供方质量保证能力评审及报告.doc

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供方质量保证能力评审报告

文件编号

记录编号

供应商

 

审核日期

 

地址

 

省/市

 

电话

 

传真

 

供应商负责人

总经理:

管理者代表:

联系人:

评审类型

囗现场评定囗业绩评定囗直接评定囗首件确认

评审范围

 

审核目的

 

供方性质

囗新囗老 

前一次评审结果/日期

 

零件和服务描述

产品名称

产品重要度

囗关键囗重要囗一般 

质量体系评审结果

等级

 

不符合项

限定改进完成日期

参与评审人员

供应商

姓名

职务

签字

日期

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海红湖排气系统有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评审组长/日期审核/日期批准/日期A

供方名称

供方代码

地址

调查日期

成立时间

法人代表

电话

邮政编码

销售负责人

电话

公司电话

营业证号

税号

公司传真

开户银行

银行帐号

E-mail

企业性质

管理

人员

项目

人员

工程技术

人员

生产作业人员

质量检验人员

特殊作业人员

总计

各教育程度人员数量及比率

主要销售项目

主要销售客户

年产量

生产速度

总销售额

质量

状况

1.公司现有质量体系是

2.其组织名称为负责人电话

3.企业有无规定的产品许可证:

□有□没有

4.产品标准符合:

□国家标准□行业标准□企业标准□其他

5.产品在生产过程中时,所实施之检验方法:

□首检□巡检□末检

□自检□抽检□全检□未实施任何检验

企业

主要

情况

计量

等级

工厂面积(M2)

注册资本

(万元)

固定资产

(万元)

年产值

(万元)

主要设备

总面

建筑

面积

仓库面积

加工(台)

检测(台)

备注

附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件

附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件

1、供应商企业概况

2、主要顾客及供方

3、质量管理体系运行情况

4、具体审核见审核检查表

5、审核不符合项整改建议

6、审核评价

7、评价结论

审核人员签字

编制

审核

日期

供方评审评分表

序号

项目

适用分值

得分

分项评分(得分率)

备注

1

质量管理体系要求

80

 

2

管理职责

40

 

3

资源管理

70

 

4

产品实现的策划

80

 

5

过程设计开发

90

 

6

采购过程控制

80

 

7

设施设备工装和测量装置的管理

100

 

8

生产和服务提供

100

 

9

测量、分析和改进

110

 

10

与顾客有关的过程

80

 

总计

830

评审结论

■供方评判

最终评分(平均得分率)

等级

主要缺失区域分布

1

2

3

4

5

6

7

8

评分说明

1.   评分等级:

Ø          85~100分:

合格

Ø          75~84分:

有条件认可

Ø          75分以下:

不认可供方

2.   计算方法:

a)      分项评分:

“供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值×100%;

b)  最终评分:

总计实际得分值/总计适用得分值×100%

物料明细表

序号

物料名称

规格型号

生产厂家

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

供方质量保证能力评审报告

文件编号

记录编号

主要生产设备概况

设备名称

设备规格/型号

设备制造厂家

设备年份

最近检修或验证日期

通用

专用

是否数控

注:

1各栏均需填写,不得漏项;2不够填可复印。

主要检测和试验设备概况

设备名称

规格/型号

生产厂家

最近检定/校准日期

测量范围

通用

专用

注:

1各栏均需填写,不得漏项;2不够填可复印。

主要工装/模具概况(提供产品所用)

序号

工装/模具名称类型

工装/模具编号

生产厂家

制造年份

最近验证日期

备注

注:

1各栏均需填写,不得漏项;2不够填可复

供方质量保证能力审核检查表

审核检查表类别

企业质量管理体系

过程名称/项目

审核内容

A

B

C

审核状况说明

审核结果

评分

YES/NO/NA

1、质量管理体系要求

1.1质量手册

1.2程序文件

1.3公司营业证明及体系认证证书

1.4质量方针

1.5质量目标监控

1.6文件控制

1.7记录控制

1.8知识管理

2、管理职责

2.1经营计划

2.2职责权限的建立

2.3质量职责构架

2.4管理评审

3、资源提供

3.1人力资源规划

3.2公司年度培训计划

3.3培训记录及资格评估

3.4人员资质是否持有相关资质证书

3.5生产岗位、检验岗位是否符合要求?

3.6设施设备规划

3.7应急计划

备注

1、NA:

表示不适用。

2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。

审核员

审核检查表类别

企业质量管理体系

过程名称/项目

审核内容

A

B

C

审核状况说明

审核结果

评分

YES/NO/NA

4、产品设计(过程设计)/产品开发的策划

4.1技术协议等顾客要求

4.2要求评审

4.3是否制定公司内部企业标准

4.4企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标准等标准

4.5产品图纸及清单

4.6是否制订了质量计划?

4.7是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明或试验证明

4.8项目开发能力报告或顾客确认报告

备注

1、NA:

表示不适用。

2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。

审核员

审核检查表类别

企业质量管理体系

过程名称/项目

审核内容

A

B

C

审核状况说明

审核结果

评分

YES/NO/NA

5、过程开发/

过程开发的策划和实施

5.1产品过程流程图

5.2是否已具有过程开发计划,或控制计划

5.3是否已策划了落实批量生产的能力即产品制造可行性评审或分析

5.4过程作业指导文件是否齐全

5.5过程作业指导书是否指导生产操作

5.6过程检验文件是否完善

5.7生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求,并坚持执行?

5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准

5.9技术状态管理

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