工会财务通用系统操作流程Word文件下载.docx

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(2)根据主管(复核人)、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限”。

①:

设置“会计”的权限:

将鼠标放在相应岗位人的位置,点击“权限”(P)如左边截图,出现右

边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。

②、设置“主管”的权限(方法同上),但是,因系统无法自动打勾凭证审核权限,需手工打勾右边

截图(下图)中“账务处理”―“凭证审核”,否则,主管无法进行凭证审核。

步骤二:

账务处理(以 

11 

月为启用月)

●会计人员――登录:

基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置(如下图):

(1)资产:

“132 

应收下级经费”科目,双击此科目,去掉“辅助核算”的打勾。

如:

(图 

1)

(2)负债:

22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算”的打勾。

2)

(3)收入:

“402 

拨缴经费收入”,去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。

3)

初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。

●初始数据试算平衡:

3、 

凭证处理:

凭证录入-保存-凭证审核-凭证记账-凭证打印

(1)凭证录入――凭证录入完必须“保存”,否则无法保留。

上缴工资 

2%为 

10000 

元,其中:

经费收入为 

60%,应付上级经费为 

40%,分录如下:

A:

收上缴款分录:

B:

上缴省总工会(工资*2%*30%)、市总工会(工资*2%*10%)经费分录:

(2)凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”,以“主管”岗位进行登录(如下图 

1);

击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。

1)(图 

A:

单张显示:

--审核

B:

列表显示—审核,若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。

(3)凭证查询――点击“确定”,查询所有凭证,若输入记账凭证号则可查询指定凭证。

(4)凭证记账――会计人员重新登录,点击“凭证记账”――选择凭证类别(可选全部)――点击

“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。

若记账后,发现有凭证需要修改,有两种方法:

对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。

进入“凭证录入”――“查询”输入需要修改的凭证――点击“编辑”――选择“冲销凭证”――

输入冲销凭证号――确定――系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证――审核人员重新登

录对红字冲销凭证进行“审核”――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。

会计进行“反记账”――审核人员进行“反审核”――即可进行修改或删除。

删除凭证

使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证,从【编辑】菜单中选择【删除凭证】,或按 

Ctrl+D,或按工

具条上的〖删除凭证〗,删除当前显示的凭证。

注意

∙删除一张凭证后,系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移,以保证凭证编号的连续性。

∙系统对凭证删除进行了控制,已记帐、已审核的凭证将不能删除。

∙只有制单人才能删除自已录入的凭证。

(5)期末处理:

月末,注:

①1-11 

月份的月底结账(不必进行收支结转);

②单击“期末处理”---单击期末结账。

将所有的凭证都记账后,需到“期末处理”进行“结

账”,结账后不能再对当期凭证进行任何修改。

即如下操作:

期末处理――期末结账――“结账”

――“是”。

2009 

年 

月结束

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

步骤三:

启用 

12 

月账

●会计人员登录 

月账:

1、12 

月,凭证录入完毕(会计人员)――审核完毕(审核人员)――凭证记账(会计人员)

(12 

月记账对话框)

2、期末结账(12 

月末)

注:

月份期末结账前,需对当年 

1-12 

月的收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。

(1) 

收支结算报表制作:

操作:

1、进入“报表管理”模块――2、会计人员登录账套年度――3、“报表及分析”界

面――4、选择“报表制作”――5、新建报表――6、“工会经费收支决算表”(需打勾:

包括未

记账凭证)――7、生成“工会经费收支决算表”,通过另存为 

Excel 

格式报表。

1:

报表管理模块)(图 

2:

登录“报表及分析”界面)

3:

选择“报表制作”)

4:

工会经费收支决算表)

5:

另存 

表)(图 

6:

报表命名保存)

▲ 

查询生成的收支结算表:

报表查询――打开报表(确定)――打印收支决算表。

(2) 

设置年末收支结转:

单击“期末处理”---单击“结转收支”--单击〖增加〗--名称输入“结转”,选择结余科

目为“331”--单击“设置”---选择结转的收支科目(全选)--单击“确定”。

月期末结转收支图)

★ 

结转收支凭证:

记账凭证――生成(如下图):

(记账凭证生成图)

收支结转凭证生成后,点击“转账”――“执行转账”――系统提示信息--若

已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”――生成年终结转凭证。

1:

执行转账)(图 

2:

信息提示)

生成年终结转凭证)

(3) 

对生成的年终结转凭证进行审核――记账

●审核人员登录――审核

● 

会计人员登录――记账

(4)对 

期间进行期末结账

(5)报表制作――“资产负责表”

确定!

●生成资产负责表,如下表:

●可通过[文件]――另存为 

表,以便于发送上级。

▲★★▲ 

以上为:

账套建立――凭证处理――报表生成――学习后演习操作!

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