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2.1单位范围

适用于玉柴专卖公司及其下属子(分公司,包括控股、参股及纳入经营管理的子(分公司,下称“各单位”。

2.2存货范围

指列入资产负债表存货项目的各种商品配件(含发动机零配件、汽车配件等、润滑油、化工产品、汽保产品、轮胎、包装物(含纸箱、木箱以及低值易耗品等。

3盘点方式和时间

3.1各存货单位每年组织两次定期全面盘点。

3.2中期盘点,北方等天气较冷的公司(具体单位在盘点工作通知中确定,下同于每年4月27日-4月30日进行,其余公司每年6月27日-6月30日进行;

3.3年终盘点,北方等天气较冷的公司于每年10月28日-10月31日进行,其余公司每年12月28日-12月31日进行。

3.4盘点时间如有更改,在盘点通知另行明确。

3.5交接盘点:

仓管负责人发生岗位变动时,在岗位变动当月进行存货盘点,原则上在当月27日-30日进行盘点,并以盘点结果作为存货管理责任的交接依据。

(注:

月度抽盘及经理、财务负责人离任抽盘作为过程管理在《存货管理制度》中明确

4盘点组织

盘点总负责人:

总经理

初盘总协调人:

主管业务线副总经理

复盘总协调人:

总会计师

初盘组织部门:

各资产管理部门

复盘组织部门:

财务部

盘点小组:

初盘小组由各单位的存货管理部门仓管员及业务人员组成,复盘小组由财务人员及其他管理人员组成。

存货管理单位负责组织进行初盘,财务部负责组织进行复盘。

初盘人员不能兼任盘复人员,即不能由同一人完成同一仓库、仓区的初盘、复盘工作。

5盘点工作职责

5.1财务部负责牵头组织盘点,审批盘点差异,对全公司盘点结果进行总结汇报,对经审批的盘点盈亏作相应账务处理。

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5.2营销部负责公司全部存货盘点的实盘数差异复核、出具实盘考核意见。

5.3各实物管理单位(部门负责人负责组织本单位存货盘点工作,并对盘点结果、盘点分析报告的完整性、真实性和正确性负责。

单位负责人亲自担任或指定一名具体盘点负责人。

5.4集团信息技术部或系统维护人员负责协助解决信息系统盘点数据处理和监控。

6盘点计价

总部配件采用总部标准成本价计算,子(分公司采用子公司标准成本价计算。

7盘点分类

7.1按存货项目分类

按存货项目分类盘点、分类统计数据,即按配件、润滑油、化工产品、汽保产品、轮胎、包装物、低值易耗品等类别进行盘点。

7.2按存货状态分类。

对外销售的存货一般分为适销、不适销和存在质量问题等三个状态,对适销、不适销和质量商品状态的定义界定:

7.2.1适销商品,指能正常周转、销路较好的商品。

7.2.2不适销商品,指市场需求改变、或库龄过长、或技术参数改变等因素影响,暂时无法销售的商品,但不包括有质量问题的商品。

7.2.3存在质量问题商品,指存在质量瑕疵,有待修理、更换的商品。

7.3按存货库存账龄分类

存货按库存账龄划分为八个账龄段:

1-3个月、4-6个月、7-12个月、13-24个月、25-36个月、37-48个月、49-60个月、大于60个月。

8盘点前准备工作

8.1盘点负责人根据存货管理实际情况,细化存货盘点要求,确定具体盘点负责人,确定初盘人和复盘人选。

8.2业务员负责通知客户根据自身需要提前备货。

在符合信用政策的情况下,可要求信誉好、偿债能力强的客户提前备货,以减轻盘点压力,减少盘点过程中的临时出入库单据的使用,减少存货数量调整。

8.3仓管员负责存货整理:

要求摆放整齐、分类集中、标志清晰,同一类型分区存放、同一物料统一存放;

检查系统单据,原则上应确认不存在已发货未开单、已验收未入库、已作单未出库的情况后才能进行系统冻结。

8.3.1由于特殊原因不能在系统开出单据的,将单据整理归类,并作好电子版表格备查,避免误作盘亏。

8.3.2由于特殊原因已开销售单未能提货的必须作好实物隔离及标识,并作好电子版表格备查,避免误作盘盈。

8.4仓管员负责准备临时任务出库单。

8.5仓管员划定特定货架或仓库空地,以备隔离存放盘点期间验收的货物。

8.6各单位仓库负责人负责准备和打印存货盘点单。

可以从业务系统打印存货盘点单,或参照提供的存货盘点格式表打印空白的存货盘点表。

8.7存货收发时间的截止。

领料/发料,验收/销售等收发业务的截止时间为初盘前一天17时30分。

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9盘点工作步骤和办法

9.1盘点主要步骤工作流程图

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9.2异地仓库存货盘点要求

若存在委托他人管理的异地仓库存货,必须同步进行确认,如果因特殊原因不能实施现场盘点,应凭异地仓库保管人签字确认的实盘报表录入博科系统。

9.3盘点期间收、发货要求

9.3.1盘点开始后,原则上应停止存货的进出和移动。

遇紧急情况必须发货时,必须开具《临时业务出库单》,经单位负责人和财务负责人(或会计审批后才能发货。

《临时业务出库单》在盘点结束后的三天内补录入业务系统,重新打印出库单,并附上原始《临时业务出库单》作为出库凭证。

9.3.2盘点期间经批准后的所有发货业务,都必须在《临时业务出库单》中注明“已盘”或“未盘”字样,属未盘存货的,应调增实盘数量维护到业务系统;

属已盘存货的,直接作为下一会计期出库数。

10盘点结果分析编写与报送、账务处理及存档

10.1盘点结果分析(报告报送与审核

10.1.1盘点差异及分析报告的编制及审批流程

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10.1.2总部完整存货盘点分析报告的编制

A、总部审批完总部各仓库及各子公司盘点差异后一周内,由营销部编写总部及子公司实物盘点差异汇总分析报告并按本规定出具考核意见;

以公开发文方式执行。

B、财务部内审组审批完各子公司盘点差异后一周内,负责编写子公司存货盘点账面差异汇总分析报告,报财务线领导审批。

C、财务管理组收集营销部及内审组、存货核算岗编写的的存货盘点分析报告后,一周内出具合并盘点分析报告,总结整个盘点工作存在的问题,提出整改意见,报请财务线及公司领导审批,并适时对本制度进行修订。

10.2盘点差异的账务处理要求

10.2.1各存货单位对于标准成本价在350元以上的盘盈、盘亏必须查明原因,并做出书面说明。

属于数量差异引起盘盈、盘亏,在查明原因之前先转入待处理财产损溢,待查明原因之后,视不同情况作不同的处理。

10.2.2各单位在存货盘点差异审批流程结束当月内凭库存调整单及审批流程,在财务账面把存货差异转入待处理财产损益,同时结转入损益。

10.2.3当月报税务机关批准,尽可能争取在年度所得税汇算清缴前获取税前列支的批文。

10.3盘点报表的存档

10.3.1总部各存货单位:

手工记录原始盘点单(初、复盘经实盘人员签字,系统解冻后的盘点明细表经部门经理、仓管签字并加盖部门章。

一式四联,存货单位主管、责任仓管、营销部国内业务组、财务部存货核算岗位各存一联。

10.3.2各子公司存货单位:

手工记录原始盘点单(初、复盘经实盘人员签字,系统解冻后的盘点明细表经单位负责人、仓管、会计签字并加盖公章。

一式四联,存货单位仓管、会计、营销部国内业务组、财务部内部审计组各存一联。

子公司会计负责将盘点表与盘点差异分析报告、《附件1-3:

存货盘点汇总表(财务负责人》一起装订成册,寄财务部内部审计组编号存档。

10.3.3财务部财务管理组负责打印装订公司合并存货盘点分析报告,后附总部及子公司存货盘点档案清单备查,总部的存货盘点档案清单由财务部存货核算岗提供;

子公司存货盘点档案清单由内部审计组提供。

11盘点结果考核条款。

11.1属于内部管理人员恶意串通,内外勾结,盗窃、盗卖存货,致使存货损失的,按损失金额的200%-500%进行扣罚,并追究有关人员的行政责任和刑事责任。

11.2属于盘点过程错盘、错记、错录等造成差异,未给公司造成损失的,视差异情况,按差异金额的正、负绝对值合计的1%考核。

11.3属于存货管理原因中造成差异的,按金额差异、品种差异并列考核,经理、财务负责人、仓库负责人承担比为2:

1:

7,有副经理的单位经理、副经理、财务负责人、仓库负责人承担比为2:

6;

或者由子(分公司根据责任大小对考核金额进行具体分配,报营销部审批后执行。

金额差异扣罚标准:

品种差异扣罚标准:

说明:

核算金额差异与品种差异占比时,以所有差异核算;

执行金额差异占比考核时,剔除已在11.4、11.5考核的金额,不再重复考核。

11.4对于标准成本价在350元以上的所有物料的盘亏赔偿,以及虽单价不超过350元,但单一物料盘亏总额在5000元以上的,按标准成本价的30%-50%执行单项考核。

11.5对于出现存货盘点差异金额在5万元以上(含5万元10万元以下的,除执行上述经济处罚以外,另对直接责任人将根据其责任大小和性质,给予留用察看、调离岗位、挂靠、降职、撤职、辞退或移交司法部门处理,同时追究子公司经理和仓库负责人的管理责任。

11.6对于出现存货盘点差异金额在10万元(含10万元以上的,致使总部另行派出专项工作小组进行重新盘点或核实差异真实性的,将根据核实的差异结果或因此所发生的专项费用在不超过10%以内对责任单位进行额外的专项考核,对直接责任人及相关责任人将根据其责任大小和性质,给予调离岗位、挂靠、撤职、辞退或移交司法部门处理等,同时追究子公司经理及相关责任人的管理责任。

11.7总部盘点金额差异率小于或等于0.01%,品种差异率小于或等于5%;

子(分公司盘点金额差异率小于或等于0.05%,品种差异率小于或等于10%的,视仓库金额占比、盘点时间、盘点结果真实性等情况,奖励相关存货单位1000-5000元,奖金分配比例与考核比例一致。

11.8包装车间在拆箱包装过程中经技术质量部确认为短缺件的,需定时(至少一个季度对短缺件进行调整,因日常未作处理,待盘点进行调整的,按相关盘点考核条款50%进行扣罚。

11.9除经过技术质量部确认属厂家供货的短缺件外,如果日常工作中因管理不善导致存货丢失、短缺,并能确知丢失金额(按实际采购价格,按本制度相关盘亏规定进行考核。

12盘点工作过程考核

12.1未经批准不按规定的时间进行盘点,或超通知给予盘点时间的,按超期天数或提前、推后的天数考核100元/天;

未经批准,不按盘点程序进行盘点,考核单位负责人1000元/次。

12.2盘点过程中,有弄虚作假,照抄账面数据作为盘点数的行为;

复盘过程中,有照抄初盘数作为复盘的行为,一经发现,考核初盘人、复盘人各500元。

经过复盘,复盘品种误差率在5%以上,考核初盘人500元。

12.3未按规定使用和打印盘点表格的,考核相关责任人各100元。

12.4未按规定时间上报盘点报表资料,考核盘点单位和责任人员各50元/天。

12.5盘点人员不服从盘点负责人指挥,迟到,早退(未经批准擅自离开盘点地点视同早退的,考核50元/次。

12.6故意隐瞒盘点差异,虚报盘点数据,一经发现,一律撤职查办。

12.7其他规定未提及考核事项的,按盘点情况或营销部、财务部调查情况,部门领导或公司领导意见执行考核。

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