中铁置业长沙青竹湖项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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⏹项目地块自然环境优美,地势高低起伏,有利于因地借势打造丰富的产品线;

⏹项目地块区域规划发展潜力巨大;

⏹交通道路网络畅达;

⏹项目区域整体形象较高端,有利于高品质产品的打造。

2、劣势分析:

⏹现场地块不平整,有较大落差,势必增加规划难度和开发成本;

⏹离市区较远,区域内生活配套设施缺乏,公共交通不太方便,生活不便,前期目标客户群只能锁定在有车一族;

⏹项目西边的铁路线带来一定的噪音污染,降低居住品质。

3、机会分析:

⏹金霞海关保税物流中心的规划建设和火车北站的搬迁未来将给区域内带来消费客群支撑;

⏹随着政府宏观调控,低容积率、低密度的高品质物业市场逐步稀缺;

⏹区域内近期多个大盘的开发建设将提升区域配套设施。

4、威胁分析:

⏹政策风险,根据长沙市规定,本项目所在区域执行“90㎡以下占60%”的规定,而根据长沙市规划管理局文件《关于青竹湖畔小区南区项目用地规划指标调整问题的意见》(《长规报[2007]17号》)文件,要求本项目小于90㎡的小户型套型面积占30%,虽然较60%已经有了很大的降低,但是本项目规模体量比较大,30%的比例仍然不小,将在一定程度上影响本项目的开发建设;

⏹市场风险,本项目南面芙蓉北路沿线未来可供开发面积比较大,地理位置都优于本项目,未来竞争比较激烈;

⏹未来出台的政府宏观调控政策的影响,2007年以来,全国各地房价上涨迅速,长沙房价也迅猛发展,去年以来的众多宏观调控政策甚微,预计未来政府有可能出台新的、更严厉的宏观调控政策,从土地、市场供应结构、金融信贷市场等多个方面对房地产市场进行调控。

(四)地块定位分析

根据地块的实际情况,结合市场供应情况,以容积率以0.6为基准进行开发建设,预计总建筑面积为286801.46㎡,以别墅类产品(独栋、双拼、联排)、小高层产品及少量的社区商业的组合开发模式为宜,滚动式开发,总开发周期约为四年半,销售周期约为四年。

一、投资和收益分析

在容积率0.6的情况下进行了模拟财务测算,以50万/亩的地价计算,税前利润为44316万元,税前利润率为39.55%,税后利润25768万元(扣除土地增值税),税后利润率23.00%,有着较高的经济效益:

(一)项目投资

经测算,该项目总投资为112049万元,实际投资估算详见下表:

表一:

投资估算表(开发面积:

732亩容积率:

0.6) 

项目名称:

长沙青竹湖项目

日期:

2007/10

项目

单位成本(元/M2)

总成本(万元)

计算说明

一、土地成本

1,249.69

36591

 

其中:

1、土地出让金

按照50万/亩计算,土地面积731.82亩

二、开发前期费

335.00

9809

1、勘察设计费

75.00

2196

项目为别墅,部分提高设计费

2、报批报建费

240.00

7027

3、三通一平费

15.00

439

场地具备道路、场地平整,考虑临水、临电

4、临时设施费

5.00

146

临时围墙、临时办公室、临时围板

三、建安成本

1,132.35

33155

1、别墅

1,200.00

23251

2、普通住宅

1,000.00

9904

提高品质,含土建、门窗、外檐、地下室等

四、基础设施费

110.00

3221

1、给排水工程费

40.00

1171

含贴费和开口费

2、室外燃气系统

10.00

293

含区内工程费、灶表费

3、高低压供电系统

含高低压和配套费,区内的工程费,红线外费用

4、室外消防系统

3.00

88

按总建筑面积计算

5、综合管网设计

6、室外智能系统

12.00

351

五、园林环境

202.00

5915

依设计方案的不同而不同

1、绿化建设费

90.00

2635

区内、区外绿化支出

2、建筑小品

80.00

2342

考虑硬地、喷泉、雕塑等

3、道路和照明

32.00

937

直接成本

3,029.04

88691

六、管理费用

53.38

1563

(2+3+4+5)*3%

七、财务费用

464.96

13614

其中:

1、财务费用(土地)

341.53

10000

贷款额度按土地成本的100%,按照3年,利率10%

2、财务费用(建设)

123.43

3614

贷款2.2亿,3年建设期,利率9%

八、不可预见费

九、营销费用

226.04

6619

销售收入*4%

间接成本

797.76

23359

总投资成本

3,826.80

112049

直接成本+间接成本

注:

上表中计算为电子计算,四省五入取整表示,分项与合计之间相差±

1属正常情况。

(二)项目收益

别墅类物业按5800—8000元/平米、小高层销售按3500元/㎡、社区商业销售按6000元/平米计算,项目收益详见下表:

表二:

项目收益表(注:

容积率0.6)

序号

项目名称

销售单价

工程量

金额(万元)

备注

1

销售收入

5769.33

286801.46

165465.32

其中

别墅类产品

双拼

6800.00

116256.61

79054

市场预估

联排

5800.00

48440.26

28095

独栋

8000.00

29064.15

小高层

3500.00

83040.44

29064

社区商业

6000.00

10000.00

6000

2

营业税及附加

9101

0.055

3

税前利润

44316

1-总投资-2

4

税前利润率

39.55%

总投资

5

土地增值税

9959

增值额的30%

6

所得税

8589.18

(3-5)×

25%

7

税后净利润

25768

3-5-6

8

税后净利润率

23.00%

净利÷

二、拟开发周期规划

1、2007年通过土地转让取得该地块。

2、项目整体开发分为四期,每期开发及销售约为5—7万方体量项进行滚动式的开发。

3、项目整体开发周期为4年半。

其中,建设周期为4年:

2008年6月—2012年12月;

项目整体销售周期为4年,在资金到位的情况下,预计2009年上半年第一期开始入市销售。

时间规划

开发进度

2008年下半年

2009年上半年

2009年下半年

2010年上半年

2010年下半年

2011年上半年

2011年下半年

2012年上半年

2012年下半年

工程进度

第一期

双+独+联

第二期

第三期

双拼+联排+小高

第四期

小高层为主+双拼

销售进度

小高层为主+双拼

三、分期销售收入规划

表三:

销售收入规划表(注:

销售年份

开发期数

产品类型

(元/㎡)

销售体量

(㎡)

(万元)

分期收入

2009年

双拼别墅

36000.00

24480.00

45180

联排别墅

15000.00

8700.00

独栋别墅

12000.00

2010年

47331

20000.00

11600.00

14064.15

11251.32

2011年

32000.00

21760.00

41275

13440.26

7795.35

24912.13

8719.25

商业

5000.00

3000.00

2012年

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