精品小红帽早餐店项目创业计划书1Word下载.docx

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品更有利于大学生的口味和健康。

因此,我企业预计市场占有率为40%。

市场容量的变化趋势:

企业产品推出后,慢慢的向青年人推广。

前主要销售对象是学生。

在未来中,我企业对上班一族也是具有吸引力的。

因为他们也

需要营养来补充精力,而一个好的早餐就可以很好地满足他们的要求。

其次,销售对象是小孩,因为他们需要营养来补充大脑,是他们变的更加聪明。

所以,

在未来,我们的企业将会越做越大。

竞争对手的主要优势:

1.开业时间长,有一定的老顾客

2.有足够的资金

3.有清晰的经营方式和计划

4.有一定的管理和经营经验

5.

竞争对手的主要劣势:

1.口味不佳,变化小

2.产品种类不丰富

3.卫生不是很好

4.营养不足

相对于竞争对手的主要优势:

1.产品种类丰富、卫生、营养

2.产品制作花样多

3.份额足够,且科学搭配营养

4.口味适合大多数大学生

相对于竞争对手的主要劣势:

1.经验不足

2..资金不足

3.渠道不够多

4.没一定的社会关系

5

四、市场营销计划

产品

产品(产品系列)/服务

主要特征

套餐派送

方便、快捷、安全

黄金营养搭配

健康、营养、安全

零售早餐

安全、实惠

价格

产品(产品系列)/服务

成本价

销售价

竞争对手的价格

豆浆

0.5元

1元

牛奶

2.5元

果汁

3元

面包

2元

糕点

蛋卷

折扣将给予:

饮品买二送一,会员积分制

赊销将给予:

不赊账

地点

(1).选址细节

地址

面积(平方米)

租金或建筑成本

学校外面店铺

30-40

100元/月

(2).选择该地址的主要理由:

靠近学校,人流量大,需求量大

租金低

环境好,交通便利,采购原材料方便

(3).分销方式(选择一项)√

产品将卖给:

√最终消费者零售商批发商

(4).选择该分销方式的理由:

小本经营,主要销售对象是学生

启动资金有限

业主业余时间有限

产品成本较高,利润较低

促销

人员推销

向班级,宿舍推销

成本预测

广告

派传单,发名片

100

公共关系

同学、部门、社团

营业推广

贴海报

40

五、企业组织结构

企业将注册成:

个人独资企业合作社个体工商户

合伙企业中外合资企业股份有限责任公司

其他

………………………………………………………………………………….

拟议的公司名称:

________小红帽早餐店_____________________________

公司员工包括:

(附录部分将附有组织结构图和工作描述)

职务

月薪

业主/经理

陈雅曼

800元

员工

陈雅曼、林晓红、苏红如

公司将获得的经营执照、许可证和特许:

类型

费用预测

个体工商户

200元

公司的责任(保险、员工的薪酬、税)

人身保险

240元/年

六、固定资产

工具和设备

根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:

设备描述

数量

单价

总费用(元)

桌椅

5套

80元/套

400元

固定餐具

50

10元/套

500元

果汁机

1台

400元/套

二手微波炉

二手冰箱

二手面包机

80元

供应商名称

地址

电话或传真

美的电器

赤坎世贸

企业的交通工具

根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:

描述

总费用(元)

自行车

2辆

50元/辆

供应商

地址

电话或传真

顺风自行车行

赤坎步行街

办公设备

办公室需要以下设备:

收银台

1个

40元/个

电话

固定资产、折旧明细

资产

价值(元)

年折旧(元)

工具,设备

2180

436元/年

交通工具

200

40元/年

办公设备

60

12元/年

零售店面

工厂厂房

土地

总计

2440

488

七、营运资金(月)

原材料,包装材料

材料描述

每月总费用(元)

一次性餐具

1500套

0.2元/套

300

面粉

100斤

3元/斤

豆子

50斤

2元/斤

鸡蛋

300个

0.4元/个

120

芝麻

10斤

8元/斤

80

兴华食品厂

麻章

其他经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)

其他费用

月费用

说明

业主的工资

1位业主

雇员工资

2位雇员

租金

100元

营销费用

140元

电费

电话费

150元

维护,维修

30元

保险

公司注册费

其他必备品

2840

八、销售收入预测(12个月)

月份

总数

销售的产品(产品系列)

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

1

销售数量

400

500

600

700

800

平均单价

月销售收入

2

2.5

750

1000

1250

1500

1750

3

月销售收入

900

1200

1800

2100

4

1400

1600

总计

总销售总量

销售总收入

九、销售和成本计划

月份

项目金额(元)

总数

含流转税销售收入

4125

5620

7350

8575

8975

9450

流转税(增值税等)

247.5

337.2

441

514.5

538.5

567

销售收入

3877.5

5282.5

6909

8060.5

8436.5

8883

经营成本

业主工资

员工工资

140

150

维护维修

30

折旧

41

贷款利息

注册费

原材料(明细)

645

1090

1435

1780

1980

总经营费用

6745

6751

7096

7301

7501

7621

税前利润

-2868.5

-1468.2

-187

759.5

935.5

1262.5

企业所得税

个人所得税

其他税

净利润(税后)

十、现金流量计划

项目金额(元)

1111

月初现金

9000

3980

3030

3465

4780

6295

业主投资

现金销售收入

赊销收入

贷款

其他流进现金

可支配现金(A)

13125

9600

10380

12040

13755

15745

现金流出

现金采购(明细)

原材料

赊购支出

业主工资

员工工资

租金

营销费用

电费

电话费

维护维持费

贷款利息

偿还贷款本金

保险

240

注册费

设备

其他(请说明)

税金

现金总支出(B)

9145

6570

6915

7260

7460

7580

月底现金(A-B)

8165

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