新能源创业计划书模板Word文档下载推荐.docx
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年均税后利润率
投资利润率
财务内部收益率(所得税后)
>基准收益率
财务内部收益率(所得税前)
财务净现值(元)(所得税后)
>
0,ic=
财务净现值(元)(所得税前)
投资回收期(所得税后)
年,不含建设期
投资回收期(所得税前)
第二部分公司与管理
、公司概况新能源X公司是一家专业供应新能源X产品的企业。
公司集产品研发、设计、生产、销售、物流配送及售后服务为一体。
人才是企业发展、壮大的核心竞争力,新能源X公司拥有专业的管理人才队伍、优秀的销售
精英团队、分类别的产品质检小组、以及完善的配送和售后服务团队,为本项目的发展提供
了强有力的人力保障。
信心+实力+您的携手支持,本项目的实施必将实现巨大的经济效益。
三、企业文化
1.经营理念
愿景:
使命:
企业精神:
经营理念:
经营宗旨:
服务宗旨:
口号:
核心价值观:
公司用人宗旨:
2.员工活动
公司定期组织员工参加各种活动,如公司举行新春联欢会、组织员工到寺庙祈福、开办公司
运动会等,从而加强组织锻炼身体、开阔视野、增强凝聚力的目的。
同时活动也培养了员工的组织策划能力,是员工展现综合素质的一个大舞台。
四、战略合作
1、合作品牌
2、成功案例
五、创业公司优势
第三部分产品与服务介绍
一、产品介绍
二、服务说明
三、崭新的商业模式
1、传统经营模式
搜索信息:
邀请选样:
客户比较价格:
下订单:
采购:
交货:
售后服务:
弊端分析:
完全靠营销手段竞争,竞争趋冋;
采购成本较高、交货期较长也是这种模式的通
病。
2、其他经营模式
3、本项目的经营模式
通过以上新能源行业的经营的模式分析可知,上述经营模式较有各自的利弊,行业竞争比较
激烈,行业的优势企业出现需要新的经营模式的出现。
本项目在自身的发展过程中创造性地总结出了具有自主特色、行业领先的经营模式(在资金
的支持下)。
即:
该模式下新的采购流程是:
(1)本公司采购;
(2)储存国外代理品牌产品;
(3)报价投标;
(4)签合同;
(5)快速交货;
(6)售后服务。
这种经营模式的优势非常明显:
一是可以形成品牌的优势;
二是形成价格的优势;
三是货期
大大缩短。
同时这种模式的弊端也是有的:
即需要大笔资金的投入,一方面要大量采购一般
性的产品(或向生产企业下订金),另一方面还要储藏代理的产品,资金需求量大。
四、售后服务
1、新能源公司建有一支强大的售后服务队伍,为本项目产品安装与售后服务提供强有力的
支持;
2、保证服务网点覆盖产品销售范围的100%,确保服务无盲区;
3、开通统一服务热线,提供365天全天候热线服务,保证用户询问、咨询等信息沟通无障
碍,保证用户的投诉信息得到及时处理;
4、开通、设立专门服务网站,公示售后服务承诺及服务政策,提供在线服务功能,公司网
站语言分为中文、英文两种;
5、开通服务邮箱,方便用户查阅公司服务政策;
6、建立完善的客户关系管理系统。
客户是企业生存的衣食父母,为更好地满足客户需求,提高客户的满意度,公司将建立一套完善的客户关系管理,客户关系管理的服务体系架构如下图所示:
客户眼
勞平台
客户信I
扈I
客尸维I
JU
第四部分行业与市场分析
一、行业宏观环境分析
1国内经济环境
2006-2010国内生产总值及增长速度
随着我国总体经济水平的不断提高,城镇居民的收入水平也渐渐提高;
地区经济的稳定发展
为各行业的健康快速发展,特别是新能源行业的发展营造了一个良好的经济环境。
2、行业政策环境
二、行业发展情况
1新能源行业发展现状
2、新能源行业市场规模
3、新能源行业市场前景预测
三、产品市场预测
项目产品市场预测
第五部分市场营销策略
一、营销目标
1品牌目标
通过与国内外知名品牌合作,逐步打造和提升新能源品牌的知名度,树立本公司良好的企业形象和品牌形象,竭力将本公司发展成为国内新能源行业知名品牌,将公司的核心竞争力架
构在公司品牌上。
2、市场目标
本项目运用新的模式,通过与国内外知名品牌合作提升企业知名度的同时,建立公司竞争优
势。
同时将在异地设立分支机构,扩大国内市场份额,走向全国发展。
3、销售目标
鉴于新能源市场的巨大潜在需求和本项目设定的生产经营能力,公司拟分三步走:
在销售收
入方面第一年争取实现年销售额X亿元,第二年实现X亿元,第三年实现X亿元的销售收入;
三年总利润合计达到N亿元。
二、项目营销方案
1实行“市场推广+渠道销售”的总体营销战略。
2、筹建业务部门,将客户分类管理,明确管理制度,保证每个用户都有专人定期服务,避
免出现失落客户。
同时通过分类,可以让管理人员将主要精力集中在重要客户的管理上,通
过服务好这些客户充分的发掘这些客户的潜力,公司充分利用现有的客户资源,同时通过制
度和组织结构的完善将现有的客户潜力充分发掘。
3、加设专门机构,如市场推广中心。
4、进一步创新市场营销的方式和手段。
5、建立强大的市场推广队伍,为市场推广人员进行专业的培训。
6、加强广告宣传及网上推广工作,公司采取销售终端活化的方式,通过强化广告宣传力度,
扩大销售。
7、参加产品展览会,提高参展效果,创造最大的经济效益。
第六部分资金规划与退出机制
一、资金需求
根据本项目的战略规划和发展需求,本创业计划预计需投入资金X亿元。
、资金使用计划
序号
项目
所需资金
备注
1
土地、建安工程费
土地使用权的取得和建筑安装所需投入
2
设备购置及安装费
设备投入
3
预备费
备用金等
4
其他费用
建设期期间费用
5
日常流动资金
运营所需铺底流动资金
总计
具体资金需求待项目正式实施时确定
三、投资方式规划
公司计划以多种方式筹集资金,具体事项可视投资者意向进行深入协商。
四、投资者权利
投资者作为公司的股东,享有公司股东的基本权利。
1投资方享有分红权
可以依照所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
2、投资方享有知情权
公司每月向投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表;
3、投资方有权随时查阅公司的重要文件
包括:
公司章程、本人持股资料、股东大会会议记录、中期报告和年度报告、公司股本总额、股本结构等;
4、投资方享有表决权和监督、建议、质询权
可以通过选派董事参与公司决策,但是不干预企业日常经营管理;
投资方可向公司委派一名财务监督员,监督公司资金运用情况;
若不委派财务监督,可以委托会计师事务所行使监督工作。
5、投资方享有寻求司法保护权
当股东的合法权益受到公司、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员或其他股东侵害时,
对侵害股东权利的行为,股东有权依法追究公司及有关责任人的法律责任,可以通过司法途
径寻求保护。
五、退出机制
本公司把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置,将始终坚持“企业价值最大”
的经营目标。
投资者退出的方式主要有IPO(首次公开发行)、出售、清算或破产三种,其
中IPO是最成功的退出方式,上市退出所带来的收益高于其他退出途径。
随着我国资本市场
的不断完善与发展,新三板市场正在完善,创业板市场的设立大大增强了投资方通过IPO
形式退出的可行性。
本公司将密切关注创业板和新三板市场动态,时刻与证券业界保持联系,
力求公司尽快在创业板上市,使投资者获得最大的投资收益。
第七部分财务分析
一、基本假设
1评价依据
(1)评价依据:
有限责任公司会计制度和现行税收政策
(2)评价方法:
国家计委和建设部联合颁发的《建设项目经济基础评价方法与参数(第三
版)》
2、财务评价基本数据与参数选取
(1)财务价格:
财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析,采用的是预测价格。
(2)项目计算期:
本项目运营期5年,不含建设期。
(3)财务基准收益率:
参考本行业近年的平均收益水平,并考虑项目的风险因素,设定为
10%
3、有关说明
(1)计价货币为人民币。
(2)在计算中,由于未保留小数位数的缘故,某些合计项显示数值与单项显示数值累加之
和不一致,并非计算有误。
二、收入预测与成本费用估算
1、收入预测表
单位:
元
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
收入A
收入B
合计
增值税
2、成本费用估算表
年份项目
直接成本
营业税金及附加
日常管理费用
销售费用
折旧费用
6
摊销费用
7
三、盈利能力分析
1项目利润表
产品销售收入
销售税金及附加
总成本费用
销售利润(1-2-3-4)
其他业务利润
营业外净收入
8
利润总额(5+6+7)
9
所得税
10
税后利润(8-9)
2、现金流量预测表
建设期
经营期
现金流入
1.1
营业收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
1.4
其他现金流入
现金流岀
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
2.5
2.6
税后净现金流量
税后累计净现金流量
税前净现金流量
税前累计净现金流量
四、财务评价结论
>基准收益率10%
0,ic=10%
以上各项财务数据和评价指标表明,本项目具有稳定的现金流和盈利能力,能在运营期内收
回投资,风险小,具有良好的社会效益。
全面衡量结果,认为本项目在经济上是合理的、可行的。
第八部分风险评估
一、政策风险
国家对新能源行业颁布的法律、法规、产业政策、税收政策等可能会给公司的运营带来不确
定性因素。
新能源公司将在日常经营过程中将加强对有关政策、法规的研究,掌握国家法规
政策的最新动态,及时调整公司的发展目标和经营战略,减小政策变化带来的风险。
、市场风险
本项目面临市场的竞争,在竞争中最终能占领多大的市场份额事前难以完全准确地测算,发
展前景存在不确定性。
市场应对措施:
三、人才风险
本公司保持健康发展源于拥有完善和成熟的管理制度,能否培养和留住管理人才和销售人
才,能否保持人才结构的稳定和优化,存在一定的风险。
四、财务风险
本项目经营业务的发展壮大有赖于资本的不断投入,在目前情况下需通过融资解决资金问
题。
若不能得到融资会影响上述计划的顺利实施。
财务风险应对措施:
五、其他风险
不可抗拒和不可预测事件的出现,可能导致公司的投资损失。
第九部分SWOT分析
、SWO模型分析
优势(Strengths)
劣势(Weakness)
机会(Opportunities)
威胁(Threats)
从SWO分析可以看出,未来的市场,对新能源公司而言是机会威胁并存,但整体而言还是
利远大于弊的,在具体战略的选择方面,本公司现阶段应执行强化优势(S),把握机遇(O,
弱化威胁(T)的发展战略,利用已形成营销优势、产品优势和管理优势,提升公司品牌知名度,扩大市场,在未来若干年内发展成为国内知名的新能源产品综合性企业。
二、项目综合评价
经过行业、市场以及本项目创业机会的分析,本项目需要筹集资金,抓住市场机会。
本项目
投产后能较快产生可观的经济效益,经预测,未来五年可以实现年均收入超过X亿元,年均
净利润率达N%税后财务内部收益率达Y%投资回收期T年。
综上所述,本项目具有较大的投资价值,为投资者创造更多的财富。
第十部分附件
中商智业的可行性研究报告服务包括:
・用于融资、对外招商合作的商业计划书
・用于招商,吸引加盟的招商计划书
•用于募投的私募商业计划书
*用于面向投资机构融资的创业计划书
•用于申请资金或融资的商业策划书
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1公司拥有权威、专业的顾问团队
目前公司具有资深的全职研究与咨询人员80余位,全部为大学本科及以上学历,其中博士
学历占4%硕士学历为40%,本科学历为50%,获得双学士学位的为6%同时公司常年聘请各行业资深专家、学者、分析师、律师、财务顾问等100余位,他们均是各自所在领域的权威
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团队专业人员学历分布
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6%4塔
硕士
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0832),是国内专业的第三方市场研究机构
和企业综合咨询服务提供
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丰富、权威的行业数据、产量数据、进出口数据、企业数据等基础数据库,为本公司可行性
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究结论、数据及观点文章也大量被国家政府部门的网站转载,如央视财经频道,凤凰财经,新浪财经,中国经济信息网,商务部,发改委,国务院发展研究中心(国研网)等。
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