质量管理知识质量记录新电梯资质Word文档下载推荐.docx

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SS/KY/ZY/JL006-2011A

改进措施责任部门

制定日期

验证人

受控文件清单

SS/KY/ZY/JL007-2011A

受控文件名称

版本

备注

受控文件领用登记表

SS/KY/ZY/JL008-2011A

领用人/领用日期

分发号

份数

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

文件更改(销毁)申请

SS/KY/ZY/JL009-2011A

编号

更改位置及原因(销毁原因):

更改后内容:

 

受此影响引起的其它更改文件名称:

签名:

所在部门意见:

质量保证工程师意见:

技术文件更改申请单

SS/KY/ZY/JL010-2011A

更改位置及原因:

审批部门意见:

质量记录汇总表

SS/KY/ZY/JL011-2011A

编号

记录名称

01

02

03

04

05

06

07

08

09

合同评审表

SS/KY/ZY/JL012-2011A

合同名称

合同来源

□电话□面议

合同编号

合同特点

□常规□特殊

施工工程内容;

采购要求:

办公室主任(签字):

施工工期:

公司技术能力:

工程部经理(签字):

日期:

公司检验能力:

质检部经理(签字):

付款方式:

财务(签字):

经理(签字):

合同更改通知单

SS/KY/ZY/JL013-2011A

联系人

联系电话

顾客要求更改内容:

部门

部门对更改的意见

签字/日期

办公室

工程部

质检部

批准

设计任务书

SS/KY/ZY/JL014-2011A

电梯改造项目名称

要求改造内容

改造性能要求

设计标准依据

设计评审表

SS/KY/ZY/JL015-2011A

评审部门

评审内容

□方案设计评审□技术设计评审

□工作图设计评审□工艺方案设计评审

评审意见

签字:

技术负责人

设计验证单

SS/KY/ZY/JL016-2011A

验证内容

存在问题

处理意见

供应商质量保证能力调查表

SS/KY/ZY/JL017-2011A

概况

名称

经济性质

地址

邮编

厂长

电话

电挂

生产负责人

电传

营业执照

建厂时间

职工总数

生产面积

经营范围

机构

设计部门___________

服务部门人员____________

质量管理部门人员检验部门___________

人员

技术人员

其中:

高级职称人;

中级职称人

质量管理人员总数

生产人员总数

技师人;

高级工人;

中级工人

服务人员总数

技术人员人:

生产

设备

检测

生产设备总数

台(件),关键设备台:

设备完好率%

工装总数

台(件),关键工装台:

工装完好率%

检验、测试

试验设备台(件)数

台(件):

通用量具件;

仪器台;

专用检测设备台;

专用量具件;

检测设备台;

出厂设备台。

证书

资格

情况

特种设备制造许可证

许可证编号

批准机关

质量体系

认证书

(提供复印件)

证书有效期

证书覆盖

产品

型式试验证书

证书编号

有效期

认证标志

覆盖

供方综合能力评价表

SS/KY/ZY/JL018-2011A

供方名称

传真

供应产品及类别

评价表编号

评价项目

评价结果

生产资质及特种设备

许可证(型式试验)情况

设备能力及技术力量

质量管理及质量保证能力

产品质量状况

交货期及服务情况

其他情况

综合评价结论

参加评价人员

合格供方年度审查记录

SS/KY/ZY/JL019-2011A

用户反映情况

参加评价部门

办公室:

工程部:

质检部:

质量保证工程师:

__________日期:

_________

审核:

_________

合格供方名录

SS/KY/ZY/JL020-2011A

供方

所供产品

名称类别

首次

列入

评价表

联系

年度

复评

结果

_________

__________

材料零部件采购计划

SS/KY/ZY/JL021-2011A

产品名称

型号规格及要求

数量

编制/日期

审核/日期

审批/日期

材料零部件入库单

SS/KY/ZY/JL022-2011A

年月

品名

规格

单位

单据号码

入库时间

保管:

部门主管:

材料零部件出库单

SS/KY/ZY/JL022-2011A

年月

使用现场

提货人:

提货部门:

材料零部件验收记录

SS/KY/ZY/JL053-2011A

验收单位:

验收产品

规格/型号

供货单位

验收时间

验收内容

结论

验收人

退货单

SS/KY/ZY/JL023-2011A

物料名称

型号规格

进货日期

进货数量

供方

检验日期

订单编号

检验方

检验员

检验结论

不合格

情况

检验员:

质检部经理:

设备台帐

SS/KY/ZY/JL024-2011A

设备编号

设备名称

型号

制造厂

制造日期

复杂

系数

电动机

原值

使用年限

设备型种

(T)

安装地点

出厂编号

启用日期

机械

电器

台数

合计KW

净值

重型

大型

精密

普通

设备维修计划

执行部门:

质量安全部编号:

SS/KY/ZY/JL025-2011A

设施编号

设施名称

检修内容

检修时间

(周期)

检修人

编制:

日期:

批准:

设备管理卡片

SS/KY/ZY/JL026-2011A

规格型号

购进日期

专管人

设备随机

文件资料

资料名称

1.

2.

3.

页数

设备大中修及事故记载:

设备报废审批表

SS/KY/ZY/JL027-2011A

生产厂家

购买日期

使用期限

使用部门

价格

申请报废原因:

签字:

鉴定结果:

使用部门主管领导审批意见:

经理意见:

计量器具周检计划

SS/KY/ZY/JL028-2011A

计量器具编号

制造单位

器号

分度值

测量范围

存放地点

上次检定时间

应送检时间

不合格品(项)处置记录

SS/KY/ZY/JL030-2011A

内容

签名

不合格问题叙述:

检验员:

处置具体要求:

技术部门:

检验和试验结果:

技术员:

质量检验员:

顾客满意度调查表

SS/KY/ZY/JL031-2011A

顾客名称

地址

联系人

服务时间

服务类型

安装□维修□保养□

数量

请对我公司服务交付后的满意度评比

项目

很满意

满意

不满意

1、服务质量

2、交付及时性

3、投诉处理及时性

4、维修及时性

5、沟通方面

其它意见、建议或要求:

(可另附纸)

顾客签名/盖章年月日

尊敬的顾客,为了更好地为您服务,请如实填表,两周内寄回,以便改进,谢谢。

传真:

联系人:

质量信息反馈单

SS/KY/ZY/JL032-2011A

项目名称

项目编号

质量问题的提出

提出人

提出时间

产品质量问题的描述

提出部门:

负责人:

处理结果

质量问题责任部门

质量问题解决措施和落实情况

责任部门:

质量保证部跟踪质量问题措施实施和解决情况

质量保证部项目负责人:

检验人员:

年度内部审核计划

SS/KY/ZY/JL033-2011A

审核目的:

被审核部门:

审核依据:

审核方法:

审核时间、持续时间:

____________年月日

_________年月日

内部审核实施计划

SS/KY/ZY/JL034-2011A

审核组组长

组员

1、审核目的

2、审核依据

3、审核覆盖产品

4、审核时间

年月日至月日

首次会议时间:

月日时分

本次会议时间:

5、

6、审核安排:

日期

时间

审核涉及的质量管理体系质量要素

首次会议

末次会议

内部审核检查表

SS/KY/ZY/JL035-2011A

受审部门

年月日时

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

不符合报告

SS/KY/ZY/JL036-2011A

受审核部门

部门负责人

受审员

审核日期

不符合事实陈述:

不符合标准条款:

不符合类型:

审核员:

____________日期:

_________

部门负责人:

________日期:

不符合原因:

___________日期:

建议的纠正措施计划:

预定完成日期:

纠正措施完成情况:

纠正措施的验证:

内部管理体系审核报告

SS/KY/ZY/JL037-2011A

审核目的

审核范围

审核依据

审核组长

审核员

审核过程综述:

不合格项统计与分析

(包括:

数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等:

对质量管理体系的评价

标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):

纠正措施要求及审核报告分发对象:

审核组长:

_____________年月日

质保师(或管理者代表):

_______________年月日

纠正和预防措施处理单

SS/KY/ZY/JL038-2011A

不合格(或潜在不合格)事实:

_________________签名:

__________________日期:

__________________

原因分析:

原因分析部门:

_______________签名:

_______________日期:

_________________

纠正(预防)措施:

验证结果:

验证部门:

备注:

纠正、预防和改进措施实施情况一览表

SS/KY/ZY/JL039-2011A

改进计划、

纠正和预防

处理单序号

内容摘要

责任部门

发出日期

完成期限

验证结果

完成时间

培训记录

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