采购所需各种表格.docx
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采购所需各种表格
No.
请购单号:
__日期:
_
厂商
编号
地址I
订购容
项次
物料名称
料号
单位
订购数量
单价
金额
交货日期数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
合计金额(大写)
万仟佰拾元
交货地点
交易条款
一、交期
承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以或书面调整之交期交货,若有延误,逾一日扣该批款
的%
二、不良处理
1.经检验后之不合理品,应于三日取回,逾时本公司不负责。
2.如急用需选别,所产生之费用,依本公司之索赔标准计费。
总
经
理
经
理
课
长
承
办
人
承
制
厂
物料特采申请书
No.
申请日期:
年月曰
申请单位
品名
商名称
使用机型
材料编号
数量
异
常
容
特
采
理
由
检
讨
结
果
研
发
责任者
制
造
责任者
品
管
责任者
总经理
研
发
制
造
品
管
生
管
索赔通知书
No.
本公司于年月日向贵公司采购之下列货品:
—,因贵公司产品□品
质不良□交期迟延,造成本公司蒙受元的损失,兹检附□损失计算表份
口品质检验报告份□本公司客户索赔函复印本份,连同原采购合约复印本—■份,望贵公司给予谅察赔偿,其赔偿金额,敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除
□以现金支付
顺颂
商祺
股份
采购部年月日
物料订购进度表
订购单号
料号
品名
订购
日期
厂商
项目
计划
入库
实际
入库
备注
日期,
数量
累计
日期
数量
累计
日期
数量
累计
日期:
数量
累计,
日期
数量
累计:
日期:
数量
累计
日期
数量
累计
日期
数量
累计
制表:
主管:
物料卡
No:
建卡日期:
物料名称
料号
储放位置
物料等级
□A吕C
Jc全存里
订购点
取周行里
放置时间
日期
入库
出库
结存
日期
入库
出库
结存
说明:
1.每一物料设一^;
2.物料进出当日发账;
3.每月盘点对账。
供应商调查表
厂商编号:
日期:
No.
名称
地
总公司
分公司
工厂
公
司
概
况
资本额
万兀
机
器
设
备
名称
建立登记日期
年月曰
工厂登记证字号
往来银行
银行分行
银行分行
开始往来
年月曰
停止往来
年月曰
所属公会或团体
协力工厂数
协力工厂利用率
%
平均月营业额
万兀
材
料
来
源
材料名称
供应
)商
备
注
员
工
职能
人
数
主
要
广
品
品名
比
率
品名
比率
三
车
1
X
址
电话
法定代表人
经办人
台数
厂牌规格
购入年/月
购入成本
性能
1*
(人)
员工
(人)
大学以
上(人)
高中
(人)
平均月薪
时
泰
公司名称
比率
公司名称
比率
单价变动月报表
No.
日期:
序号
变动
日期
料
号
品名
规格
变动
原因
上次变
动时间
原购
单价
变动后单价
差异
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
呆废料处理报告
No.
日期:
项
次
申请单号
品
名
规格
(料号)
单
位
数
量
拟处理
拟标售底价
注
移转
别用
废弁
标售
单
价
总价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
批准:
审核:
报告:
收货单
No.
日期:
货品别
口材料□半成品口成品口包装材□消耗材口
订购单号
)商名称
)商编亏
收货日期
收货明细
项次
品名
规格
订购
数量
单位
实收
单价
金额
备注
件数
数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
说
明
检验结果
检验员
收货部门
主管
经办
送货验收单
No.
日期:
进料时间
年月曰
J商名称
订购数
料号
交货数
订单
品名规格
点收数
发票
实收数
检验项目
检验规格
抽检数
检验状况
不良数量
判定
检验数量
不良数
不良率%
综合判定
允收
拒收
特采
选别
备
注
仓
库
主
管
入库
员
品管主管
检验
员
点
收
员
特另U领料单
No.
日期:
原领料单No.
品名
型号
计划生产数
生广不足数
制单No.
不足原因
材料追加明细
料
号
追
加
数
量
日期
会
计
一
r
长
主
管
申
请
说明:
1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料