金蝶K3的ERP仓存管理系统操作手册簿Word文档格式.docx

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2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。

与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、仓存管理模块的有关概念:

1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。

每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。

2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。

3、仓存管理模块的整体结构如下图:

图1.1

2.1基本功能

1、仓存管理系统的基本功能包括:

业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。

2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用,提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。

3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能,包括业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。

4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理,可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。

2.2基本概念

2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:

1、外购入库单:

包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。

两者数量相反.

仓库确认货物入库的书面证明,是货物转移、所有权实际转移的重要标志,也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。

2、产品入库单:

包括所有入库单据的蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。

产品入库单是处理完工产品入库的单据,产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

3、委外加工入库单:

委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据,委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

4、其他入库单:

是处理其他类型的产品入库的单据。

5、销售出库单:

又称发货出库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据,是储备资金转为货币资金的标志。

6、生产领料单:

是确认货物出库的书面证明,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,与产品入库单相对应。

7、委外加工出库单:

用于处理委外加工原材料的出库,与委外加工入库单相对应。

8、其他出库单:

其它出库业务的书面证明,与其他入库单相对应。

9、仓库调拨单:

是确认货物在仓库之间流动的书面证明。

10、库存调整单:

是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明

2.2.2、每张单证所应包含的基本参数

1、物料代码:

是产品差异性的标志性参数;

2、物料名称及规格:

对物料进行具体的描述;

3、数量:

发生相关出入库业务的数量;

4、辅助属性:

标志产品颜色的参数;

5、单位:

物料属性中的基本计量单位

3仓存管理的整体流程

仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段,设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中,可以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。

图1.2

4、入库流程

◆概述

1、入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库等;

2、入库单证均有蓝字和红字两种,蓝字单证为正常正向入库单据,红字单为逆向单据,记录退货、退库等业务;

3、可以手工新增,也可以关联相关单证新增,在正常的公司业务中,按照业务流程及工序的衔接,一般都采用关联生成;

4、入库单采取两级审核制度,由仓库录入员录入,仓库主管审核;

5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库时进入虚仓管理,入库步骤参照外购入库流程;

◆注意事项

1、(品检信息)判断是否需要检测。

4.1外购入库流程

外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。

系统提供手工新增和关联生成两种方式。

4.1.1手工录入外购入库单

手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于没有正式订单的零星入库。

业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,需手工指定收料仓库及物料的基本信息。

◆步骤如下:

1、登陆:

打开金蝶K3系统的登陆界面,选择当前账套(如:

001高意光学),录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界面

图1.3

2、选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入,双击外购入库单录入即可,如下图,图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号;

图1.4

3、进入外购入库单操作界面,如下图:

图1.5

4、我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例,手工录入外购入库单。

1选择入库类型为“外购入库”;

2录入供应商信息,可手工录入代码或按F7查找;

3根据物料类别指定收料仓库(如原料库或低耗库,此处应选原料库),可按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定;

4在物料编码列录入物料编码。

可直接手工录入物料编码,也可按F7键或工具栏中的查看按钮,从基础资料中选取相对应的物料编码(注意:

此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中);

5依次录入产品等级、批号、实收数量等信息;

6最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名(也可直接录入员工号码或按F7查找)。

7点击保存,即产生了如下图的外购入库单凭证,

图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号:

图1.6

5.外购入库单的审核。

仓存业务单据均采取了两级审核制度,由仓库录入员录入的单据,保存后要经过仓库主管的审核。

以仓库主管用户名进入系统后,进入仓库管理模块,选择验收入库-----外购入库单审核/反审核(或外购入库单—查询),系统会弹出如下的条件过滤对话框:

图1.7

1在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设置,系统会按条件进行筛选,方便我们查找和操作,点击确定后进入图1.8界面。

2选定上述所产生的外购入库单,点击工具栏审核按钮即可。

如果想审阅此外购入库单的具体信息,可双击此单,系统会弹出图1.6的入库单界面,审阅后直接点击审核按钮

至此,我们已完成了外购入库单的手工录入过程。

图1.8

4.1.2关联采购订单生成外购入库单

◆概述:

根据采购开列的到货通知单,仓库可以通过采购订单号关联生成外购入库,采购订单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递到单据体上,省去手工录入的繁锁,降低手工录入的错误率。

◆注意事项:

1、如果货物为免检,由采购订单关联生成收货通知单,仓管可直接入库;

2、如果货物为抽检,或者全检,由采购根据到货通知单,入待检仓,经质检部门检测后,仓库再凭已审核的采购订单关联生成外购入库单;

1、登陆到图1.5的外购入库单操作界面;

2、选中采购订单号,按F7查找,系统会调出采购订单的序时簿,选中待入库单号双击即可;

3、在外购入库单界面可以看到如1.6的界面,根据待入库产品的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息,填写验收和保管信息后,重复上述保存和审核步骤;

4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除

1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时,需要先以原审核人(仓库主管)的身份反审核(退出审核),仓库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作,以反审核为例,其它操作类同,不再赘述;

2、对单据进行删除、作废时请慎重!

如果已经产生了向下关联单证,将无法进行此操作。

1、按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面;

2、系统进入图1.8界面,选取将要进行反审核的单证,点击工具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项,或按shift+f4;

图1.9

4.2红字外购入库单的生成

红字外购入库单是蓝字外购入库单(即上述业务产生的单据)的反向单据,代表物料的退货。

红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的,只有数量上相反。

◆操作步骤:

1、先登陆到图1.5的外购入库单界面;

2、按图2.0中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列的退货通知单号等信息,如下图:

图2.0

4.3其他几种入库流程

4.3.1产品入库流程

1、登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式;

2、进入产品入库单录入界面后(如图2.1),按照下图中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作;

3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作,在此不再赘述;

图2.1

4.3.2委外加工入库流程

1、根据委外加工单号,图2.2中序号“2”,按查工具栏中的查看按钮或直接按F7键,选择相应的加工单号;

2、按图2.2中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认;

图2.2

4.3.3受托加工材料入库

1、受托加工材料入库的管理,指对在受托加工材料的入库的管理;

2、操作步骤如下,按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录入受托加工材料入库界面:

图2.3

3、进入图2.4界面依次录入相关信息即可;

4、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作,在此不再赘述;

图2.4

4.4其他入库流程

1、对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式,也包括蓝字和红字单据;

2、如图2.5顺序操作,其中3号操作只选其一,当其他入库单为关联赠品入库单生成时,只需录入“(3)”号操作的信息,如果为库存品送检的入库,关联库存检验申请单号生成,即“3”号操作;

3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作,在此不再赘述;

图2.5

5、出库流程

1、出库单,是确认货物出库的书面证明。

是体现库存业务的重要单据,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

2、包括蓝字出库单和红字出库单,红字出库单是蓝字出库单的反向单据,代表物料的反向流动。

两者数量相反,但内容一致。

3、出库单有两种新增方式,手工新增和关联生成;

其中关联生成包括:

生产领料单通过关联生产任务单生成、红字生产领料单通过关联蓝字生产领料单生成

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