新版有机认证内检报告Word文档格式.docx

上传人:b****3 文档编号:15090850 上传时间:2022-10-27 格式:DOCX 页数:35 大小:26.20KB
下载 相关 举报
新版有机认证内检报告Word文档格式.docx_第1页
第1页 / 共35页
新版有机认证内检报告Word文档格式.docx_第2页
第2页 / 共35页
新版有机认证内检报告Word文档格式.docx_第3页
第3页 / 共35页
新版有机认证内检报告Word文档格式.docx_第4页
第4页 / 共35页
新版有机认证内检报告Word文档格式.docx_第5页
第5页 / 共35页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

新版有机认证内检报告Word文档格式.docx

《新版有机认证内检报告Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新版有机认证内检报告Word文档格式.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新版有机认证内检报告Word文档格式.docx

被审单位

检查要素

检查人员

7:

30-8:

00

首次会议

8:

00-9:

总经理

GB/T19630-2019

B

9:

00-10:

检查小组

组长

有机产品质量手册

B

办公室

00-11:

30

质检部

A

10:

销售部

13:

00-16:

生产部

(种植基地)

16:

00-17:

(加工车间)

GB/,

17:

末次会议

审核员A审批:

内审通知

序号:

地点

会议室

内部检查组成员:

审核员A、有机组长

检查的范围和依据:

GB/T19630有机产品

会议内容:

为了更好的运行GB/T19630有机产品的充分性、有效性、适宜性。

通过内部检查各部门的运行情况,旨为增强本合作社质量管理的符合性,望各位内部检查员准时参加。

2019年12月30日

内审小组任命书

兹任命有机组长为内部检查小组组长,组员为:

其职责权限:

1.负责其内部体系检查工作。

2.负责检查结果的跟踪验证。

3.及时向检查组长报告内部检查结果,为管理评审和质量体系提供依据。

4.内部检查组长及时向有机组长汇报内部检查结果,提供质量保证证据。

审批:

总经理

2019年12月30日

2020年第一次内部检查报告

NO:

1

检查的目的和范围:

检查导入GB/T19630—2019有机产品的符合性、适宜性、有效性

检查组成员和受审部门负责人:

有机组长、审核员A、

检查日期

GB/T19630—2019有机产品

不合格项描述:

本次内部质量体系共检查4个部门,共发现1个不合格项,主要在办公室,未见堆肥记录;

表明对GB/T19630—2019有机产品质量手册及的要求未能充分理解,已提及纠正措施且已更改。

GB/T19630有机产品体系运行有效性的结论性意见:

1.合作社已按照GB/T19630-2019标准建立、实施了有机产品管理体系,体系运行正常。

2.合作社体系文件质量手册、操作规程、质量记录等编制合理,符合有机标准要求和合作社实际情况,能够正确指导合作社有机生产和加工管理。

3.合作社人员都经过了系统培训,内部检查员及各岗位人员能够胜任本职工作。

4.内部检查中不合格及时而有效的进行纠正、预防和跟踪措施。

5.内部检查起到了监控作用,内部有效。

检查报告的分发清单(附确认表):

有机组长:

有机组长检查员:

不符合报告

001

受检查部门

不合格事实描述:

查办公室未制定堆肥记录,违反了GB/T19630-2019有机产品要求。

不符合标准:

GB/T19630-2019有机产品标准的相应规定规定

严重程序:

■轻微□严重受检查方代表:

审核员A内部检查员:

纠正行动的要求

完成时间要求

验证方式

■制定纠正措施并予以实施□纠正

■9日内完成□30日完成

■现场跟踪验证□证实性资料评价确认

不合格原因分析:

办公室工作人员工作疏忽,忽略制定此项记录。

拟采取的纠正/或纠正措施:

立刻制定堆肥记录,进行补充。

批准/认可人:

有机组长措施制订人:

跟踪

验证

结论

纠正是否有效■有□否

纠正措施实施是否有效■有□否

纠正措施实施效果■好□一般

检查员签字:

有机组长2020年1月2日

纠正或预防措施处理单

001

存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:

办公室未制定堆肥记录,不符合GB/T19630-2019有机产品要求。

填表人:

审核员A日期:

2020年1月3日

原因分析:

办公室工作人员对标准理解不够深,认为此项不用管理方案。

责任部门负责人:

审核员A日期:

拟采取的纠正(预防)措施:

制定并补充堆肥记录。

审核员A日期:

2020年1月3日

完成情况:

已经完成。

部门负责人:

验证结果:

验证合格。

验证部门:

有机组长日期:

备注:

内审检查表

No:

01

受审单位

时间

2020/1/2

项次

条款

抽查内容

记录

判定

YES

NO

GB/T19630

是否有合法的土地使用权、经营证明文件。

是否建立有机产品生产体系。

并实施和保持。

是否建立文件要求

文件是否为最新有效的,并确保在使用时可获得适用文件的有效版本。

是否有生产单元或加工、经营等场所的位置图

是否建立《有机产品手册》

是否建立操作规程

记录的控制有效吗

已建立并保持和实施

建立文件系统

A有生产区域图,加工场区位置图

B有《有机产品手册》

C有《有机产品操作规程》

D有机产品建立了相关记录

有1、生产区域图

2、行政区域图

3、厂区平面图

已建立《有机产品手册》

已建立操作规程

已建立相关记录保存期限5年。

但未见堆肥记录

审核员:

有机组长审核组长:

02

7.3

7.4

7.6

7.7

是否具备与其有机生产、加工、经营规模和技术相适应的资源。

是否配备了符合标准要求的有机产品生产、加工、经营的管理者

是否配备了符合标准要求的内部检查员

是否建立内部检查制度

内部检查应由内部检查员来承担。

内检员是否发挥了职责

是否建立了追踪体系

是否建立和保持有效的产品召回制度及记录

是否建立和保持有效的处理客户投诉的程序及记录

是否有持续改进的证据

有机产品小组组长符合标准要求。

经过培训,有合格证书,能独立工作。

内检员经过培训,有合格证书,能独立工作。

已建立《内部检查制度》

是由内检员负责

内检员职责已发挥出来

建立了生产批次号系统,可有效控制有机产品生产

建立和保持了有效的产品召回制度及记录

建立和保持了有效的处理客户投诉的程序及记录

各部门有改进建议并在有机产品改进项目上落实。

有机组长审核组长:

03

销售部

有机产品是否按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识。

“有机”术语或其他间接暗示为有机产品的字样、图案、符号,以及中国有机产品认证标志是否只用于按照GB/T19630的要求生产和加工并获得认证的有机产品的标识,除非“有机”表述的意思与本标准完全无关。

“有机”、“有机产品”仅适用于获得有机产品认证的产品,“有机转换”、“有机转换产品”仅适用于获得转换产品认证的产品。

不得误导消费者将常规产品作为有机转换产品或者将有机转换产品作为有机产品。

标识中的文字、图形或符号等是否清晰、醒目。

图形、符号是否直观、规范。

文字、图形、符号的颜色与背景色或底色是否为对比色。

进口有机产品的标识和有机产品认证标志也应符合本标准的规定。

还未使用有机标识,不涉及

审核员A审核组长:

04

有机配料的含量,在产品名称前标识“有机”、“有机转换”、“有机配料生产”“有机转换配料生产”、有机配料标识为“有机”或“有机转换”,注明配料比例。

有机配料百分比的计算是否包括加工过程中及以配料形式添加的水和食盐。

认证标志的图形与颜色是否符合标准要求

是否在产品的最小销售包装上加施认证标志及其唯一编号、认证机构名称或者其标识。

对于散装或裸装产品,以及鲜活动物产品,是否在销售专区的适当位置展示中国有机产品认证标志、认证证书复印件。

印制的认证标志是否清楚、明显。

印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的认证标志,是否按比例放大或缩小,是否变形、变色。

是否保证有机产品的完整性和可追溯性,销售者在销售过程中是滞采取了相应的措施

有机产品进货时,是否索取有机产品认证证书、有机产品销售证等证明材料

对于散装或裸装产品,以及鲜活动物产品,是否在销售场所设立有机产品销售专区或陈列专柜,并与非有机产品销售区、柜分开。

有机产品的销售专区或陈列专柜,应在显著位置摆放有机产品认证证书复印件。

100%有机配料

不包括

还未使用有机标识

预计获得有机认证后按要求粘贴

不涉及

清楚明显

符合要求

可以保证完整性和可追溯性,采取了有效的措施,建立并保持了相应的记录。

不涉汲

审核员A审核组长:

No:

05

总经理

GB/19630

总要求

是否对有机产品生产建立完整的控制系统

是否符合国家相关的卫生标准要求

建立《有机产品手册》能有效的控制有机产品加工的各环节。

满足国家的相

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工程科技

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1