盐城射击运动训练中心Word格式.docx

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二、单位机构设置及构成情况

我中心是全额拨款的事业单位,核定编制数10人,2017年末实有在编在职人员6人,其中主任1名、教练员2名、枪弹管理人员3名。

三、2018年单位主要工作任务及目标

1、进一步中心全体人员政治学习和教育工作,特别是党的十九大精神的学习与贯彻落实,统一思想认识,激发全体员工的工作热情。

同时进一步推动业务知识的学习和更新,特别是管理人员和教练员业务能力的提高,为中心的发展提供后劲。

积极谋划中心发展思路,合理人员配置结构,完善中心岗位设置,提高运行效率。

建立和健全中心各项规章制度,做到一岗一责、职责到人,以制度建设促进管理水平的提高,确保中心安全稳定运行。

2、加强全员安全教育,增强安全意识,根据省公安部门对枪支安全管理的最新要求,进一步完善中心安全管理有关规定,加大安全教育培训,加强过程管理,并形成行之有效的考核管理机制,确保安全工作万无一失。

完成中心枪柜升级换代工作,提高枪支安全保障水平和使用效率。

3、加强教练员队伍建设,提升执教水平。

一方面要结合省运会项目设置的改变,加强教练员的配置,确保训练工作的正常进行;

另一方面要加强对现有教练员的培训力度,利用省冠军赛、锦标赛机会促进教练员学习和交流,同时准备组织一次外训和一至二次交流比赛,进一步扩大教练员学习和交流的机会,努力提升执教能力和水平。

4、积极备战和迎战省运会,力争质的突破。

认真抓实备战省十九届训练工作,充分利用冬训、夏训等契机,要以临战的状态,抓实抓好每堂训练课,立足抓长补短,突出重点队员,同时以点带面,抓好迎战训练工作。

训练中强调实用性,特别是青年组运动员要强抓决赛阶段的模拟训练以及抗干扰方面的训练,从实战出发,提高训练效果。

要充分利用参加省冠军赛和其它交流比赛之际,尽可能让更多的备战运动员参加,从而积累实战经,检验训练效果,促使全队专项能力在整体水平有一个质的提,增强教练员、运动员省运会完成目标任务的自信心。

精心组织好省运会的报名组队工作,确保最好的队员能够参赛省运会,力争好的成绩;

要激发教练员的最大能动性,全身心地组织和把控好比赛的全过程,激发运动员最大潜能,全力发赴完成市体育局给中心下达的目标任务。

5、依托驻城及周边学校开展省二十届运动员的选拔,并形成选材网络。

积极与教育部门、驻城有关学校沟通联系,商谈合作事宜,努力达成校队联办合作关系,让运动员能就近入学以利于参加训练,中心下一步着手协调与文峰中学共建全国重点射击学校事宜,为做大做强射击项目提供稳定的生源保障。

6、利用全运会结束各方补充人才之际,加强与省队、部队运动队和其它省运动队的沟通交流,建立良好的队际关系,积极向他们推荐有发展潜力的运动员,力争再送3-4名省运会备战运动员外出代培代训,同时切实做好跟踪服务工作,解决存在的实际困难和问题,鼓励他们向更高的水平发展,提高成才率,同时也为完成省十九届运动会目标任务增加新的增长点。

7、协助市体育局做好新射击馆建设的相关工作,做好运动队转场训练工作,针对省运会口径枪支的比赛项目未设团体项目,中心拟将好的口径项目运动员和手枪速射项目运动员送省队、部队运动队或外省运动员代培代训。

中心将另建临时气枪训练场地和枪弹库和办公地,加强场馆的安全保卫工作,在得到公安部门的认可的情况下积极训练,确保省运会气枪项目的备战工作不受影响,同时也为省二十届选材、备战工作提供保障。

根据《盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》(盐财预[2017]21号)的要求,以科学发展观为统领,紧紧围绕市委、市政府决策部署,结合我单位的实际情况,按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则,从严从紧编制了2018年单位预算。

 

 

基本支出预算:

人员支出按2017年8月在职人员的实际情况核定;

商品和服务支出按照根据《盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》(盐财预[2017]21号)的要求。

非税收入和其他收入征收预算编制:

按近三年收入征收平均水平,结合下年度各种增减因素综合考虑,各项资金严格执行“收支两条线”管理,单位一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 盐城市射击运动训练中心2018年度部门预算表

公开01表 

2018年部门收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

一、财政拨款

225.12

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

79.82

1.一般公共预算

120.12

二、外交支出

二、项目支出

272.60

2.政府性基金预算

105.00

三、国防支出

三、部门预留机动经费

19.30

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

四、其他支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

239.72

八、社会保障和就业支出

9.66

九、医疗卫生与计生支出

3.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.48

二十、粮油物资管理事务

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

当年收入小计

当年支出小计

371.72

上年结转资金

146.60

结转下年资金

收入合计

支出合计

公开02表 

2018年部门收入预算总表

 单位:

收入总计

一般公共预算资金

小计

财政拨款(补助)资金

专项收入

行政事业性收费

办案费用补助

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上级财政专项转移支付

政府性基金

市本级基金安排

财政专户管理资金

教育收费

其他资金

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

其中:

动用上年结转和结余资金

公开03表 

2018年部门支出预算总表

 单位:

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

其他支出

公开04表 

2018年部门财政拨款收支预算总表

一、一般公共预算

二、政府性基金预算

141.00

三、单位预留机动经费

4.30

公开05表 

2018年部门财政拨款支出预算表(功能科目)

功能科目代码

207

文化体育与传媒支出

93.12

20703

体育

2070399

其他体育支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

5.79

2210202

提租补贴

6.27

2210203

购房补贴

1.42

229

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

公开06表 

2018年财政拨款基本支出预算表(经济科目)

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

76.02

30101

基本工资

19.94

30102

津贴补贴

9.17

30107

绩效工资

26.90

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30112

其他社会保障缴费

0.70

30113

302

商品和服务支出

3.80

30201

办公费

1.30

30202

印刷费

0.10

30207

邮电费

0.60

30211

差旅费

0.50

30228

工会经费

0.96

30229

福利费

0.14

30299

其他商品和服务支出

0.20

公开07表 

2018年部门一般公共支出预算表(功能科目)

其他体育支

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