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通过调查发现女性有19.8%,男性有23.11%认为结婚应该有摄影留念。

而且此项

支出在排行榜排在第五位,这企业在市场的占有率比较大。

市场容量的变化趋势:

婚纱摄影作为结婚的时尚古室被越来越多的人(含青年及父母)的认可。

经调查

可见,可以看出婚纱摄影已经深入消费者的心里,很多人不管本身具备了多少财富,结

婚不仅消费了居民的收入,还有部分居民使用了储蓄。

竞争对手的主要优势:

1.提供个性化服务

潜在消费人群范围

1.独创性

1.价钱适宜

1.

竞争对手的主要劣势:

1.前期投入的资金大

1.缺乏相关的经验

1.企业的资源力量少

1.名牌影响力低

相对于竞争对手的主要优势:

1.在海南,具备优美的风景作为拍摄地。

1.市场混乱,容易打开市场。

1.在海南设有一家独大的情况,有一定的竞争力。

相对于竞争对手的主要劣势:

1比不上大牌企业的资源。

2名气不比大牌的响

3人脉比不上大牌企业

4

5

四、市场营销计划

产品

产品(产品系列)/服务

主要特征

婚纱

个性化定制

婚纱照

室内,室外,精美后期制作

摄影

高清

价格

产品(产品系列)/服务

成本价

销售价

竞争对手的

价格

100~1000元

1000~2000元

2500元

室内婚纱照

300~800元

900~3000元

1500元

室外婚纱照

600~1000元

2000~5000元

3000元

30

100

200元

折扣将给予:

赊销将给予:

地点

(1).选址细节

地址

面积

租金或建筑成本

海南省海口市泰龙城

1万

(2).选择该地址的主要理由:

人流集中,交通便利,店面租金适中

(3).分销方式(选择一项)

产品将卖给:

√☐最终消费者☐零售商☐批发商

(4).选择该分销方式的理由:

直接向最终消费者销售,延伸向任何机构,这样的销售模式,不仅让客人得到更

优惠,更可靠的价格,也保证了服务的质量。

促销

人员推销

传单,活动展示

成本预测

300元

广告

海报

100元/月

公共关系

营业推广

五、企业组织结构

企业将注册成:

☐个人独资企业☐合作社√☐个体工商户

☐合伙企业☐中外合资企业☐股份有限责任公司

☐其他

………………………………………………………………………………….

拟议的公司名称:

_____________________________________

公司员工包括:

(附录部分将附有组织结构图和工作描述)

职务

月薪

业主/经理

总经理

5000/月

员工销售员

1500+提成/月

会计师

2000/月

设计师

2500/月

摄影化妆师

公司将获得的经营执照、许可证和特许:

类型

费用预测

营业执照

50

公司的责任(保险、员工的薪酬、税)

社会保险

840/月

纳税

1000/月

六、固定资产

工具和设备

根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:

设备描述

数量

单价

总费用(元)

计算机

2台

4000元/台

8000元

单反数码相机

7000元/台

1400元

打印机

1台

1500元/台

灯光

1套

300元/套

布景

20张

100元/张

2000元

化妆台

600元/台

1200元

供应商名称

地址

电话或传真

企业的交通工具

根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:

描述

总费用(元)

小型货车

1辆

4.5万

5万

供应商

地址

电话或传真

办公设备

办公室需要以下设备:

设备描述

办公桌

1张

500元1张

500

空调

1500元1台

1500

电脑

1台

4000元1台

4000

固定资产、折旧明细

资产

价值(元)

年折旧(元)

小型货车

5000

1600

500元

300

单反相机

2800

总计

七、营运资金(月)

原材料,包装材料

材料描述

每月总费用(元)

相机

30个

80元1个

2400

光盘

50片

1元1片

照片相纸

100包

8元1包

800

其他经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)

其他费用

月费用

说明

经理的收入

500/月

员工的收入

8500/月

水电费

保险

350/月

八、销售收入预测(12个月)

月份

总数

销售的产品(产品系列)

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

1

销售数量

15

18

13

118

平均单价

1000

12000

月销售收入

7000

8000

1200

6000

15000

18000

13000

118000

2

16

20

123

9000

7500

22500

27000

19500

24000

30000

184500

3

89

3000

36000

月销售收入

21000

267000

4

14

119

1400

700

1300

12700

总计

总销售总量

32

28

34

36

38

46

49

53

51

457

销售总收入

33400

46700

45000

41700

37800

41500

49200

42700

58000

59800

58400

6800

521000

九、销售和成本计划

月份

项目金额(元)

总数

含流转税销售收入

68000

流转税(增值税等)

销售收入

原材料(明细)

3250

(1)

(2)

(3)

业主工资

60000

员工工资

8500

102000

租金

10000

120000

营销费用

400

4800

公共事业费

电话费

维护维修

折旧

844

10128

贷款利息

保险

350

4200

注册费

原材料(明细)

总经营费用

28894

25594

310428

税前利润

4506

21106

19406

16106

12206

15906

23606

17106

32406

34206

32806

42406

210572

企业所得税

个人所得税

其他税

净利润(税后)

十、现金流量计划

项目金额(元)

月初现金

0

19850

20950

19250

15950

12050

15750

23450

16950

32250

34050

32650

243150

业主投资

现金销售收入

赊销收入

贷款

其他流进现金

100000

可支配现金(A)

133400

682200

现金流出

现金采购(明细)

赊购支出

业主工资

员工工资

租金

营销费用

公事用费

电话费

维护维持费

贷款利息

偿还贷款本金

保险

注册费

设备

84500

其他(请说明)

税金

113550

25750

25750

396800

现金总支出(B)

月底现金(A-B)

42250

285400

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