苏州高新区西部生态城管委会度Word文档下载推荐.docx

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2.坚持规划,建设项目按序推进。

根据西部生态城总体规划,加快基础设施建设,提升区域环境面貌。

镇湖实验小学、湖滨生态游憩带、米泗山市政绿化景观、太湖大堤和大小贡山景观照明等项目顺利建成并投入使用;

7号路、纵一路、游园路等项目基本完工;

太湖大道南延段和有轨电车一号线延伸段等重点项目加快推进;

镇湖幼儿园和镇湖社区商业综合体按时序加快推进。

3.提升品质,生态旅游优势凸显。

狠抓旅游提质增效,着力推动产业升级。

加快推进西京湾生态农场、裸心泊精品酒店以及苏绣小镇的规划建设;

加大宣传力度,积极做好西部生态旅游度假区的对外宣传工作。

成功举办了全国垂钓电视直播精英赛、第六届中国(苏州)房车露营大会、苏州斯柯达自行车联赛、2016中国大师垂钓巡回赛、第九届中国刺绣艺术文化节等大型赛事节庆活动。

4.产业升级,五大中心创新发展。

深挖镇湖苏绣底蕴,力争实现“老传统、新形象、新品牌”,围绕建设镇湖苏绣“质量认证、研发创新、人才培养、创业孵化、对外交流”五大中心,加快苏绣产业转型升级。

苏绣作品成为国礼赠送国际友人,“苏绣之乡”的社会美誉度进一步提升。

5.以人文本,强村富民卓有成效。

充分发挥苏州市城乡一体化发展先导区的政策优势,继续加强富民载体项目建设,增强村集体经济造血功能。

重点关注好弱势群体,注重解决好群众关注的教育、就业、文化、社会保障、医疗卫生、安全稳定等民生问题。

第二部分 西部生态城管委会2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

按支出性质

一、财政拨款收入

822.08

一、一般公共服务支出

494.48 

一、基本支出

450.94 

  其中:

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

二、外交支出

二、项目支出

232.92 

二、上级补助收入

0.00 

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.46 

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

189.38 

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

822.54

本年支出合计

683.86 

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

138.68 

总计

822.54 

收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

822.08 

 201

 一般公共服务支出

588.54 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

588.54

0.46

2010301

行政运行

469.54

2010302

一般行政管理事务

119.00

 221

 住房保障支出

234.00 

22101

保障性安居工程支出

150.00

22102

住房改革支出

84.00

2210201

住房公积金

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

411.56 

82.92 

494.48

411.56

82.92

行政运行

一般行政管理事务

221

住房保障支出

39.38 

150.00 

2210199

其他保障性安居工程支出

39.38

住房公积金

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

支出

项目

小计

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

 683.86

 0.00

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

 138.23

财政拨款支出决算表

公开05表

项目

基本支出

栏次

1

2

3

683.86

 450.94

 494.48

 411.56

 82.92

 82.92

一般行政管理事务 

 189.38

 39.38

150.00 

150.00

住房改革支出

39.38

注:

本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

407.06

276.8

301

工资福利支出

364.36

 364.36

30101

基本工资

 232.62

30102

津贴补贴

13.08

30103

奖金

109.48

30104

社会保障缴费

9.17

302

商品和服务支出

126.80

30201

办公费

13.14

30203

咨询费

0.30

0.30

30204

手续费

0.11

0.11

30207

邮电费

4.80

30211

差旅费

0.05

30213

维修(护)费

0.80

30214

租赁费

77.32

30215

会议费

1.98

30216

培训费

0.10

30217

公务接待费

4.48

30228

工会经费

3.00

30231

公务用车维护费

8.07

30239

其他交通费

8.14

30299

其他商品和服务支出

4.51

303

对个人和家庭的补助

42.70

30311

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.32

310

其他资本性支出

安置补助

 150.00

本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

 43.88

232.62

43.88

其他交通费用

安置补助

本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

“三公”经费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

12.55 

0 

8.07 

 8.07

4.48 

1.98 

0.10 

相关统计数

统计数

因公出国(境)团组数(个)

 —

因公出国(境)人次数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

国内公务接待批次(个)

15

国内公务接待人次(人)

498

国(境)外公务接待批次(个)

国(境)外公务接待人次(人)

召开会议次数(个)

6

参加会议人次(人)

1032

组织培训次数(个)

参加培训人次(人)

“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 0

本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表

机关运行经费支出决算

科目编码

43.88 

13.14 

30202

印刷费

 0.30

 0.11

30205

水费

 0.00

30206

电费

8.14

 0.05

1.98

 0.10

4.48

3.00

8.07

“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购支出决算表

公开12表

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

采购金额

一、货物A

二、工程B

三、服务C

注:

1.采购组织形式为:

集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品目名称填写。

3.“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预

算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西部生态城管委会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

西部生态成管委会2016年度收入、支出总计1506.4万元,与上年相比收、支总计减少113.31万元,减少7.00%。

主要原因是与上年相比,支出减少了小火车购置成本278.7万,收到并拨付市级住房保障专项资金150万元。

其中:

(一)收入总计822.54万。

包括:

1.财政拨款收入822.08万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年828.00万元相比,减少5.92万元,减少0.71%。

与上年基本持平。

2.其他收入0.46万元,增加0.05万元,增加12.20%为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我单位银行利息收入,主要原因是本年与上年相比,存款基数略有上升,导致利息增加。

3.年初结转和结余0万元,主要为本单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

(二)支出总计683.86万元。

1.一般公共服务(类)支出494.48万元,主要用于基本支出和项目支出。

与上年相比减少261.09万元,减少34.56%。

主要原因是与上年相比,本年减少了小火车购置成本278.7万元。

2.住房保障项目支出189.38万元,主要用于住房保障及住房公积金。

与上年相比增加153.71万元,增长430.92%。

主要原因是本年度拨付市级住房保障专项资金150万。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。

与上年相比增加0万元,增长0%。

主要原因是每年结余均全额上缴财政。

4.年末结转和结余1

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