质量体系全套表格表单ISOWord文档格式.docx
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培训记录表
RS-6.1-01
培训申请单
RS-6.1-02
年度培训计划
RS-6.1-03
生产设施配置申请单
SC-6.2-01
设施验收单
SC-6.2-02
设施管理卡
SC-6.2-03
生产设施一览表
SC-6.2-04
设施日常保养项目表
SC-6.2-05
设施检修计划
SC-6.2-06
设施检修单
SC-6.2-07
设施报废单
SC-6.2-08
领物单
GY-6.2-01
产品要求评审表
YX-7.2-01
定单确认表
YX-7.2-02
项目建议书
KF-7.3-01
设计开发任务书
KF-7.3-02
设计开发方案
KF-7.3-03
设计开发计划书
KF-7.3-04
设计开发输入清单
KF-7.3-05
设计开发信息联络单
KF-7.3-06
设计开发评审报告
KF-7.3-07
设计开发验证报告
KF-7.3-08
设计开发输出清单
KF-7.3-09
试产报告
KF-7.3-10
试产总结报告
KF-7.3-11
客户试用报告
KF-7.3-12
新产品鉴疋报告
KF-7.3-13
供方评疋记录表
GY-7.4-01
合格供方名录
GY-7.4-02
供方业绩评定表
GY-7.4-03
月采购计划
GY-7.4-04
临时采购要求单
GY-7.4-05
采购单
GY-7.4-06
月生产计划
SC-7.5-01
周生产计划
SC-7.5-02
生产日报表
SC-7.5-03
领料单
SC-7.5-04
随工单
SC-7.5-05
合格证
SC-7.5-06
物料标识卡
SC-7.5-07
物资收发卡
SC-7.5-08
顾客财产问题反馈表
SC-7.5-09
测量监控设备履历卡
ZG-7.6-01
测量监控设备一览表
ZG-7.6-02
计量校准计划
ZG-7.6-03
内校记录表
ZG-7.6-04
销售情况反馈表
YX-8.1.1-01
售出成品质量报告
YX-8.1,1-02
顾客满意程度调查表
YX-8.1.1-03
年度内审计划
ZG-8.1.2-01
审核实施计划
ZG-8.1.2-02
内审检查表
ZG-8.1.2-03
不符合报告
ZG-8.1.2-04
内部质量管理体系审核报告
ZG-8.1.2-05
内审首(末)交会议签到表
ZG-8.1.2-06
不合格项分布表
ZG-8.1.2-07
进货验证记录
ZG-8.1.3-01
半成品检验记录
ZG-8.1.3-02
成品检验记录
ZG-8.1.3-03
紧急(例外)放行产品申请单
ZG-8.1.3-04
不合格品报告
ZG-8.2-01
信息联络处理单
ZG-8.3-01
改进计划
ZG-8.4-01
纠正和预防措施处理单
ZG-8.4-02
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
ZG-8.4-03
编号:
ZG-4.1—01
序
号
文件名称
编
分发
版
本
发放记录
回收记录
部
门
签
收
日
期
份
数
回
时
间
编号
版本
受控状态
份数
签名
归还时
部门:
编号:
序号
备注
ZG-4.1-04序号:
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
审批部门意见:
签名:
ZG-4.1-05序号:
销毁原因:
申请人:
日期:
文件保管部门意见:
管理者代表意见:
记录名称
ZG-5.2-01序号:
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
日期:
批准人:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
序号:
批准:
日期:
ZG-5.4-03序号:
评审会议时间、地点:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
批准:
RS-6.1-01序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
申请日期
申请人
期限
申请部门培训方式培训对象共人申请原因:
申请部门负责人意见:
日期
受培训部门
参加培训人
培训方式
培训内容
考核方式
员
SC-6.2-01序号:
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定