上海浦东新区卫生学校单位决算Word文件下载.docx

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上海浦东新区卫生学校单位决算Word文件下载.docx

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

47.91

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,566.50

本年支出合计

2,507.21

用事业基金弥补收支差额

结余分配

53.67

年初结转和结余

13.73

年末结转和结余

19.35

总计

2,580.23

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 2,566.50

 2,087.74

 291.78

 186.98

205

教育支出

 2,391.13

 1,912.37

 291.78

 186.98

03

职业教育

1,912.37

02

中专教育

 2,391.13

208

社会保障和就业支出

 62.85

 62.85

05

行政事业单位离退休

02 

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

01

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 2,507.21

 1,926.68

 580.53

2,331.84

1,751.31

580.53

2,331.84

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,087.74 

二、政府性基金预算财政拨款

1,912.37 

62.85 

64.61 

47.91 

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

1,600.50

311.87

1,660.50

2,087.74

1,775.87

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,238.30

基本工资

196.06

津贴补贴

30.22

奖金

04

其他社会保障缴费

14.52

06

伙食补助费

07

绩效工资

667.90

08

机关事业单位基本养老保险缴费

172.50

09

职业年金缴费

102.31

99

其他工资福利支出

54.79

302

商品和服务支出

365.10

办公费

8.30

印刷费

咨询费

手续费

0.31

水费

0.94

电费

邮电费

3.95

取暖费

物业管理费

165.22

11

差旅费

12

因公出国(境)费用

13

维修(护)费

8.84

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

12.15

17

公务接待费

18

专用材料费

1.35

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

0.93

27

委托业务费

7.82

28

工会经费

11.20

29

福利费

33.54

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

110.56

303

对个人和家庭的补助

158.53

离休费

18.47

退休费

44.14

退职(役)费

抚恤金

8.21

生活补助

医疗费

助学金

39.00

奖励金

0.76

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

310

其他资本性支出

13.94

办公设备购置

6.27

专用设备购置

1.13

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

6.54

1,396.83

379.04

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

15.38

10.00

5.38

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注:

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区卫生学校2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为2,580.23万元、支出总计为2,580.23万元。

与2015年度相比,收入总计增加366.04万元、支出总计增加339.50万元。

主要原因:

人员费用增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计2.566.50万元,其中:

财政拨款收入2,087.74万元,占81.35%;

事业收入291.78万元,占11.36%;

其他收入186.98万元,占7.29%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计2,507.21万元,其中:

基本支出1,926.68万元,占76.84%;

项目支出580.53万元,占23.16%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算2,087.74万元。

与2015年度相比,财政拨款收入总计增加215.38万元,增加11.50%、支出总计增加211.70万元,增长11.28%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,087.74万元,占本年支出合计的83.26%。

与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加211.70万元,增长11.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,087.74万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)1,912.37万元,占91.59%,社会保障和就业支出(类)62.85万元,占3.01%,医疗卫生与计划生育支出(类)64.61万元,占3.10%,住房保障支出(类)47.91万元,占2.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,821.44万元,支出决算为2,087.74万元,完成年初预算的114.62%。

决算数大于预算数的主要原因:

基本支出人员支出调增。

其中:

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)1,912.37万元。

主要用于:

人员经费、公用经费及项目经费。

年初预算为1,638.39万元,支出决算为1,912.37万元,完成年初预算的116.72%。

人员经费调增。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)62.85万元。

离退休人员费用。

年初预算为59.86万元,支出决算为62.85万元,完成年初预算的104.99%。

离退休人员费用调增。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)64.61万元。

支付职工医疗保障费。

年初预算为75.28万元,支出决算为64.61万元,完成年初预算的85.82%。

决算数小于预算数的主要原因:

上缴医疗保险费率降低。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.91万元。

上缴职工公积金。

年初预算为47.91万元,支出决算为47.91万元,完成年初预算的100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,775.87万元,包括人员经费1,396.83万元,公用经费379.04万元。

基本支出中:

1、工资福利支出1,238.30万元,主要用于:

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他职工福利支出。

2、商品和服务支出365.10万元,主要用于:

办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出158.53万元,主要用于:

离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出13.94万元,主要用于:

办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.38万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费决算为10万元,预算数为0万元,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

无外出活动及招待费用发生。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.21万元,降低100%,其中:

因公出国(境)费支出决算持平0万元,增长0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元,增长0%;

公务接待费支出决算减少0.21万元,降低100%。

公务接待费用支出减少的主要原因是无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;

公务接待费支出决算0万元,占0%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)240.2万元,其中:

货物采购金额60.16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额180.11万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额200.34万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额41.1万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额200.34万元;

在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:

制度建设情况无;

工作机制建设情况无;

绩效评价开展情况:

2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个;

绩效评级为“良”的项目0个;

绩效评级为“合格”的项目0个;

绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

 

上海市浦东新区卫生学校

2017年7月18日

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