建设工程竣工结算审核执业指引Word文档下载推荐.docx
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1.项目经理:
由具备项目专业技术知识的造价工程师或者造价员担任。
2.经办工程师:
根据项目性质、规模和时间确定本工程的经办人员。
3.与被审项目有利益关系,可能影响审核公正性的人员不能参与该项目的审核工作。

四、接收竣工结算资料
1.《工程造价咨询合同》签订时,应向委托单位提供《工程造价咨询需委托单位提供的资料明细表》。
2.接收委托单位相关资料。
委托单位按《工程造价咨询需委托单位提供的资料明细表》准备完毕后,由部门经理指派项目经理接收竣工结算资料,并形成竣工结算资料书面交接记录。
3.项目经理与各专业审核人员的资料交接。
相关资料的分发应由项目经理明确管理责任人,凡需退还的资料应实行分发签收制度,谁领、谁负责。
4.熟悉工程情况,主要包括以下内容:
(1)工程名称
(2)建设地址
(3)建设单位联系人电话
(4)建设规模:
建筑面积m2,投资总额万元
(5)设计单位联系人电话
(6)监理单位联系人电话
(7)施工单位联系人电话
(8)拟送审工程造价金额万元
(9)以前是否初审初审单位
(10)甲供设备和材料的主要内容:
甲供设备和材料大类名称供货地址结算方式
(11)预付工程款和材料款金额抵扣情况
(12)已付工程进度款金额支付比例
(13)委托审核的目的
(14)委托审核时间
(15)委托审核质量要求
(16)项目建设管理组织结构(框图)
五、制订工作计划及派工
1.制定结算审核工作计划。
项目经理检查竣工结算资料,认为基本满足审核条件后,由项目经理编制《工程结算审查计划表》,包括审核计划的内容、审核人员的分工计划、时间计划、质控计划等。
项目经理负责审核计划在项目组成员中的贯彻执行。
2.下达结算审核派工单。
部门经理向项目组下发《工程造价咨询派工单》,项目经理及成员在接到审核资料时,在结算审核计划及派工单上签字,以表示审核工作正式开始。
3.工作节点计划要求。
审核计划及派工单应做到工作分工内容明确、重点突出。
对各个工作时间节点明确,落实具体时间和控制内容,把每一道工序作为一个节,做到各个节点的时间都控制在计划内,总时间就不会超计划。
项目经理对工作计划时间落实应承担责任。
4.工作任务交底和审前培训。
片区负责人或项目经理对参与项目审核的全体人员在审前进行一次审核目的、要求、时限、纪律等方面的工作交底。
重大项目需编制结算审核方案(详附件),组织专门结算审核培训。
5.项目经理根据派工单编号和咨询合同编号完善《重庆片区项目统计表(OA)》,发于片区张经理处进行统一汇总后交由郑昊进行OA系统登记。
6.结算审核时间在委托单位未要求的情况下,需满足《财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知》财建[2004]369号文件的要求:
(1)500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天;
(2)500万元-2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天;
(3)2000万元-5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天;
(4)5000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。
六、结算符合性和实质性审核工作
1.工程结算资料完整性审阅
各审核工程师在接收资料过程中可对资料进行简单的审阅,发现资料有重大缺陷或缺失的应当场与委托人说明,3~5天内应书面函件(工作联系函001)告知委托人再次补充的相关资料,项目经理负责收集各专业缺失资料问题,并与委托人衔接。
2.工程结算资料符合性审核
(1)每个审核项目在实施工程量、价、费计算前,应对项目进行全面的符合性审核。
(2)符合性审核主要包括(但不限于)以下内容:
A审核工程项目建设是否遵循了国家基本建设程序(一般由项目经理实施)。
主要检查项目建设立项、可行性研究、初步设计、开工等批复是否完整、合规。
概算投资总额及其构成,是否超概等。
B审核工程建设是否遵循了国家基本建设制度(一般由项目经理实施)。
主要检查项目法人制、招投标制、监理制、合同制的执行,是否存在严重违规的情况。
C审核招标文件、投标文件、中标通知书、承包合同(包括补充协议)在合同价款类型、风险范围、工期、质量标准等是否一致,是否存在承包合同(包括补充协议)与招标文件有实质性背离的情形。
D审核竣工结算编制的计价方式和原则是否与承包合同约定的计价方式和原则一致。
E审核基础隐检记录是否与地勘资料基本相符,是否有重大差异。
F审核建设单位提供的设备或材料是否与合同约定的一致。
G审核定额套项或清单单价是否存在明显错误。
H审核计费标准是否存在明显错误。
I现场勘验工程实体是否与竣工图一致,对差异情况形成记录。
J审核施工图与竣工图不一致的,是否有设计变更资料。
K经济指标分析。
3.工程竣工结算实质性审核
(1)审核工程量计算是否正确,形成《工程量及套用定额审查调整表》(定额计价)、《工程量审查调整表》(清单计价)。
(2)审核送审单价是否正确,形成《工程量清单综合单价审查调整表》;
(3)审核人工、材料(设备)价格、暂估价的计价依据是否正确,形成《工程材料(设备)价格审查调整表》。
(4)审核措施费、总承包服务费、安全文明施工费、规费和税金计价是否合理,形成差异对比表。
(5)审核新增项目计价是否正确,形成差异对比表。
(6)审核有关补偿或索赔计算是否正确,形成差异对比表。
(7)审核合同约定工期等有关奖惩计算是否正确。
(8)审核建设单位供应的材料或设备扣除是否正确。
4.现场踏勘
认真审阅工程资料后,带着问题到现场。
现场踏勘后形成踏勘记录,完善《工程结算编制(审查)现场踏勘记录表》,记录原则上须经建设单位和施工单位签字认可。
其踏勘方法主要有:
观看拍照、测量测绘、询问记录等。
(具体现场踏勘的注意事项由李青给大家介绍)
特别说明的是建议大家在熟悉图纸后带着问题进行现场踏勘,现场踏勘不仅限于接受资料后,在算量过程中、核对过程中、图纸描述不清楚等情况,均可进行现场踏勘。
5.完善经济技术指标。
七、结算初步审核报告及审前会
1.出具《关于***工程的竣工结算初步审核报告》(详附件一)。
在计量、计价工作完成后,对审核偏差向委托人进行书面报告。
主要内容包括:
工程概况、初步审核结果、主要偏差、存在问题、需要委托人协助解决的问题、下一步工作计划等。
2.召开审前会并形成《建设工程造价咨询业务(审前)会商纪要》
(1)完善《审前会通知》,书面或电话通知委托单位,确定审前会召开的时间、地点。
(2)审前会由项目经理主持。
(3)参加审前会的单位主要有:
委托单位、建设单位、监理单位、施工单位、审核单位。
(4)审前会应形成书面记录,所有参会单位或负责人应签字或盖章。
(5)审前会应对以下内容达成共识:
A被审单位参加结算核对的人员应当持有造价执业资格,并有法定代表人的授权委托。
B审核时间****天,开始时间是以施工单位报送竣工结算资料最后一份的当天开始计算。
当出现下列情形时,审核时间相应顺延:
a)建设单位和施工单位的相关经办人不能按时参加核对;
b)对审核单位提出的质疑问题建设单位或施工单位在24小时内不能答复;
c)施工单位对每天核对的结果不确认,又不签保留意见;
d)对审核结果有分歧,参审各方同意进一步协商;
f)不可抗力。
C对审核结果争议的处理原则。
对审核的结果如有争议,由咨询单位整理会商问题,完善《建设工程造价咨询业务会商纪要》,对争议的问题由建设单位组织监理单位、审核单位、施工单位进行集体会商。
如集体会商仍达不成统一意见的,施工单位对争议部分的金额签署保留意见。
审核单位在审核报告中对施工单位的保留意见进行如实披露。
建设单位应按审核报告确认的无异议部分的结算价款按照承包合同约定的时限进行支付。
对审核报告中披露的争议部分,施工单位可以按照承包合同约定的争议解决办法提请诉讼或申请裁定。
(6)审前会需明确施工单位工程量、价、费、会商纪要的签字人及联系方式,签字人员应经施工单位法定代表人授权委托;
明确建设单位签字人及联系电话。
八、结算审核核对
1.通过计量、计价核对,形成签字认可的结算工程量审核对比表。
该审核对比表须经建设单位(建设单位未参与可不签字)、施工单位、审核单位几方签字确认。
无法达成一致的内容施工单位可签署保留意见待会商时解决。
2.把握审核原则,讲究核对方法。
采取“抓大放小,先难后易”。
3.汇集审核争议问题。
九、争议问题处理
1.项目经理应书面汇总各个审核人在审核中出现的争议问题提交部门及片区技术负责人。
2.部门及片区技术负责人对项目经理汇集的争议问题及时组织所内相关专业人事进行会诊,提出处理意见,并将问题和处理意见报告所领导。
3.将争议问题和处理意见与建设单位或委托单位进行沟通,听取意见。
4.提请建设单位组织监理单位、施工单位和审核单位集体会商,形成《建设工程造价咨询业务会商纪要》,各方签字认可。
5.对集体会商达不成一致意见的争议问题,指导施工单位提出保留意见。
十、审核结果复核
1.审核结果自查复核。
各审核工程师根据《工程结算复核自查表》,对成果文件自查复核。
2.公司内部复核实行三级复核制度。
一级复核由项目经理负责,二级复核由部门经理负责,三级复核由片区技术负责人张经理负责。
复核时需提交以下资料:
(1)《发文稿》、《复核工作记录》;
(2)审核报告、工程结算审查表格、软件版本的计价文件;
(3)现场踏勘记录;
(4)设计施工图、竣工图;
(5)招标文件、投标文件、中标通知书、合同文件、补充协议等资料;
(6)审核过程中的往来函件;
(7)前期立项批复等文件;
(8)设计变更、现场签证、核价资料、图纸会审、开竣工资料等;
(9)自查复核记录;
(10)计算书;
(11)送审结算书;
(12)经济技术指标;
(13)必要的其它资料。
3.经办工程师需对每级复核人员提出的问题进行修改,逐一进行书面回复,调整后的审核结果需再次提交复核人员进行审核,审核无误后复核人员签字复核记录和发文稿,再进行下一步程序。
十一、审核结果会签
1.《工程结算审定签署表》、《**工程结算审查造价书》的编制。
审核计算的结果准确无误后形成确认表,其审核结果应以一个单位工程或一个承包人为对象进行分别会签和汇总会签。
2.经二级复核无误的确认表,由项目经理送施工单位和建设单位签字盖章。
3.《工程结算审定签署表》、《**工程结算审查造价书》的有效性。
经建设单位、施工单位、审核单位的确认表法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后方能有效,且签字各方必须签署日期。
4.《工程结算审定签署表》、《**工程结算审查造价书》的份数根据咨询合同约定的提交委托人