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都安瑶族自治文物馆

 

都安瑶族自治县文物馆

2016年部门决算

 

目录

第一部分:

都安县文物概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

都安县文物馆2016年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

表二:

收入决算表

表三:

支出决算表

表四:

财政拨款收入支出决算总表

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

都安县文物馆2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:

都安县文物馆概况

一、主要职能

受县人民政府委托,主管全县的文物、各级文物保护单位和博物馆工作。

宣传执行国家文物保护的法律法规;制定实施行政区域内的文物工作规划,并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议;全面负责文物保护、收藏、展览、管理;制止一切破坏文物或违犯法律、法规的行为。

二、部门机构设置情况

 县文物馆属于县文化广电新闻出版体育局的一个二屋机构,为全额拨款的事业单位,事业编制为6个。

 

第二部分:

都安县文物馆2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

94.27

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 126.20

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

94.27

本年支出合计

 126.20

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

128.74

年末结转与结余

 96.81

 

 

 

收入总计

223.01

支出总计

 223.01

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

94.27

94.27 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

94.27 

94.27 

 

 

 

 

 

20702

文物 

94.27

94.27

 

 

 

 

 

2070201

行政运行

94.27

94.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

126.20 

46.02 

80.17 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

126.20 

46.02 

80.17

 

 

 

20702

文物

126.20

46.02

80.17

 

 

 

2070201

行政运行

126.20

46.02

80.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

94.27

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

126.20

126.20

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

94.27

本年支出合计

29

126.20

年初财政拨款结转和结余

13

128.74

年末结转和结余

30

96.81

一般公共预算财政拨款

14

128.74

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

16

223.01

合计

33

223.01

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

126.20

46.02

80.17

207

 文化体育与传媒支出

126.20

46.02

80.17

20702

 文物

126.20

46.02

80.17

2070201

行政运行

126.20

46.02

80.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

41.24

302

商品和服务支出

4.23

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

18.36

30201

办公费

1.18

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

2.51

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

10.80

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.03

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

9.57

30206

电费

0.08

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

0.30

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

0.55

30211

差旅费

2.10

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

0.55

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.47

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

0.05

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.01

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

41.79

公用经费合计

4.23

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车

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