六安全检查及隐患整改Word格式文档下载.docx
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2.建筑施工安全检查评分汇总表
3.建筑施工各项安全检查评分表
4.项目部检查标准及规范
6.2安全奖罚
6.2.1违章处理登记表
6.2.2安全奖罚记录汇总表
6.2.3安全奖罚附件
说明
1.公司每月应组织不少于一次安全检查,填写《安全检查记录表》。
2.项目部应定期组织隐患排查,填写《项目部隐患排查记录表》。
3.项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写《安全检查记录表》。
4.项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写《安全动态管理(日)检查表》,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。
5.施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。
6.项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写《安全检查记录表》。
7.项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情况报至公司,填写《隐患排查记录表》。
8.项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。
表6.1.1相关部门安全检查记录汇总表
编号
年
检查部门
检查
负责人
检查意见
整改情况
整改
备注
月
日
注:
1.相关部门主要包括:
主管部门、建设单位、监理单位、公司等。
2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。
6.1.2相关部门检查记录及项目部隐患整改记录(粘贴)
表6.1.3项目部隐患排查记录汇总表
排查结果
责任人
备注
表6.1.4项目部隐患排查记录表
检查单位:
编号:
检查时间:
年月日
工程名称
重点部位
存在的隐患:
隐患整改责任人
隐患整改时间
年月日前
隐患整改措施:
措施制定人
制定时间
年月日
整改验收结果:
验收人:
附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.5项目部安全检查记录汇总表
检查结果
表6.1.6安全检查记录表
编号:
年月日
检查内容及存在的安全隐患:
处理意见及控制措施
限期整改日期:
年月日至月日()天
复查意见:
复查人:
日期:
备
注
1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
3.项目部由项目经理每周组织一次安全检查。
表6.1.7安全动态管理(日)检查表
检查日期:
天气情况:
施工阶段
施工层数
工作内容
存在的
主要问题
隐患整改
记录
专职安全员签名
表6.1.8安全检查隐患整改单
检查部门:
检查日期:
存
在
问
题
整
改
计
划
整改措施
完成时间
复
查
情
况
安全员(签字)
整改责任人(签字)
本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.9-1日检表重点检查内容
序号
项目
检查内容
1
基坑
放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道
2
桩工机械
垂直运输
机械
基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置
3
脚手架
基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台
4
临边、洞口防护
槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口
5
模板支撑
立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境
6
临时用电
外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设
7
中小型机械
防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器
8
攀登设施
固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯
9
电气焊
焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护
10
防护用品使用
安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具
11
材料堆放
模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品
12
消防防火
消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室
13
起重吊装
起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗
14
临建设施
文明卫生
安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况
1.检查时如遇缺项可以将该项划去。
2.对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。
6.1.9-2建筑施工安全检查评分汇总表
表A建筑施工安全检查评分汇总表
企业名称:
安徽宣城广恒建设工程有限公司资质等级:
壹级年月日
单位工程
(施工现场)
名称
建筑
面积
(m2)
结构
类型
总计得
分(满
分分值
100分)
项目名称及分值
安全管理(满分10分)
文明施工(满分15分)
(满分10分)
基坑工程(满分10分)
模板支架
高处作业(满分10分)
施工用电(满分10分)
物料提升机与施工升降机(满分10分)
塔式起重机与起重吊装(满分10分)
施工机具(满分5分)
评语:
检查单位
受检项目
项目经理
6.1.9-2建筑施工安全分项检查评分表
表B.1安全管理检查评分表
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
实得
保证项目
安全生产
责任制
未建立安全生产责任制,扣10分
安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分
未配备各工种安全技术操作规程,扣2~10分
未按规定配备专职安全员,扣2~10分
工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分
未制定安全生产资金保障制度,扣5分
未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分
未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分
未进行安全责任目标分解,扣5分
未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分
未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分
施工组织设计及专项施工
方案
施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分
未按规定对超过一定规模危险性较大的部分分项工程专项施工方案进行专家论证,扣10分
施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分
安全技术措施、专项方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分
未按施工组织设计、专项施工方案组织施工,扣2~10分
安全技
术交底
未进行书面安全技术交底,扣10分
未按分部分项进行交底,扣5分
交底内容不全面或针对性不强,扣2~5分
交底未履行签字手续,扣2~4分
安全
检查
未建立安全检查制度,扣10分
未有安全检查记录,扣5分
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分
对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5~10分
教育
未建立安全教育培训制度,扣10分
施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣5分
未明确具