费用报销程序指引Word格式.docx

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费用报销程序指引Word格式.docx

(一)差旅费用报销指引:

1.员工国内长途出差前应先填写“出差申请报告单”(附表三),如果是出国申请则应填写“出国申请单”(附表四),经相关领导批准后方可出差。

费用的报销一般由出差申请人办理,不可以代办;

多人同行出差如果由某个人代付了共同费用,原则上应由这个人办理报销手续;

对长途出差但没有附出差申请表的报销事项,财务均不予办理(副总裁以上人员除外)。

2.出差人员必须在返回公司后一周内,整理好各种票据,填写“长途出差报告”(附表五)“差旅费用报销单”,如果在出差过程中发生业务招待费用的,除需要在“差旅费用报销单”中“业务招待费-业务餐费、其他”等栏目中填写金额外,还需将详细资料填写在“业务招待费报销单”中作为附件。

3.“差旅费用报销单”填写指引:

1)“姓名”、“部门”、“职位”:

报销申请人需正确填写,以确定其适用的费用标准。

相关人员的职务类别以行政部正式公布的任命文件为准。

各级别副职除另有规定外按正职的标准执行。

2)“附件张数”:

本申请单后面所附的原始凭证自然张数。

3)“起讫地点”:

以出差长途交通票据所载起讫地点为准,顺序填写。

4)“业务招待费-业务餐费”:

指在出差途中发生的业务招待餐费;

“业务招待费-其他”:

指业务餐费以外的其他招待费用。

所有业务招待费用均需填写“业务招待费报销单”附在本“差旅费用报销单”后面作为附件。

5)“外币”类:

外币费用应该兑换成人民币金额后记录在表格的“金额小计-人民币”栏目中,并注明汇率。

外币兑换收据必须附上,作为当时汇率的依据,没有收据的必须注明兑换率的来源。

如果没有发生外币费用则不用填写这些栏目。

6)“已借支款项”:

如果出差前已借支款项的,需在本栏内填写已借支金额。

7)“应付给员工”:

如果报销单中费用合计金额大于已借支款项金额的,则将余额填写在本栏目;

如果报销单中费用合计金额小于已借支款项金额的,则将余额填写在“应退给公司”栏目并将款项退还给公司。

8)“审核意见”与“批准金额”:

本栏目由各审核/审批人填写其具体的审核处理意见及同意报销金额。

如果完全同意则不用填写。

4.长途出差返回当天的住宿费用不得报销。

住宿费为非定额发票的,发票“客户”栏必须填写单位名称(全称),不得写住宿人姓名,以及需要在发票上写明住宿起止日期;

住宿费为定额发票时,报销人员必须在发票背面注明住宿起止日期。

5.凡机票上注明“此联与登机牌一同构成报销凭证”的一定要提供登机牌方可报销。

如不能提供“登机牌”,由部门负责人确认登机事实后,按机票金额的80%报销。

6.凡车票没有注明起止地点的,必须在发票背后注明,否则财务部不予受理。

(二)、业务招待费报销指引

1.单独发生业务招待费用(即不在长途出差旅途中发生的),只需填写“业务招待费报销单”,业务招待费必须由部门总经理审批,部门总经理或以上职级的由上一级领导审批。

2.业务招待费报销时原则上要求在“业务招待费报销单”上分别注明日期、事由、参与人数、接待单位名称等信息(包括营销系统业务招待)。

特殊情况可以不在“业务招待费报销单”上注明接待单位及人员,而另外填写一个特别支付说明附后报批,否则财务不予受理。

财务部按月收集特别支付说明,统一交行政部存档。

3.营销系统(鹰牌、华鹏、国际业务部)业务招待费用报销与销售业绩挂钩。

但是报销限额并非固定补助或福利性开支,财务部将严格依公司规定审核其真实性与合理性。

(三)、其他要求

1.各项费用的报销,必须附有合乎税务要求的真实、合法、有效的票据。

2.申请人需按照费用类别将原始票据分类按“报销单据粘贴单”(附表六)上要求粘贴,不符合要求的财务将不予受理。

3.填写报销单据时应做到:

用黑/蓝色的签字笔或钢笔填写,字迹端正、用途明确、时间清楚、项目齐全,金额准确、大小写一致、所有内容不得涂改(涂改液也不得使用)。

4.如果发票原件丢失,需另附申请说明具体原因、所丢失票据的内容及相关证明资料,由所属领导批准,按实际支出金额的80%报销。

5.审批日常费用的主管/经理有主要责任检查报销并保证有效性、合理性和适用性。

6.如果审批人本人也参与了业务接待、出差等费用支出的相关工作,则本费用支出应由其上一级领导审批。

7.财务部在审核过程中,如果发现假发票,退回申请人处理;

发现有弄虚作假嫌疑时,可要求申请人询证,如果申请人申明无误,财务部先按程序办理报销手续,办理完毕后移交稽核部作进一步调查并通知其部门主管,如调查属实,视其性质、情节、后果的严重程度按公司规章制度进行纪律处分直至解雇。

8.出纳在报销办理完毕后须在申请单和所有附件上加盖“现金付讫”印章。

9.费用报销审批流程及权限参见《费用报销审批权限一览表》

10.本指引未尽事宜,参见《财务审批管理制度》。

四、生效日期

本指引自审批下达之日起正式执行。

 

批准:

审核:

撰写:

会计营运科

附件:

单据格式(如公司现有相同功能的表格,可以继续使用直到用完。

否则按本指引所示填写。

附表一:

差旅费用报销单

附表二:

业务招待费报销单

附表三:

出差申请报告单

附表四:

出国申请

附表五:

长途出差报告

附表六:

报销单据粘贴单

A

差旅费用报销单

所属公司:

姓名

 

部门

职位

申请日期

附件张数

出差地点

事由

□预算内

□预算外

日期

起讫

长途

住宿

伙食补贴

市内

其他

业务招待费

金额小计

地点

交通费

费 

交通补贴

业务餐费

人民币

外币币种

外币金额

汇率

合计(大写):

万仟佰拾元角分

已借支款项¥

应付给员工¥

应退给公司¥

收款人

审核意见

批准金额

申请人:

审批:

会计复核:

B

申请日期:

姓名:

部门及职位:

□预算内□预算外

日期

城市/国家

事由/目的

出席人(名字,头衔,公司名称)

业务餐费

其它费用

附件张数:

 合计

审批:

出差申请单

部门名称:

申请日期:

年月日

出差人姓名:

携同人员姓名:

出差地点:

费用预算(元)

出差时间:

自年月日起至年月日止

天数:

长途交通费

出差事由:

出差补助

业务费

合计

申请借款金额(小写):

长途交通工具

主管意见:

总经理意见:

出国申请

出国人员

部门

前往国家

时间

出国目的:

费用预算:

部门意见:

签名/日期:

总裁意见:

备注

1、费用预算按照财务最新文件执行。

2、非出口业务人员需经总裁批准

复印件:

借款用原件:

报销用

长途出差报告

报告人

出差时间

XX年XX月XX日至XX年XX月XX日

出差地点

出差事由

出差记录

时间:

XX月XX日XX时—XX时

城市:

公司名称:

接待人:

联系方式:

内容(请着重填写行为经过):

结果和下一步的计划:

(表格可按实际情况自行增加)

部门负责人确认

时间

注意事项:

1、所有需要报销的单位必须在粘贴单上整齐粘贴,不得在报销封面的背面粘贴。

2、粘贴时应当牢固、均匀、平整、整洁。

3、当单据较多时,应当分类在多张粘贴单上粘贴。

4、当单据规格较大时,应以粘贴单左上角成直角对齐,超出粘贴单边缘的,沿边缘折叠整齐。

5、当单据规格较小时,应当在粘贴单上从下向上或从右向左粘贴至粘贴单上左上角。

6、粘贴好后,应当在所报销的单据上签名或盖章。

单据张数:

张单据金额:

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