软件变更管理制度试行概述文档格式.docx
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第一十七条对授权访问运行环境的人员进行详细记录,并定期进行检查。
第一十八条普通用户只能通过前台登录系统,不能通过后台进行操作。
第一十九条系统维护人员不应该拥有前台应用程序的访问权限,更不应该在前台应用程序中担任实际的操作任务。
第二十条禁止系统维护人员共享操作系统级别的账号。
第六节附则
第二十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第二十二条本制度自发布之日起开始执行。
附件一系统变更流程
系统变更流程步骤:
一、任务提交和接受:
本流程中需求部门为应用系统构建时提出需求的业务部门,维护部门为负责按照需求实际构建应用系统的信息部。
流程如下:
(一)需求形成:
需求方根据业务的需要,结合收到的其他用户部门要求,填写《变更申请书》。
(二)需求方负责人审批
需求方将《变更申请书》报请部门负责人签字批准后,经指定途径提交给信息部相关系统维护人员。
(三)需求评估
系统维护人员审查需求,会同相关开发负责人进行需求评估,产生评估结果。
(四)信息部负责人审批
系统维护人员将评估结果附在《变更申请书》后,报请部门负责人签字批准后,正式向开发负责人下达任务。
如果任务实现由合作厂商完成,则由开发负责人按照与合作厂商签订的技术服务合同,填写《厂商维护申请单》(附件五),报请部门负责人签字批准后,正式向合作厂商下达任务。
(五)任务登记
为了便于追踪各个系统变更需求的状态,维护人员需要对需求进行登记。
信息部每周对《任务管理表》中的需求完成状态进行更新,以便信息部负责人监控系统变更任务进度。
二、任务实现
信息部开发负责人(或由开发负责人会同合作厂商)根据《变更申请书》的需求描述,按照与软件开发流程同样的步骤,进行分析、设计、编码、测试,最终完成系统变更需求。
三、任务验收及用户测试
(一)任务验收以需求部门为主,信息部配合完成。
(二)任务开发测试完成后,由开发负责人通知维护人员,并提供可用于验收测试的文档和程序升级包。
系统维护人员检查开发负责人提交的资料是否完整、有效,版本是否最新,并对移交程序的内容进行验收并形成记录。
(三)维护人员制定用户测试计划,由需求部门按照测试计划构建验收测试环境,进行验收测试并对测试内容进行记录。
验收测试通过后,由需求部门在《验收报告书》(附件六)上出具验收结论并会同信息部门签署下发意见。
(四)如果任务实现由合作厂商完成,则由开发负责人员在内部任务验收完成后,根据需求部门的验收意见,在《厂商维护申请单》上出具验收结论并会同需求部门签署下发意见。
四、程序下发及系统上线
(一)下发程序经需求部门正式验收后由系统维护人员将要发布的程序进行打包下发。
程序下发前,系统维护人员需填写《程序下发申请表》(附件七)并经过维护部门负责人审批。
(二)如果通过网络发布程序,则需通过指定路径或程序服务器发布,并且对相关访问人员的权限进行控制。
(三)下发程序接收公司的系统维护人员在收到下发的程序包后,联系需求部门进行安装测试,测试结束后在《系统上线申请表》(附件八)的“需求部门意见”中填写验收意见,并签字确认。
(四)程序上线实施完毕以后,系统维护人员需填写《升级情况反馈表》(附件九),填写完毕后将《升级情况反馈表》上报到上级公司信息部程序下发人员。
(五)各级公司系统维护人员应在软件程序变更上线前,严格遵照程序下发要求,建立完善的“回退”计划(参见《软件开发制度》中《试运行计划》的应急预案)以避免升级失败,并确保系统及时更新到最新版本。
五、文档整理归档
系统变更任务结束后,由专门人员将整个过程中产生文档的最终版本进行统一归档管理。
附件二紧急变更流程
紧急变更流程步骤
紧急变更处理过程中的上报、请示、批准等需通过电子邮件、传真等书面形式进行,待问题解决后再按照一般系统变更流程补办各类文档和审批记录。
一、紧急变更的报告
用户部门人员或其他人员发现系统异常,导致业务处理无法正常进行,必须迅速处理解决时,应及时将问题报告给信息部。
如公司信息部相关人员判定此问题需进行程序紧急变更,则报相关负责人要求执行程序紧急变更流程。
二、紧急变更的启动
信息部相关负责人接到紧急变更申报后,指定紧急变更任务负责人(通常为应用系统管理人员),负责解决本次的紧急变更问题。
紧急变更任务负责人根据重要性和紧迫性区分变更的优先级,组织人员采取相应的处理措施。
三、紧急变更的处理
紧急变更流程涉处理同一般程序变更流程处理步骤。
其中包括需求分析、程序设计、程序实施、程序测试、程序验收,但需使用专设的系统用户账号进行紧急变更处理,并进行紧急变更的记录。
四、紧急变更程序的下发/上线
紧急变更任务负责人组织完成变更处理后,尽快向公司信息部相关负责人报告,并提出下发/上线申请,经批准后,进行程序下发/上线操作。
五、补办文档和领导审批记录
紧急问题得到妥善解决后,需要分别补办各类文档和审批记录,其中包括:
(1)问题发现人填写的紧急问题变更申请,其中包含问题发现人对问题的描述。
(2)问题发现人所在部门的负责人对申请审批的记录。
(3)公司信息部相关负责人对需求的审批和任务分派记录。
(4)开发人员书面的设计方案和公司信息部相关负责人对设计方案的审批记录。
(5)需求部门/信息部的测试记录和签字确认的测试结果。
(6)程序下发/上线专责人员填写的下发/上线申请和公司信息部相关负责人的审批记录。
信息部负责人指派专人定期对紧急变更记录文档进行检查,
六、文档整理归档
按照一般问题系统变更流程的要求,各级公司将紧急事件变更整个过程中的各类文档进行统一归档管理
附件三变更申请书
变更申请书
中国铝业股份有限公司
需求部门
任务书编号
格式:
RWSN-年份-序号
厂商维护申请单编号
对应的厂商维护申请单编号,厂商维护申请单下达后补录
系统名称
系统名称英文缩写
系统版本
任务提交栏*由需求部门填写*
任务名称
建议开始时间
建议完成时间
任务紧急程度
普通紧急特急
【任务概述】:
*如包含多项内容,按顺序列出*
【附加文档】:
*由双方确认的需求说明书、变更说明书或系统BUG管理表*
【需求部门意见】:
申请人签字:
日期:
部门负责人签字:
日期:
任务接收栏*由信息部填写*
任务性质
A:
开发
B:
改正性维护(识别和纠正软件错误、改正软件性能上的缺陷、排除实施中的误使用)
C:
适应性维护(因外部环境或数据环境的变化引发的修改)
D:
完善性维护(因用户对软件功能提出新的功能和性能需求引发的修改)
E:
其他(上述以外的修正)
计划开始时间
计划完成时间
处理优先级
排队优先紧急
任务实现方式
自行开发外包开发合作开发
预计工作量
人天,合人月
本次任务计划费用预估
i.*注明小写金额和大写金额*
ii.¥元,(大写)
【变更风险评估】:
*任务实现对现有系统运行性能和功能等方面带来的影响评估*
∙对原有系统的数据和程序是否有可能破坏的风险?
∙对原有系统的安全设计是否有可能破坏的风险?
∙对整个网络的构架是否有可能破坏的风险?
∙其他可能存在的风险?
【信息部意见】:
系统维护负责人签字:
日期:
附件四任务管理表
任务管理表
日期
变更申请书编号
信息部负责人
任务状态
备注
附件五
厂商维护申请单
甲方(委托方)
乙方(受托方)
系统名称英文缩写-RWSW-年月-序号
对应的变更申请书编号
任务下达栏*由甲方填写*
任务性质
开发
本次任务计划税前开发费用预估(含报酬)
iii.*注明小写金额和大写金额*
iv.¥元,(大写)
*由双方确认的需求规格说明书、变更说明或系统BUG管理表*
【甲方意见】:
开发负责人签字:
信息部负责人签字:
任务接收栏*由乙方填写*
【乙方意见】:
项目负责人签字:
负责人签字:
任务完成情况栏*由乙方填写,双方签字确认*
实际开始时间
实际完成时间
实际工作量
人天,合人月
本次任务实际税前开发费用(含报酬)
*注明小写金额和大写金额*
¥元,(大写)
【完成情况】:
*由乙方简要概述任务完成情况*
【提交文档】:
*由乙方提交的技术文档、测试文档、使用文档与程序代码等*
甲方开发负责人签字:
乙方项目负责人签字:
日期:
日期:
任务验收情况栏*由甲方填写,双方签字确认*
【验收结论】:
*由甲方根据验收报告出具验收结论*
甲方负责人签字:
乙方负责人签字:
日期:
注:
该表格一式两份,甲乙双方各执一份。
附件六验收报告书
验收报告书
对应任务书编号
任务完成情况栏*由信息部根据任务完成实际情况填写*
【任务完成情况】:
*由信息部简要概述任务完成情况*
【提交文档清单】:
*由信息部提交相关文档清单*
需求部门接受人签字:
信息部提交人签字:
验收过程信息栏*由信息部根据验收过程填写*
验收开始时间
验收完成时间
验收地点
验收人员
角色/职责
信息部
协助人员
任务验收情况栏*由需求部门根据验收情况出具*
【验收意见】:
*由需求部门项目负责人出具对实际验收结果的意见*
任务验收结论栏*由需求部门出具,双方负责人签字确认*
*由需求部门根据验收意见出具任务验收结论*
【下发意见】:
*由需求部门根据验收结论出具程序下发意见*
需求部门负责人签字:
信息部负责人签字:
该表格一式两份,需求部门、信息部双方各执一份。
附件七程序下发申请表
程序下发申请表
申请方
申请表编号
申请栏*由申请方填写*
版本类型
升级补丁其他
实施日期
【情况说明】:
【附件】:
*如升级说明文档,下发程序*
申请人签字:
下发审批栏*由审批方填写*
附件八
系统上线申请表
上线申请栏*由申请方填写*
*如升级说明文档,上线程序*
【上线计划】
1.工作条件
2.进度表
任务名称及其描述
开始时间
结束时间
参加人员
任务1
任务2
…
【应急预案】:
1分析引发上线失败的潜在原因
2预防措施
3事件处理
4回退计划
5组织机制
应急处理人员
角色
职责
上线审批栏*由审批方填写*
附件九
升级情况反馈表
公司名称
反馈表编号
情况反馈栏
目标版本
升级结果
升级完成升级失败升级延迟/未进行
【系统参数说明】:
*包括运行环境、应用系统版本*
【升级过程说明】:
【升级问题情况】:
下发实施人签字:
实施人上级主管签字: