422文件控制表格Word文档下载推荐.docx
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受控文件发行、复印、借用申请
R-003-A
申请类别:
发行复印受控文件副本借用受控文件正本
补发受控文件副本增加发放部门损坏文件更换
页数
发行部门(申请部门)/份数
批准:
日期:
申请:
版次:
发行部门/份数
外来文件登记表(表格编号:
R-004-A)
接收时间
接收人
质量记录一览表(表格编号:
R-005-A)
第页共页
表格编号
表格名称
传递单位
保存期限
使用单位
编制:
内部质量审核计划(表格编号:
R-006-A)
送:
200年第次
1、审核目的:
2、审核范围:
3、审核准则:
4、审核组:
审核组长:
内审员:
5、审核日期:
6、日程安排:
内审员
审核部门
审核内容
审核时间
日期:
内部质量审核记录(表格编号:
R-007-A)
审核记录
判定结果
不符合
类别
报告编号
审核
不符合报告(表格编号:
R-008-A)
编号:
(不符合现象详细描述及不符合类别)
内审员:
时间:
被审核部门认同:
根本原因:
改善及预防措施(或参考附件:
):
完成时间:
200年月日
责任部门:
责任人签名:
(内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。
)
措施已执行,跟踪的情况满意
跟踪的情况不满意,因为
(内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪,确保这些措施已有效执行。
纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决,效果满意,报告关闭
效果不满意,须另外给出一个新的不符合编号
@@@@@制品厂质量日报表(R-009-A)200年月日统计:
产品型号
产品规格
数量
优等品
一级品
合格品
次品
废品
成品率
不合格记录
工序
原因
裂纹
崩口
杂质
烂砖
尺寸偏
缺角
划痕
漏抛
其它
处置
合计
嘉多彩五金塑料粉末厂(R-010-A)
客户退货鉴定报告
型号:
客户名称:
退货数量:
退货日期:
退货所属订单编号:
出货数量:
退货比例:
收到退货时间:
退货样品:
出货日期:
收到客户退货报告及资料(或参考附件)
□退货率高于目标值,要求发起改正和预防行动(CAR)
□退货率低于目标值,按正常处理
退货原因:
销售部:
审核:
退货样品个,
退货样品鉴定结果:
收到退货数量(如与退货单有不符合,告知销售部联络客户处理):
鉴定数量:
原出货报告:
检验员:
鉴定结果:
报告结果:
生产部:
批准:
退货处理:
签名:
分发至:
总经理□,生产部□,销售部□
CAR(纠正与预防措施报告)(R-011-A)
送:
抄送:
CARNo.:
问题描述(或参考附件:
)
提出者:
相关部门认同:
根本原因(或参考附件:
签名:
选择方框
□返工所有半成品□仅返工退货部分□返工所有成品□边做边改
工程部:
监督执行(或参考附件:
□满意□不满意(说明:
跟踪者:
效果鉴定(或参考附件:
□满意,事件结束,CAR关闭□不满意,事件未结束(新的CARNo.)
鉴定者:
CAR一览表(纠正与预防措施报告一览表)(R-012-A)
CARNo.
问题简述
步骤
责任者
预定结束时间
实际结束时间
备注
改善/预防措施的实施
监督执行
效果鉴定
年度第次管理评审会议通知
(R-013-A)第1页,共1页
一、评审目的:
根据GB/T19001:
2000idtISO9001:
2000《质量管理体系-要求》和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规,对推行的质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。
二、评审内容:
1、公司组织结构的适合性,包括部门职责、人员和其他资源。