、常规工作见特色。

以机关干部工作作风为依据,增强

工作综合服务实力。

(二)、应急管理

保障应急平台安全运行,有效保证应急突发事件应对处置,完善应

急体系,有效组织应急演练,进一步提升应急工作水平。

(三)、政府电子政务

7

确保各类会议顺利进行,保障政府网络系统安全运行,严格保障服

务流程和视频会议管理制度,切实提高技术保障能力和服务水平。

(四)、综合业务、事务管理

以服务领导和机关保障有力为目标,增强优质后勤管理水平,通过加

强公车管理,降低运行成本,为创建节约型机关打下了良好的基础。

取保障镇政府领导和机关工作办公环境的措施,提升服务管理水平,保

障县领导和机关工作的正常运转。

及时了解国内外形势、党和国家的方

针政策以及上级重要部署和要求,及时为老干部提供优质高效服务。

(五)、党员和党组织建设

加强基层领导班子建设;

加强非公经济组织和社会组织党建工作;

加强全镇大学生村官队伍建设;

健全全镇党的组织制度、党内生活制度

建设;

加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;

乡镇党代会、人代

会;

做好代表补选、罢免等事宜。

(六)、干部管理

健全镇村两级党的组织制度、党内生活制度建设;

指导村两委工作。

培养锻炼干部,提高干部整体素质;

进一步增强我镇干部教育培训工作

的针对性、有效性,不断提高干部素质和业务能力。

(七)、城乡规划

加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡

经济社会全面协调可持续发展。

(八)、城乡建设管理

加强管理,提高城市承载能力和宜居度。

加强村镇建设,改善农村

8

人居环境,实现城乡统筹发展。

(九)、推动文化发展

进一步解放和发展文化生产力,推动全镇文化事业和文化产业健康

发展。

(十)、计划生育

保持适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇

女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高

问题。

(十一)、扶持农产品生产

通过对生产者直接补贴,调动其推广优良品种、使用先进种养技术

的积极性和主动性,提高农产品产量、质量,提升生产经营效益。

(十二)、农业科技支撑和公共服务

促进农业现代化,提高农业劳动生产率,增加农民收入。

(十三)、完善农村经营管理体制

规范流转行为,优化资源配置,促进农民专业合作经济组织健康发

展,加快新农村建设和城镇化进程。

(十四)、推进新农村建设

通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设,

改善农村环境面貌,提升农民生产生活条件。

(十五)、林业生态建设

完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全镇森林覆盖率考核

目标。

有效改善生态环境。

9

项目(按支出性质

和经济分类)

年初预算数

调整预算数

决算数

一、基本支出

504.38

235.44

739.82

人员经费

479.13

118.04

597.17

日常公用经

25.25

117.40

142.65

二、项目支出

2002.50

3779.05

5781.55

基本建设类

项目

行政事业类

三、上缴上级支出

四、经营支出

五、对附属单位补

助支出

(十六)、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务,对社会稳定和经济发

展起到积极作用。

年本部门政府采购支出总额 

65.63 

万元,全部用于工程支出。

一是用于采购供暖,二是采购房屋修缮及改造。

三、国有资产占用情况

截至 

12 

31 

日,本部门共有车辆 

辆,其中一般公务用车

辆,其他用车 

辆;

4、其他重要事项的情况说明

(一)关于预算执行情况分析

1、支出与预算对比分析

出的 

11.34%,比 

年初预算增加 

235.44 

万元,主要原因是古城办人

10

指 

本年度

上年度

比上年增

一、年度收支情况

(单位:

万元)

1.本年收入

6593.9

7,673.36

-1079.46

其中:

一般公共

预算财政拨款

1994.92

5,412.66

-3417.74

政府性基金预算

财政拨款

4,598.98

2,260.70

2,338.28

*事业收入

0.00

经营收入

*其他收入

2.本年支出

6,521.37

-1151.99

基本支出

1,352.47

-612.65

(1)人员经费

1,025.78

-428.62

(2)日常公用

经费

326.68

-184.03

项目支出

5,781.55

6,320.90

-539.35

(1)基本建设

类项目

(2)行政事业

经营支出

3.年末结转和结余

181.53

177.44

4.09

员增加;

项目支出为 

5781.55 

万元,占总支出的 

88.66%,比 

年初预

算增加 

3779.05 

万元,主要原因是征地及拆迁补偿支出增加。

上缴上级

支出为 

0%,比 

年初预算增加(减少)0 

万元,

主要原因是无;

经营支出为 

年初预算增

加(减少)0 

万元,主要原因是无;

对附属单位支出为 

万元,占总支

万元,主要原因是无。

11

主要原因是一般公共预算减少;

年决算支出 

6521.37 

万元,其中基

本支出 

739.82 

2015 

年决算支出减少

612.65 

万元,主要原因是人员经费减少;

项目支出 

万元,占总

支出的 

88.66%,比 

年决算支出减少 

539.35 

万元,主要原因是项目

减少。

(二)机关运行经费的支出情况的说明

我部门基本支出 

万元,其中人员经费 

597.17 

万元,占基本支

80.72%,日常公用经费 

142.65 

万元,占基本支出的 

19.28%。

公用经

费用于保障机关运行,其中:

办公费 

46.20 

万元、印刷费 

1.5 

万元、邮

电费 

万元、差旅费 

13.25 

万元、会议费 

万元、福利费 

万元、日常

维修费 

31.48 

万元、一般设备购置费 

万元、办公用房水电费 

7.3 

万元、

办公用房取暖费 

万元、办公用房物业管理费 

万元和公务用车运行维

护费 

2.5 

万元,租赁费 

16 

万元,其它商品和服务支出 

20.42 

万元。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 

年“三公”经费决算 

元,比 

预算增加(减少)

年决算增加(减少)0 

元,其中:

年公务接待费 

年预算增加(减少)0 

元,原因是

无;

比 

元,原因是无。

年公务用车运行维护费 

年预算增加(减少)0

元,原因是无;

部门公务

用车保有量为 

辆。

年公车购置费 

年因公出国(境)费 

元,

12

预算数

2016年

支出数

2015年

2016与2015年决

算增减变化

因公出国(境)费

公务用车运行维护

2.5

公车购置费

公务接待费

原因是无;

“三公”经费财政拨款支出情况表

13

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入:

指中央或省、市、县财政当年拨付的资金,包

含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政

补助收入。

三、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的

收入。

四、经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收

入”等以外的收入。

主要是存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情

况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家

规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的

资金。

七、年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

14

八、年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

九、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

十、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

目标所发生的支出。

十一、经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单

位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事

业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务

用车运行维护费以及其他费用。

15

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