模具请采购验收流程Word格式文档下载.docx

上传人:b****3 文档编号:18340982 上传时间:2022-12-15 格式:DOCX 页数:10 大小:214.61KB
下载 相关 举报
模具请采购验收流程Word格式文档下载.docx_第1页
第1页 / 共10页
模具请采购验收流程Word格式文档下载.docx_第2页
第2页 / 共10页
模具请采购验收流程Word格式文档下载.docx_第3页
第3页 / 共10页
模具请采购验收流程Word格式文档下载.docx_第4页
第4页 / 共10页
模具请采购验收流程Word格式文档下载.docx_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

模具请采购验收流程Word格式文档下载.docx

《模具请采购验收流程Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《模具请采购验收流程Word格式文档下载.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

模具请采购验收流程Word格式文档下载.docx

在相关单位将系统采购申请单输入系统后,申请单号码必须标注在线外的《模具请采购验收单》上,并转至采购部执行后续操作。

因模具属于公司固定资产,因此模具系统请购作业比照第二章MM02总务请购流程。

模具采购作业由采购部统一进行。

模具采购必须依据《模具请采购验收单》上相关单位提列的目标采购单价与供应商进行询议价作业。

价格及供应商确认后必须其签订《模具契约书》。

《模具契约书》层呈权责主管签核后,采购人员方可在系统中手工开立采购订单(可以参照采购申请单)。

在契约书签定后,依据合约向供应商支付30%预付款(依照FI18供应商预付款流程执行相关作业)。

所有模具必须经过试模、修模过程,同时必须由研发及品保确认模具合格与否。

若为合格品则由确认单位开立《材料确认书》,采购依据经签核后的《材料确认书》向厂商支付30%试模费。

试修模结束后,执行模具的量产发注(比照第十四章-MM14_生产性物料标准采购流程作业),采购与品保针对实际量产状况与厂商确认是否要进行第二次修模。

若经确认为合格品,则依据采购订单进行收货(MB01)。

系统收货完成后,方可依据合约进行40%的尾款支付。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

例一:

创建模具采购申请单(请参考第二章总务请购流程)。

例二:

创建模具采购订单(参照采购申请单号码执行系统操作)。

例三:

执行系统收货。

3.2.系统菜单及交易代码

后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂

交易代码:

ME21

后勤→物料管理→采购→主数据→后继结算采购订单→供应商折扣协议→环境→条件/安排→环境→定价码→环境→值分配→库存管理→货物移动→收货→对于采购订单

MB01

3.3.系统屏幕及栏位解释

例二:

点开<

参考采购申请>

键,输入采购申请单号码

栏位名称

栏位说明

资料范例

供应商

必输项,输入提供模具采购服务的供应商

10000009

采购组织

必输项,确定在哪个采购组织下执行采购作业

FP00(总部及华东区采购组织)

采购员

必输项,确定由哪个采购员执行的采购作业

108

工厂

必输项,确定由哪个工厂进行收货作业

FW00嘉定仓

采购申请单

必输项,输入系统模具请购单号码

10002029

或〈ENTER〉键,进入下一个画面

点中行项目后,按<

采购+细节>

键后,画面会跳出所需采购模具的目标单价。

净订购价

必输项,输入实际模具采购净价

2900RMB

确定订单无误后,存盘,系统显示采购订单已经建立,完成任务。

如下屏:

执行系统收货(MB01)。

凭证日期

必输项,确定此份物料凭证的日期

2001/03/12

记帐日期

必输项,确定此份物料凭证的实际输入日期

2001/03/112

移动类型

必输项,服务采购订单收货全部输入移动类型101

101

采购订单

必输项,输入收货的采购订单号码

4500000360

必输项,输入在收货仓库代号

FWOO:

嘉定仓

或<

Enter>

键进入下一个画面。

确定无误,则按

键,系统提示物料凭证已经建立,结束任务。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 初中教育 > 其它课程

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1