经营圣手通用门店管理系统使用手册范本Word格式.docx
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货商档案
辅助资料
员工档案
操作员设置
仓库信息
采购管理
入库验收单
采购商品明细报表、采购单据明细报表、采购日报表、入库汇总表、供应商商品过期报表、供应商商品流向表、采购单据付款情况明细表、货商结算汇总报表、货商结算往来帐、采购结算明细报表、货商帐龄汇总报表
赠送入库单
进价调整单
购销结算单
采购退货单
零售管理
买一送一促销
前台操作日志、前台销售商品明细表、前台销售日报表、前台销售汇总表、前台收银日报表、前台收银汇总表、前台收银付款明细、前台单据明细报表、前台销售时段日报表、前台订货销售明细表、前台销售排行表、近期无销售商品、商品价格走势分析、前台正常/特价销售对比表、ABC综合分析表、前台信用卡收款明细表、前台礼券销售查询、零售客户资料报表、零售客户购买商品报表、会员价调价明细报表、零售价调整明细报表、促销查询报表、打包特价促销、收银员交款明细表、会员欠款明细表、会员欠款汇总表、前台交班明细报表、收银员交款汇总表
买100加1促销
限量购买特价
量大从优促销
会员特价促销
零售特价促销
零售调价单
会员调价单
促销控制中心
商品特价打包
前台实时临控
竞争对手价格
库存管理
库存调拔单
成本价变更明细报表、实明库存报表、库存汇总表、往日库存查询、进销存明细表、进销存汇总表、商品汇总月报表、商品库存往来帐、商品汇总日报表、一库有存一库无、有出库无入库商品、有入库无出库商品、未发生业务商品报表、供应商商品库存、货商商品往来帐、其它出入库明细报表、商品调拔明细报表
成本变更单
其它出入单
商品盘点
一卡通
金卡充值
金卡发生流水帐、金卡消费明细报表、金卡消费汇总报表、金卡类型日报表、金卡类型汇总报表、储值卡消费汇总表、储值卡充值消费汇总表、储值卡余额报表、金卡积分报表、金卡积分流水表、会员欠款商品销售明细、异常卡查询报表、礼券使用情况、储值卡发放消费流水表、金卡消费异常报表
金卡维护
积分冲减
金卡分类
金卡档案
礼券面值
礼券发放
积分兑奖
决策分析
销售月报多角度分析表
销售日报总表
每月每天销售明细表
每年每月销售汇总表
类别日销售对比表
时段销售汇总报表
信息档案作为商业管理系统中最基础的数据,信息档案在管理系统中是否科学、规范、合理的管理,将直接影响到以后的业务以及数据的统计。
在智盟商业管理系统中,专门设立了信息档案模块,使系统的各类档案能清晰、有效、统一的分类及录入。
业务介绍:
本模块是用来记录公司商品类别的基本资料。
您可以根据公司商品的具体情况,明确地把所有的商品进行分类,方便您以后对商品进行管理。
商品类别资料包含该商品类别的名称,及对该类商品与其他商品的从属关系的定义。
新增商品类别资料
1、单击'
新增同级'
按钮,弹出如下一个商品类别名称框,此时输入商品类别名称,
2、如需新增下一级类别,则单击'
新增下级'
按钮,然后输入商品类别名称。
修改商品类别资料
1、从商品类别列表窗口中选择一个您要修改的商品类别。
2、单击'
修改'
按钮,输入需要需要修改商品类别名称,系统自动保存。
删除商品类别资料
1、从商品类别列表窗口中选择一个您要删除的商品类别资料。
删除'
按钮,
3、如果该商品类别资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该商品类别资料。
选择'
确定'
,则相应的商品类别资料被删除,选择'
取消'
,则放弃删除该商品类别资料的操作。
4、如果该商品类别资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该商品类别资料。
打印商品类别资料
如需打印客户资料列表,直接点击工具栏上的打印按钮,然后点击打印即可。
商品档案
本模块用来记录您公司商品的品名规格、种类、价格、货商等有关资料,方便您对以后所发生的销售、采购业务的查询。
您可以在'
商品管理'
中选'
商品档案'
项进入本模块,如下图:
新增商品资料
新建'
按钮,弹出如下窗口:
2、在条码以及商品名称编辑框内输入该商品资料的条码、品名及规格以及其他任何您想输入的信息.
修改商品资料
1、从商品列表窗口中选择一个您要修改的商品。
2、将光标点击到该商品,然后双击鼠标左键,系统弹出'
商品-编辑'
窗口。
3、在'
窗口中,修改其中可修改的部分。
4、单击'
按钮,保存对该商品资料所做的修改,并关闭该窗口。
删除商品资料
1、从商品列表窗口中选择一个您要删除的商品资料。
按钮。
3、如果该商品资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该商品资料。
,则相应的商品资料被删除,选择'
,则放弃删除该商品资料的操作。
4、如果该商品资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该商品资料。
业务介绍:
您的公司只要有采购业务发生,就需要对供应商的情况进行全面的了解、统计。
为此我们向您提供了一个供应商档案的存储模块。
进入界面:
基本信息栏'
货商档案'
新建货商资料
按钮,系统弹出如下窗口。
2、供应商代号一般由系统自动按顺序产生。
在供应商名称编辑框输入该供应商的名称。
3、在下面的选项中您可以输入该供应商任何其他您想输入的信息,这些信息包括该供应商的地区、地址、货商类型、联系人、电邮、传真、开户行、帐号、税务登记证、邮编、结帐方式、结帐周期、每月结帐日期、信誉额度以及其它信息。
新增'
按钮保存当前的供应商资料,并继续新增其他供应商资料。
单击'
按钮则保存当前新增的供应商资料,并关闭该窗口。
按钮,则放弃对当前供应商资料的编辑操作。
修改供应商资料
1、从供应商列表窗口中选择一个您要修改的供应商。
按钮,弹出一'
供应商-编辑'
窗口中,修改任何您想要修改的信息。
5、单击'
按钮,保存对该供应商资料所做的修改,并关闭该窗口。
删除供应商资料
1、从供应商列表窗口中选择一个您要删除的供应商。
4、如果该供应商资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该供应商资料。
,则相应的供应商资料被删除,选择'
,则放弃删除供应商资料的操作。
5、如果该供应商资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该供应商资料。
复制货商资料
如果需要新建的货商和列表中已有的货商资料差不多的时候,此时就可采用复制功能,将货商资料复制一份,然后修改有关的信息,保存就可以了。
打印货商资料
如需打印货商资料列表,直接点击工具栏上的打印按钮,然后点击打印即可。
本模块主要用于把公司所有的员工进行有规律地进行划分,方便以后您对员工的统一管理。
您可以在导航图的'
人事工资'
模块,选'
员工档案'
图标,进入本模块,如下图:
在左边的部门分类中选部门,点上面的新建就出来一个员工档案新建界面,如下图:
在此界面下,录入员工的基本信息,值得注意的一点是,当次员工为营业员时,把是否为营业员复选框选上
录入完员工基本档案后,还需继续添加可以点新增,此员工即自动保存,不再继续添加可点确定,则保存此员工档案
修改员工档案
1、从部门列表窗口中选择一个您要修改员工所在部门。
2、然后双击员工名字调出员工档案,修改资料。
3、单击'
按钮,保存对该员工资料所做的修改。
删除员工资料
1、从部门列表窗口中选择您要删除员工所在部门的部门。
2、选中档案,单击'
3、如果该员工资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该员工资料。
,则相应的员工资料被删除,选择'
按钮,则放弃删除员工资料。
新增入库验收单
当打开入库验收单窗口时,该窗口即处于新增状态。
如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'
增加'
按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的入库验收单。
修改入库验收单
1、浏览要修改的入库验收单:
通过点击'
浏览'
按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的入库验收单。
2、在找出的入库验收单中,修改任何您要修改的内容。
保存'
按钮,保存对该入库单的修改。
单击'
关闭'
按钮放弃对该入库单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。
删除入库验收单
1、采用修改入库验收单中介绍的办法,查找到要删除的入库验收单。
2、点击'
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。
是'
按钮,则相应的入库验收单删除,选择'
否'
按钮,则放弃删除该入库验收单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。
打印入库验收单
如需将入库验收单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。
数据影响:
此单据生效后为存数量增加,库存金额增加,货商应付款增加。
本模块用来记录货商赠送商品给公司入库相关数据。
进入界面
您可以在导航条的'
采购管理'
模块,选'
赠送入库单'
图标,进入赠送入库单模块,如下图:
新增赠送入库单
1、当打开赠送入库单窗口时,该窗口即处于新增状态。
如果该窗口处于
修改状态,可以通过点击'
按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的赠送入库单。
2、赠送单号:
系统自动连续编号,不可以修改。
3、选择供应商:
在'
供应商'
栏的下拉列表框中选择相应的供应商。
4、仓库:
选择该赠送入库单的仓库
5、经办人:
选择负责该订单的业务员。
6、原始单号:
是货商随货物一起的单据号码。
7、在窗口下部明细列表框中录入赠送的商品名称、数量、单价等信息:
输入赠送的品名规格
1.在商品编码栏直接输入相应商品编码。
2.通过双击该栏目弹出'
选择商品'
对话框,选择商品。
单位:
单位是在定义商品资料时定义的,此处不可以修改。
数量:
在数量栏录入赠送的数量。
零售价:
如果您在商品资料中输入了该商品的零售价,系统将会自动给出这一零售价,供您参考。
此处可以根据实际情况进行修改。
售价金额:
该栏的金额是根据数量,零售价计算而来,用户无需操作。
每张赠送入库单可以输入多种商品,如何在录完一种商品后增加另一种商品明细:
1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
2.用键盘回车到下一行。
8、点击"
保存"
按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
修改赠送入库单
1、浏览要修改的赠送入库单:
按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的赠送入库单。
2、在找出的赠送入库单中,修改任何您要修改的内容。