广西北海海城区城管理综合行政执法大队Word文档下载推荐.docx

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表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理行政执法方面的法律、

法规、规章和方针政策,制定海城区城市管理综合行政执法目标并组织实施。

(二)负责海城区范围内市容环境卫生及经市人民政府同意由海城区管理的城市园林绿化、城市道路桥梁、城市排水、城市户外广告、城市照明、燃气、海滩等城市管理方面的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制等职责。

(三)负责海城区范围内城乡建设规划方面的法律、法规规定的监督检查、行政处罚、行政强制等职责。

(四)对已竣工的民房建设项目进行规划核实;

审查各中队上报案件卷宗及报批工作。

(五)负责对辖区各街道中队的行政执法业务工作进行协调、监督、检查和工作考评。

受理城市管理(含城乡建设规划)行政执法方面违法、违规行为的举报与投诉,查处执法人员在执法过程中的违法违纪行为,纠正、处理执法工作中的处罚不当和不作为行为。

(六)处置辖区范围内城市管理综合行政执法和规划监察执法工作中的突发事件,负责处置街道中队履职不及时出现的问题,执行各项执法机动任务。

(七)对在建民房项目实施批后管理;

对违法建设的民房、未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证而擅自建设的建(构)筑物的立案查处工作;

对民房、未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证而擅自建设的建(构)筑物(俗称“无证建设”)的规划监察执法工作。

(八)负责海城区城市管理综合行政执法队伍的教育、培训。

(九)法律、法规赋予的其他行政执法职责。

(十)完成海城区区委、区政府交给的其他工作任务。

北海市海城区城市管理综合行政执法大队部门决算含本大队决算及北海市海城区联合整治违法用地违法建设办公室。

其中,大队设5个内设股室,5个执法中队,分别为办公室、督查室、政工室、综合业务室、法规室、北部湾广场中队、特勤中队、规划监察执法中队、海滩中队、机动中队;

设高德中队、东街中队、中街中队、驿马中队、西街中队、海角中队、地角中队等7个街道中队,委托给各街道办事处管理。

大队为正科级,大队内设机构、中队为副科级。

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款

 2224.12

一、一般公共服务支出

二、事业收入

 

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

 303.28

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、公共安全支出

 10.00

七、医疗卫生与计划生育支出

 80.94

八、城乡社区支出

 2165.90

九、住房保障支出

78.95

十、其他支出

462.58

本年收入合计

2527.40

本年支出合计

 2798.39

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

 461.91

年末结转与结余

 190.92

收入总计

2989.31

支出总计

 2989.31

万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2224.12

303.28

 2040299

其他公安支出

10.00

2100502

事业单位医疗

80.94 

80.94

2120104

城管执法

1886.15

2120199

其他城乡社区管理事务支出

93.53

2120801

征地和拆迁补偿支出

50.00

2121302

城市环境卫生

20.00

2210201

住房公积金

78.95

2299901

其他支出

307.83

4.55

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

2798.39

2770.60

27.79

2040299

事业单位医疗 

1958.57

其他城乡社区服务支出

122.14

征地和拆迁补偿支出 

22.21 

2129999

其他城乡社区支出

15.20

462.59

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

 2154.12

18

二、政府性基金预算财政拨款

70.00

19

20

21

22

六、社会保障和就业支出

23

24

8

25

2165.91

2095.91

9

26

10

十、公共安全支出

27

11

十一、其他支出

28

12

29

2340.35

年初财政拨款结转和结余

13

116.23

年末结转和结余

30

14

31

15

32

16

33

2270.35

其他城乡社区管理事务

经济分类科目名称

人员经费

公用经费

 2270.35

 1862.65

 407.70

工资福利支出

 1721.12

基本工资

 445.00

津贴补贴

 464.90

奖金

 67.94

社会保障缴费

 193.98

绩效工资

 219.35

其他工资福利支出

 329.95

商品和服务支出

 380.34

办公费

 217.65

印刷费

 11.97

手续费

 5.31

水费

 10.34

电费

25.71

邮电费

15.14

差旅费

0.76

培训费

0.45

专用材料费

24.77

工会经费

13.22

公务用车运行维护费

41.39

其他商品和服务支出

 13.62

对个人和家庭的补助

 141.53

离休费

退休费

 61.36

生活补助

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