淮滨县国土资源局Word文件下载.docx

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(四)统一管理全县城乡地政、地籍工作;

建立健全日常土地统计制度、地籍管理制度和土地动态信息监测系统;

贯彻执行国家、省有关地籍管理的各项技术规程;

负责组织实施全县国土资源调查;

对全县土地分等定级、土地基准地价、标定地价和土地评估机构资质进行审核和监管;

对地价评估结果进行备案。

(五)负责全县农用地转用、建设用地预审、建设用地征用、报批;

负责国有土地使用权划拨、出让、转让、租赁、抵押、作价出资(入股),授权经营和政府储备等项工作对企业改制中土地使用权处置进行审查、报批;

指导全县农村集体非农土地使用权的流转管理。

(六)统一管理全县土地市场、制定全县土地市场管理政策,规范土地市场;

协助财政、税务部门做好土地税、费等土地收益的征收与管理工作;

负责组织对城镇国有土地使用权的招标、拍卖等项工作。

(七)负责对建设项目、城市总体规划和区域经济开发规划区域内矿产资源的压覆情况进行审查核准;

依法合理分配矿产资源;

负责采矿登记和发证;

负责矿产资源补偿费、采矿权价款、采矿权使用费的征管;

负责对矿产资源开发、利用和保护的监督管理;

组织实施采矿权的招标、拍卖工作,审查审批采矿权的抵押、转让等;

对矿产品加工、经营活动依法进行监督管理。

(八)在县环境保护规划指导下,监督管理地质环境及开发利用工作;

组织编制地质环境保护、监测及地质灾害防治规划、计划,参与编制县环境保护规划;

对建设项目、城市总体规划和区域经济开发规划区域内地质环境条件及地质灾害防治等提供有关审查意见;

依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘察和评价工作,保护地质环境和地质遗迹,协调处理重大地质勘查纠纷;

负责全县各类地质资料的汇交、管理工作。

(九)参与地热水、矿泉水资源调查、评价、规划,对全县地热水、矿泉水资源的合理开发利用进行监督、监测;

负责全县矿产储量的统计及管理工作。

(十)负责测绘工作的组织、协调、质量验收;

编制测绘规划;

负责测绘成果验收和资源的收集、管理、应用及保密工作;

对违反《测绘法》的行为进行查处;

对测绘市场进行依法管理,对测绘队伍的资格进行审查,对测绘证书进行审查报批。

(十一)加强对实行资产化管理的国有资产的监管;

组织或参与在国有企业改革中对土地资产处置的审批工作;

参与对资产化管理的国有资产清产核资工作;

参与对实行资产化管理的国有资产进行产权界定和评估工作。

(十二)监督检查全县国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况;

依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;

组织查处违法案件、调处重大权属纠纷;

对各类违法案件的处理、办结实行审理会签制度;

认真作好国土资源信访案件的受理与查处工作。

(十三)负责全县国土资源科学技术宣传和教育工作,组织、指导全县国土资源管理工作人员的培训工作;

负责管理机关和局属单位的人事劳动工作及对外交流与合作事宜。

(十四)安排并监督、检查国家、省和市、县财政拨付的国土资源经费、专项经费及其它资金使用情况。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

纳入淮滨县国土资源局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.淮滨县国土资源局本级

序号

单位名称

1

淮滨县国土资源局本级

第二部分

淮滨县国土局

2017年度部门决算情况说明

2017年度收入总计18797.62万元,支出总计18797.62万元,与2016年相比,收、支总计各(减少)1357.42万元,(下降)0.93%。

收入变动的主要原因是:

主要是增加行政事业乡所及自收自支人员的社会保障费,支出变动的主要原因:

增加行政事业乡所及自收自支养老保险等社会保险费。

2017年度收入合计18397.62万元,其中:

财政拨款收入9381.4773万元,占0.51%;

事业收入9016.1421万元,占0.49%;

其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计万元,其中:

基本支出9416.14万元,占0.51%;

项目支出9381.48万元,占0.49%。

2017年财政拨款收支总决算18397.62万元。

与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4273.78万元,增长0.23%。

变动的主要原因:

工资津贴和其他社会保障缴费(机关事业单位基本养老保险、职业年金)比2016年有所增加。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出9416.1421万元,占支出合计的0.51%。

与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2263.61万元,增长0.24%。

工资增长和养老保险等社会保障有所增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9416.1421万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出9016.1421万元,占0.96%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9016.14万元,支出决算为9416.14万元,完成年初预算的0.96%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因:

一公共预算财政拨款年初结转和结余400万元。

其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为9016.14万元,支出决算为9016.14万元,完成年初预算的100%。

决算数大于(小于)预算数的主要原因是其中包含工资性支出、社会保障和医疗住房等支出。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出9016.1421万元,其中:

人员经费1853.4304万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资和基本养老保险等社会保障;

公用经费7162.7117万元,主要包括:

办公费、电费、电话费、办公耗材损耗及办公软件配置。

与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加496.52万元,增长0.73%。

变动的主要原因人员工作增长和养老保险缴费有所增加。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为20万元,完成预算的100%,其中:

公务用车购置及运行费支出决算为10万元,完成预算的100%;

公务接待费支出决算为10万元,完成预算的100%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是所属单位调减公车运行。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元,下降0.9%,其中:

公务用车购置及运行费支出决算不增不减,公务接待费支出决算减少2万元,下降0.9%。

公务接待严格按照规定控制开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算10万元,占0.50%;

公务接待费支出决算10万元,占0.50%。

具体情况如下:

开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费支出10万元。

公务用车运行支出10万元。

主要用于两队下去巡查、巡查违法案件。

2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为量。

3.公务接待费支出10万元。

主要用于招待上级单位巡查工作及协助单位办理业务。

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位2017年未开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我单位2017年未开展项目绩效自评工作

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9381.48万元,支出决算为9381.48万元,完成年初预算的100%。

主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出18797.6194万元,比2016年增加3586.1794万元,增长0.81%。

变动的主要原因是:

主要是社会保障和医疗支出及住房保障。

(二)政府采购支出情况。

我单位未有政府采购。

(三)国有资产占用情况。

2017年期末,其中:

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆(二级机构)用于巡查违法建房、乱建、超建,为了利于全县城市文明建设。

第三部分  淮滨县国土局

部门决算名词解释

一、财政拨款收入:

单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:

纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:

单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:

单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:

本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:

本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分(Excel表格)

淮滨县国土局2017年度部门决算表

说明:

表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;

整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。

收入支出决算表

公开01表

部门:

金额单位:

收入

支出

项目

行次

金额

栏次

2

一、财政拨款收入

183976194.00

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

93814773.00

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

43

8

八、社会保障和就业支出

44

2415606.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

871495.00

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

143910663.00

12

十二、农林水支出

48

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

39526712.00

19

十九、住房保障支出

55

1251718.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

183976194.00

本年支出合计

60

187976194.00

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

61

年初结转和结余

26

400

交纳所得税

62

基本支出结转

27

提取职工福利基金

63

项目支出结转和结余

28

转入事业基金

64

经营结余

29

其他

65

30

年末结转和结余

66

31

67

32

68

33

69

总计

34

70

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

科目编码

科目名称

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

23202.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1962404.0

1962404.00

机关事业单位职业年金缴费支出★

430000.00

医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗★

其他行政事业单位医疗支出★

城乡社区支出

城乡社区公共设施

50000000.00

其他城乡社区公共设施支出

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

93814773.00

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

其他城乡社区支出

95890.00

其他城乡社区支出

国土海洋气象等支出

35526712.00

国土资源事务

35536712.00

行政运行

2253002.00

国土资源规划及管理

400000.00

土地资源调查

4580000.00

国土资源行业业务管理

12746213.00

土地资源储备支出

550000.00

其他国土资源事务支出

14997497.00

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

4000000.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

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