各类物品采购工作流程(修改)Word文件下载.doc
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(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
经总经理签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经总经理批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况,要向主管领导汇报。
二、部门新增物品的采购工作流程:
若部门需添置新物品,部门负责人填写申请报告,经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经总经理批准后,采购部立即组织实施。
三、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:
如部门需更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批。
经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:
(2)最近一次订货单价;
(3)最近一次订货数量;
(4)提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经总经理批准后,组织采购。
。
四、燃料的采购工作流程:
采购部根据营业情况与厨师长编制每日采购申购计划,填写采购申请单,以电话落单形式采购。
五、维修零配件和工程物料的采购工作流程:
工程仓库日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明以下资料:
(2)库存数量;
(3)最近一次订货单价;
(4)最近一次订货数量;
(5)提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经总经理签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经会批准后,采购部立即组织实施。
六、厨房对不同存货,采取不同时期的采购申报计划:
(1)日计划:
指需购进的各种基础性原材料食品,由厨房各档口负责人根据当天营业情况预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《原材料申购单》,报厨师长审核签字后,交采购部办理正式采购业务(没有厨师长签字确认不予采购)。
原材料申购单下单时间为每天晚餐20:
30-21:
00。
蔬菜、肉类、冻品、三鸟(鸡、鸭、鹅)海鲜水果等物料的采购申请,由各部门厨师或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日营业结束后以电话落单或第二天直接到市场选购。
(2)周计划:
指需购进的干货、调料,冻品、烟酒等由仓库报计划,由厨师长、副总经理预测下周需求量,拟定《采购申请单》和《原材料申购单》,交采购部办理采购业务。
下单时间为每周一下午3:
00-4:
30。
(3)月计划:
指需购进的厨房低值易耗品、印刷用品等,由副总经理预测下月需要量,并据此拟定需求,填制《采购申请单》厨师长、副总经理、总经理签字后,交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每月25号。
七、采购工作流程中须规范事项:
1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门负责人核签后,整份共四联交给会计,会计复核后送总经理。
2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:
第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
第四联部门存档。
3、审核采购申清单:
收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
(1)签置核对:
检查采购申请单是否部门负责人签置,核对其是否正确。
(2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
八、货比三家工作流程:
每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:
1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括:
①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。
用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。
③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报会审核。
九、采购活动的后续须跟进工作
1、采购订单的跟催
当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消
(1)酒店取消订单:
如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报会作出决定。
(2)供应商取消订单:
如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3、违反合同:
合同上应注明详细细则,如有违反,便应依合同上所注处理。
4、档案储存:
所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库。
5、采购交货延迟检讨
凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨书,说明原因及跟进情况并呈财务部及总经理批示。
6、采购物品的维护保养:
如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项,对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。
同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况。