质量管理知识质量记录新电梯资质Word文档下载推荐.docx
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SS/KY/ZY/JL006-2011A
改进措施责任部门
制定日期
验证人
受控文件清单
SS/KY/ZY/JL007-2011A
受控文件名称
版本
备注
受控文件领用登记表
SS/KY/ZY/JL008-2011A
领用人/领用日期
分发号
份数
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
文件更改(销毁)申请
SS/KY/ZY/JL009-2011A
编号
更改位置及原因(销毁原因):
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
签名:
所在部门意见:
质量保证工程师意见:
技术文件更改申请单
SS/KY/ZY/JL010-2011A
更改位置及原因:
审批部门意见:
质量记录汇总表
SS/KY/ZY/JL011-2011A
编号
记录名称
01
02
03
04
05
06
07
08
09
合同评审表
SS/KY/ZY/JL012-2011A
合同名称
合同来源
□电话□面议
合同编号
合同特点
□常规□特殊
施工工程内容;
采购要求:
办公室主任(签字):
施工工期:
公司技术能力:
工程部经理(签字):
日期:
公司检验能力:
质检部经理(签字):
付款方式:
财务(签字):
经理(签字):
合同更改通知单
SS/KY/ZY/JL013-2011A
联系人
联系电话
顾客要求更改内容:
部门
部门对更改的意见
签字/日期
办公室
工程部
质检部
批准
设计任务书
SS/KY/ZY/JL014-2011A
电梯改造项目名称
要求改造内容
改造性能要求
设计标准依据
设计评审表
SS/KY/ZY/JL015-2011A
评审部门
评审内容
□方案设计评审□技术设计评审
□工作图设计评审□工艺方案设计评审
评审意见
签字:
技术负责人
设计验证单
SS/KY/ZY/JL016-2011A
验证内容
存在问题
处理意见
供应商质量保证能力调查表
SS/KY/ZY/JL017-2011A
概况
名称
经济性质
地址
邮编
厂长
电话
电挂
生产负责人
电传
营业执照
建厂时间
职工总数
生产面积
经营范围
机构
设计部门___________
服务部门人员____________
质量管理部门人员检验部门___________
人员
技术人员
其中:
高级职称人;
中级职称人
质量管理人员总数
生产人员总数
技师人;
高级工人;
中级工人
服务人员总数
技术人员人:
生产
设备
和
检测
生产设备总数
台(件),关键设备台:
设备完好率%
工装总数
台(件),关键工装台:
工装完好率%
检验、测试
试验设备台(件)数
台(件):
通用量具件;
仪器台;
专用检测设备台;
专用量具件;
检测设备台;
出厂设备台。
证书
资格
情况
特种设备制造许可证
许可证编号
批准机关
质量体系
认证书
(提供复印件)
证书有效期
证书覆盖
产品
型式试验证书
证书编号
有效期
认证标志
覆盖
供方综合能力评价表
SS/KY/ZY/JL018-2011A
供方名称
传真
供应产品及类别
评价表编号
评价项目
评价结果
生产资质及特种设备
许可证(型式试验)情况
设备能力及技术力量
质量管理及质量保证能力
产品质量状况
交货期及服务情况
其他情况
综合评价结论
参加评价人员
合格供方年度审查记录
SS/KY/ZY/JL019-2011A
用户反映情况
参加评价部门
办公室:
工程部:
质检部:
质量保证工程师:
__________日期:
_________
审核:
_________
合格供方名录
SS/KY/ZY/JL020-2011A
供方
所供产品
名称类别
首次
列入
评价表
联系
年度
复评
结果
_________
__________
材料零部件采购计划
SS/KY/ZY/JL021-2011A
产品名称
型号规格及要求
数量
编制/日期
审核/日期
审批/日期
材料零部件入库单
SS/KY/ZY/JL022-2011A
年月
品名
规格
单位
单据号码
入库时间
保管:
部门主管:
材料零部件出库单
SS/KY/ZY/JL022-2011A
年月
使用现场
提货人:
提货部门:
材料零部件验收记录
SS/KY/ZY/JL053-2011A
验收单位:
验收产品
规格/型号
供货单位
验收时间
验收内容
结论
验收人
退货单
SS/KY/ZY/JL023-2011A
物料名称
型号规格
进货日期
进货数量
供方
检验日期
订单编号
检验方
检验员
检验结论
不合格
情况
检验员:
质检部经理:
设备台帐
SS/KY/ZY/JL024-2011A
设备编号
设备名称
型号
制造厂
制造日期
复杂
系数
电动机
原值
使用年限
设备型种
总
重
(T)
安装地点
出厂编号
启用日期
机械
电器
台数
合计KW
净值
重型
大型
精密
普通
设备维修计划
执行部门:
质量安全部编号:
SS/KY/ZY/JL025-2011A
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
(周期)
检修人
编制:
日期:
批准:
设备管理卡片
SS/KY/ZY/JL026-2011A
规格型号
购进日期
专管人
设备随机
文件资料
资料名称
1.
2.
3.
页数
设备大中修及事故记载:
设备报废审批表
SS/KY/ZY/JL027-2011A
生产厂家
购买日期
使用期限
使用部门
价格
申请报废原因:
签字:
鉴定结果:
使用部门主管领导审批意见:
经理意见:
计量器具周检计划
SS/KY/ZY/JL028-2011A
计量器具编号
制造单位
器号
分度值
测量范围
存放地点
上次检定时间
应送检时间
不合格品(项)处置记录
SS/KY/ZY/JL030-2011A
内容
签名
不合格问题叙述:
检验员:
处置具体要求:
技术部门:
检验和试验结果:
技术员:
质量检验员:
顾客满意度调查表
SS/KY/ZY/JL031-2011A
顾客名称
地址
联系人
服务时间
服务类型
安装□维修□保养□
数量
请对我公司服务交付后的满意度评比
项目
很满意
满意
不满意
1、服务质量
2、交付及时性
3、投诉处理及时性
4、维修及时性
5、沟通方面
其它意见、建议或要求:
(可另附纸)
顾客签名/盖章年月日
尊敬的顾客,为了更好地为您服务,请如实填表,两周内寄回,以便改进,谢谢。
传真:
联系人:
质量信息反馈单
SS/KY/ZY/JL032-2011A
项目名称
项目编号
质量问题的提出
提出人
提出时间
产品质量问题的描述
提出部门:
负责人:
处理结果
质量问题责任部门
质量问题解决措施和落实情况
责任部门:
质量保证部跟踪质量问题措施实施和解决情况
质量保证部项目负责人:
检验人员:
年度内部审核计划
SS/KY/ZY/JL033-2011A
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、持续时间:
____________年月日
_________年月日
内部审核实施计划
SS/KY/ZY/JL034-2011A
审核组组长
组员
1、审核目的
2、审核依据
3、审核覆盖产品
4、审核时间
年月日至月日
首次会议时间:
月日时分
本次会议时间:
5、
6、审核安排:
日期
时间
审核涉及的质量管理体系质量要素
首次会议
末次会议
内部审核检查表
SS/KY/ZY/JL035-2011A
受审部门
年月日时
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
不符合报告
SS/KY/ZY/JL036-2011A
受审核部门
部门负责人
受审员
审核日期
不符合事实陈述:
不符合标准条款:
不符合类型:
审核员:
____________日期:
_________
部门负责人:
________日期:
不符合原因:
___________日期:
建议的纠正措施计划:
预定完成日期:
纠正措施完成情况:
纠正措施的验证:
内部管理体系审核报告
SS/KY/ZY/JL037-2011A
审核目的
审核范围
审核依据
审核组长
审核员
审核过程综述:
不合格项统计与分析
(包括:
数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等:
对质量管理体系的评价
标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
纠正措施要求及审核报告分发对象:
审核组长:
_____________年月日
质保师(或管理者代表):
_______________年月日
纠正和预防措施处理单
SS/KY/ZY/JL038-2011A
不合格(或潜在不合格)事实:
_________________签名:
__________________日期:
__________________
原因分析:
原因分析部门:
_______________签名:
_______________日期:
_________________
纠正(预防)措施:
验证结果:
验证部门:
备注:
纠正、预防和改进措施实施情况一览表
SS/KY/ZY/JL039-2011A
改进计划、
纠正和预防
处理单序号
内容摘要
责任部门
发出日期
完成期限
验证结果
及
完成时间
培训记录