施工现场质量管理检查记录表等通用表Word文件下载.docx

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2

质量责任制

①岗位责任制;

②设计交底会制度;

③技术交底制;

④挂牌制度

3

主要专业工种操作上岗证书

测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证

4

分包方资质与对分包单位的管理制度

5

施工图审查情况

审查报告及审查批准书设  号

6

地质勘察资料

地质报告书

7

施工组织设计、施工方案及审批

施工组织设计、编制、审批、批准齐全

8

施工技术标准

有模板、钢筋、混凝土灌注等20种

9

工程质量检验制度

①有原材料及施工检验制度;

②抽测项目的检测计划

10

搅拌站及计量设置

有管理制度和计量设施精确度及控制措施

11

现场材料、设备存放与管理

钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法

检查结论:

 

 

总监理工程师:

(建设单位项目负责人)

年  月  日

附表B检验批质量验收记录表

分项工程名称

验收部位

专业工长

施工执行标准

名称及编号

分包单位

分包项目经理

施工班组长

质量验收规范的规定

施工单位检查评定记录

监理(建设)单位验收记录

主控项目

一般项目

施工单位检查

评定结果

专业施工员

项目专业质量检查员:

年月日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):

附表C分项工程质量验收记录

结构类型

检验批数

分包单位负责人

检验批部位、

区段

施工单位检查评定结果

12

13

14

15

16

17

检查

结论

项目专业

技术负责人:

验收

监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)

分部(子分部)工程质量验收记录表

附表D                               0204□□

单位(子单位)工程名称

结构类型及层数

技术部门负责人

质量部门负责人

分包技术负责人

施工单位检查评定

验收意见

项工程

质量控制资料(按G.0.1-2表内容检查,全符合要求)打

安全和功能检验(检测)报告(按G.0.1-3表内容检查,全符合要求)打

观感质量验收(G.0.1-4表内容检查,综合进行评价)打

项目经理:

项目经理年  月  日

勘察单位

项目负责人:

              年  月  日

监理(建设)单位

(建设单位项目专业负责人)年  月  日

填表说明:

1、分部(子分部)工程的名称填写要具体,并注明是分部还是子分部;

2、分项工程填写要是全部分项工程,并写明检验批的数量;

3、资料审查要按子分部工程分别检查,要按层次进行,并判断其能否达到完整的要求;

判定达到3、4项要求施工单位填写“合格”,监理单位填写“同意验收”,并将资料附在后边;

4、安全和功能抽查,每项检测有单项报告,其结果能达到设计要求;

5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行,并附评价表;

6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

层数/建筑面积

技术负责人

开工日期

竣工日期

项目

验收记录

验收结论

分部工程

共 分部,经查符合标准及设计要

求  分部

同意验收

质量控制资料核查

共  项,经审查符合要求  项,经核定符合规定要求0项

安全和主要使用功能核查及抽查结果

共核查 项,符合要求 项,

共抽查 项,符合要求 项,

经返工处理符合要求0项

观感质量验收

共抽查  项,符合要求  项,

不符合要求0项

综合验收结论

参加验收单位

(公章)

单位(项目)负责人

年 月 日

单位负责人

 年 月 日

  

1、单位(子单位)工程的名称要填写全称,即批准项目的名称,并注明是单位工程或子单位工程。

2、安全和主要使用功能核查及抽查结果栏,包括两个方面,一个是在分部、子分部工程抽查过的项目检查检测报告的结论;

另一方面是单位工程抽查的项目要检查其全部的检查方法程序和结论。

3、综合验收结论,填写通过或同意验收。

不同意验收就不一定形成表格,待返修完善后,再形成表格。

4、验收单位签认人表上要求人员签名,对勘察单位在地基分部中签字。

5、表G.0.1-1验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。

综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

表G.0.1—2 单位(子单位)工程质量控制资料核查录

资 料 名 称

份数

核查意见

核查人

图纸会审、设计变更、洽商记录

工程定位测量、放线记录 

原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告

施工试验报告及见证检测报告

隐蔽工程验收记录

施工记录

预制构件、预拌混凝土合格证

地基基础、主体结构检验及抽样检测资料

分项、分部工程质量验收记录

工程质量事故及事故调查处理资料

新材料、新工艺施工记录

材料、配件出厂合格证书及进场检(试)

验报告

管道、设备强度试验、严密性试验记录

系统清洗、灌水、通水、通球试验记录

材料、设备出厂合格证书及进场检(试)

设备调试记录

接地、绝缘电阻测试记录

续表

制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录

制冷设备运行调试记录

通风、空调系统调试记录

设备出厂合格证书及开箱检验记录

负荷试验、安全装置检查记录

图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明

材料、设备出厂合格证书及技术文件进场检(试)验报告

系统功能测定及设备调试记录

系统技术、操作和维护手册

系统管理、操作人员培训记录

系统检测报告

结论:

           总监理工程师

施工单位项目经理    年 月 日(建设单位项目负责人)  年 月 日

1、对质量控制资料核查,应按项目分别进行,这样方便,施工单位应先将资料分项目整理成册,项目顺序按本表顺序。

每个项目按层次核查,并判断其能否满足规定要求;

2、核查由总监理工程师组织,有关专业监理工程师参加;

3、由施工(总包)单位项目经理和总监理工程师签字;

4、具体资料项目按专业验收规范的项目进行核查。

表G.0.1-3单位(子单位)工程安全和功能检验

资料核查及主要功能抽查记录

安全和功能检查项目

抽查结果

核查(抽查人)

建筑与结构

屋面淋水试验记录

地下室防水效果检查记录

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