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负责对公司投资单位年度财务报告的审查;

负责对公司投资单位投资收益的财务管理;

协助公司有关部门对公司担保事项的财务管理;

协助有关部门加强经营投资的财务风险管理。

1.9负责办理公司承接合同的投标保函、履约保函、预付款保函;

协助经营部门对客户的资信调查。

1.10负责公司税收管理工作。

1.11负责公司的成本管理工作;

负责公司产品成本预测、分析、过程控制、日常考核;

制订降低成本费用的措施,督导各二级单位降低产品成本;

协助生产部下达单船目标成本管理。

1.12负责公司国有资产管理;

负责对内外投资的财务管理,审查对内外投资的财务预算;

负责办理资产购入、在建调拔、内部转移、清理等财务手续;

负责办理各项资产保险业务;

负责国有资产保值增值;

负责投资项目收益管理;

负责清产核资、资产评估、投资项目评估财务论证。

1.13协助人事部门办理社会统筹工作,负责办理公司住房公积金的财务管理;

负责组织公司职工工资的核算与发放。

1.14负责公司的财务电算化的管理;

会同人事部门负责公司财务机构设置、财会人员管理;

负责会计证、会计职称、继续教育等事项的组织管理。

1.15负责按照上级有关规定,组织公司财务机构定期向档案馆移交财务档案。

1.16执行重大财务事项向上级公司报告制度。

1.17负责完成公司领导交办的临时任务。

2工作要求与方法

2.1根据国家的方针、政策、法令的规定开展工作,无违法、违纪现象存在。

2.2根据公司的各项规定、制度,制定本单位切实可行的实施措施,并保证贯彻落实。

2.3负责组织编制公司年、季、月财务预算、资金计划、利润计划,并控制费用使用和资金支出,组织完成公司年度利润计划。

2.4负责组织公司成本管理工作。

负责组织制定目标成本管理文件,组织指导公司目标成本工作开展。

2.5防范财务风险,建立健全财务内部管理制度,完善内部约束机制,建立内部稽查稽核制度,从制度上保证财务体系正常运行。

2.6负责国有资产管理,负责对内对外投资财务管理。

2.7负责公司会计人员管理,负责组织会计证年检工作。

负责组织会计人员继续教育培训工作及人才培养。

2.8负责组织会计基础工作开展,不断提高公司会计基础工作水平。

2.9负责组织财务分析工作。

并不断提高分析水平,为公司领导经营决策当好参谋。

2.10负责组织质量成本工作开展,不断提高质量成本管理水平。

二 财务部部长的岗位工作规范

1.1贯彻执行国家财经纪律、法规、方针和政策。

1.2贯彻执行公司财经纪律、制度及政策。

1.3协助副总会计师进行相关工作。

1.4参与公司财务预算管理工作。

1.5负责公司产品成本预测、分析、过程控制及日常考核工作。

1.6编制和颁发目标成本基础管理有关制度和规定。

1.7制定降低成本费用的措施。

1.8负责公司目标成本管理的日常工作。

2.1根据国家财经法规、方针、政策和纪律开展工作,无违法、违纪现象存在。

2.2严格遵守财经纪律和各项规章制度,负责组织财务部人员按照会计制度的规定,对经济活动进行核算和管理,明确会计人员的工作岗位和职责范围,强化监督、管理职能

2.3负责组织制定本部门业务范围内的财务会计制度,定期对制度的执行情况进行检查。

2.4负责编制年度财务收支计划及年、季、月财务收支平衡计划。

2.5负责本部门各岗位业务纵向、横向协调工作。

2.6负责向财务副总会计师汇报资金情况。

2.7编制资金计划和银行借款计划

2.8负责对资金清欠、贷款业务的组织工作。

2.9负责审核、办理银行贷款、工程招标、履约、预付款等保函。

2.10定期对公司成本管理工作进行检查。

2.11负责组织制定本部门有关的稽核管理制度

2.12负责指导本部门会计稽核业务,严格遵守财经纪律和会计制度,不断提高本部门业务素质。

三 财务部副部长

1.1严格遵守财经纪律和各项规章制度,贯彻执行成本开支范围,费用开支标准等成本材料核算的法规、政策,负责组织本部门人员按照会计制度的规定对成本费用等进行核算。

1.4负责公司质量成本核算管理工作,按时报送质量月报表,按半年一次编写质量成本分析报告。

1.5编制公司年度及月度目标成本计划和目标成本管理计划。

1.7撰写目标成本管理工作总结报告。

1.8组织开展公司目标成本管理的各项活动。

1.9

1.10负责采购核价工作。

能掌握国家物价政策,搜集物资价格信息资料,建立物资价格信息档案,了解并分析物资价格动态。

1.11负责组织公司经济管理的具体活动。

1.12加强对在建工程预、决算的监控,严格按照合同支付工程进度款。

按照企业有关在建工程管理的规定,防止决算超预算,防止无合同付款行为的发生。

负责定期对在建工程余额进行清理,督促有关部门及时办理完工结转手续。

1.15负责招投标业务的管理。

1.16熟悉了解年度公司招标管理的各个项目。

1.17负责督促有关部门做好材料定稿审核工作。

1.18负责外包劳务队劳务费用审核,编制劳务费用付款计划,参与劳务费用年度预算编制及控制。

2.1定期对本部门会计基础工作进行检查。

2.2

2.5定期对每月工作计划进行检查

2.6每月30日下发目标成本管理工作计划。

2.7在产品成本发生异常情况时,及时向领导汇报并发出预警通知。

2.8对完工产品进行目标成本清盘

2.9参与固定资产增值、保全、评估工作,严格按财务制度规定办理资产评估涉及的财务手续,负责办理国有资产产权登记及有关报表的报关工作。

2.10负责在建工程的会计核算工作,在建工程支出要严格按公司计划及合同条款办理财务手续,严格按工程预算控制支出,监督办理工程超预算的追加手续。

2.11严格按年度基建计划执行,按计划、按合同拨付工程进度款,对无计划、无合同的项目不予办理付款手续。

2.12协同建设部门认真审核报销工程的各项费用开支。

2.13对完工的基建工程要严格预决算,力争降低工程造价,节约工程投资。

2.14做好每月的公司成本和费用分析,材料定额审核和招标管理工作。

2.15领导交办的其它工作。

四 总帐会计

1上岗条件

1.1学历

全日制本科以上文化程度,财务或相关专业。

1.2资历

3年以上生产企业财务会计工作经验。

1.3专业知识

1.3.1熟悉国家财经纪律、法规、方针政策及财务制度。

1.3.2熟悉公司财会制度,熟悉掌握岗位会计核算分析方法。

1.3.3熟悉公司财务微机核算程序及相关电算化知识。

1.4能力

1.4.1能独立完成本岗位会计核算、会计分析工作。

1.4.2能利用微机进行相关会计核算、会计分析工作。

1.4.3能掌握国家财务制度,正确核算销售成果。

1.4.4具有一定的文字表达及分析能力,能定期进行岗位分析,及时发现并处理工作中出现的问题。

1.5技能

具有会计师及以上专业技术职称。

2岗位职责

2.1负责公司整个帐套的财务核算工作。

2.2负责审核记账凭证的正确性,编制财务报表。

2.3负责公司利润分配核算业务,负责编制公司利润分配表。

2.4按月编制公司管理报表的收集、整理、装订。

2.5负责公司“其他业务利润,投资收益、营业外收入、营业外支出”核算业务,定期进行分析。

2.6合理预测公司经营状况,收集相关资料,编制滚动预算。

2.7公司财务信息的对外提供。

2.8组织公司年度审计工作。

2.9负责电脑知识的宣传与普及,积极推进和深化会计电算化进程。

2.10负责公司固定资产管理。

2.11负责正确解答财务会计法规、制度,制度财务会计工作。

2.12协调、完善财务制度,处理本部门日常工作问题。

2.13负责编写本岗位分析。

2.14组织编写月度财务简报。

3工作要求与方法

3.1及时协调组织日常财务核算及月度结算。

3.2报表审查汇总及时准确,对报表中存在的问题应及时反馈。

3.3按时编制有关报表,做到帐帐相符、帐表相符。

3.4及时审查各项税种计提的正确性及准确性。

3.5掌握相关会计核算业务,收集提供真实有效资料,准确、及时编制利润计划。

3.6利润管理帐目健全、完整,准确。

3.7掌握公司固定资产使用状态,对报废资产及时处理。

4检查考核

4.1本岗位由财务部部长检查考核。

4.2本岗位采取日常检查考核与定期考核相结合的办法进行。

五 成本会计

全日制本科以上学历,财务或相关专业。

3年以上生产企业财务工作经验。

1.3.1具备一定的基本会计业务知识和技能。

1.3.2熟悉国家财经纪律、法规、方针和政策。

1.3.3掌握本单位财务会计理论及本行业业务的管理知识。

1.3.4熟悉船厂费用和单船成本构成情况。

1.4.1

1.4.2

1.4.3能独立完成单船成本统计及单船成本分析。

1.4.1能独立编制公司成本费用计划。

1.4.3能掌握公司成本信息动态,能采取有效措施合理控制成本。

1.4.4熟悉公司各单船的成本费用情况,能及时向上级领导提供相关成本资料。

1.4.5具有一定的文字表达及分析能力,能撰写岗位分析,及时发现并处理成本核算过程中出现的问题。

2.1协调库存管理,指导、监督、规范仓库电子台帐,做到帐、物、卡相符。

2.2审核仓库每天出入库,保证出入库信息及时录入ERP中,库存动态及时反映。

2.3负责组织仓库定期盘点。

2.4负责ERP成本模块的核算和结转。

2.5熟悉各单船成本预算和定额,并负责实施跟踪。

2.6参与并负责具体组织实施目标成本管理。

2.7关注了解各单船建造进度及成本发生情况。

2.8负责单船结算。

2.9负责单船成本分析报告。

2.10负责成本核算流程及制度的梳理制定。

3.1在收账的过程中,一要核实仓库管理人员收、发、售、存的数量是否正确;

二要核实购进材料的单价,如与计划格有大的出入,注意调增或调减,三要对每页账的合计数与账页的总数核对并登记好收发结算汇总表。

3.2按二级单位、按材料的类别进行分类、汇总、分发,领料单上计价正确,填写清楚,计算正确。

3.3对物资信息资料进行搜集、整理、编制成册。

3.4认真及时地向物资供应部门提供原材料收、发、售

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