危险废物经营记录簿管理规定文档格式.docx

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危险废物经营记录簿管理规定文档格式.docx

部运转的整个流程,确保公司掌握任何时候各危险废物的贮存数

量和贮存地点,利用和处置数量、时间和方式等。

3.1.2 

跟踪记录危险废物在公司内部整个运转流程中,相关保障经

营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施的实施情

况。

3.1.3 

危险废物经营情况的记录分解落实到公司内部物流部、技术

部、生产部、质安环部,各项记录应由相关经办人签字。

3.1.4相关记录营应当分类装订成册,各部门均需专人管理,年度

汇总后交综合部专人管理,防止遗失,以备环保部门检查。

3.2 

危险废物经营情况记录内容。

3.2.1 

危险废物分析及实验记录。

(1)详细分析记录。

物流部应及时将接收的各危险废物采样交

实验室进行详细的物理化学分析并记录结果,同时生产部应及时

通知实验室对在利用处置过程中产生的危险废物进行采样分析。

(2)接收分析记录。

物流部在接收每批危险废物时,应当对其

进行检查,当有理由相信所接收危险废物的产生工艺发生变化时

或发现与转移联单所列危险废物不一致时,应当重新送样交实验

室进行分析,已确认所接收危险废物与转移联单、经营合同或运输

文件所列危险废物一致。

(3)其他分析记录。

为保证危险废物的综合利用、处置过程符

合相关规范标准,提高公司利用处置效率,根据实际处置生产要求,

实验室应完成焚烧样品、固化样品分析,技术部完成废物样品小试

及技术方案编制,并完成相关分析报告单。

3.2.2 

危险废物接收、产生和利用(处置)记录。

公司各相关部门应详细记录所接收的每批危险废物及新产生

危险废物的种类、数量及贮存、利用或处置地点、数量、方式和时

间。

(1)废物接受记录。

物流部应按照转移联单记录对每批入库危

险废物的数量及种类进行核实,同时详细记录入库情况,并对所接

收的各类危险废物及新产生的各类危险废物确定唯一的内部编号,

对所接收的每批危险废物及每批新产生的危险废物确定唯一的内

部序号。

(2)废物出库记录。

物流部应根据技术部出具的技术方案及出

库通知单,按时出库,并详细填写出库记录。

对于将稳定固化处置

的废物,应在出库单中表明转移联单编号。

(3)废物利用处置记录。

生产部应按技术部出具的利用处置方

案及物流部出库情况,完成危险废物的利用处置,并填写危险废物

的利用处置记录,特别注意生产部接收时间及处置完成时间的记

录。

对于进行稳定固化填埋的危险废物,进入填埋场后,应记录和

标注危险废物填埋区域(包括对应高程)、种类、数量及对应的危险

废物转移联单编号。

(4)汇总数据报表。

物流部、生产部应按月汇总本月危险废物

入库、出库、利用处置汇总表,报质安环部存档。

3.2.3 

公司内部检查记录。

为落实保障公司经营安全的规章制度、污染防治措施和事故

应急救援措施,及时纠正问题以防止危害环境和人体健康。

公司制

定了《安全生产检查及隐患管理制度》,各部门应按上述制度定期

经行排查,并详细记录。

3.2.4 

设施运行及环境监测记录。

生产部应详细记录危险废物利用处置设施运行的相关参数,包

括设施工艺参数、原辅料用料情况等内容。

实验室应根据环评等环境保护材料,制定环境监测方案,对废

水处理、大气污染物排放、噪声、地下水、土壤等定期检测并记录

结果。

对有超标环境项应及时通知质安环部,由质安环部组织各相

关部门对超标项进行排查。

3.2.5 

人员培训、应急演练、事故报告记录等。

(1)公司应根据涉及危险废物管理岗位的职责,制定员工培训

计划。

培训内容应包括各岗位的危险废物管理程序和环境应急预

案的实施等,并纳入《培训管理制度》。

(2)应急演练记录

质安环部应根据公司《突发环境事件应急预案》,每年至少组织

一下环境应急预案演练,各部门应根据各部门工作情况,自行组织

每年至少一次部门级应急演练。

应急演练完成后应及时总结,并记

录演练情况,参与演练人员应当签字。

(3)事故记录和报告

在公司发生危险废物泄漏、火灾、爆炸等事故后,事故发生部

门应当详细记录并报告,并将报告抄送质安环部。

事故记录和报告的内容包括:

设施名称、设施位置;

事故发生的

日期和时间、事故类型(如泄漏、火灾等);

事故发生的原因和过程;

采取的应急措施、措施效果;

所涉及材料的名称和数量;

对人体健

康和环境的潜在或实际危害评估;

事故产生的污染处理情况(如被

污染土壤的修复、所产生废水和废物或被污染物处理或准备处理

的情况等);

处理结果等内容。

3.3 

经营情况报告内容和要求。

3.3.1 

即时报告

(1)事故报告。

当发生事故时,事故发生部门应及时向公司领

导及质安环部以电话方式进行报告,并在 

10 

天内以书面方式报告。

由公司领导决策后,由质安环部项政府有关部门进行报告。

(2)环境监测超标报告。

当实验室发现环境监测不符合标准(如

污染物排放超标)时,立即向质安环部报告。

由质安环部向公司领

导汇报,责令超标排放口立即停止排污,并组织相关部门对环境超

标情况进行排查。

3.3.2 

定期报告

经营情况报告。

物流部、生产部应每月 

日前(及每年 

月 

10

日前)向质安环部报送上月(及上年)所接收的危险废物及新产生

危险废物的入库、出库、处置汇总表。

质安环部每季度 

日前(及

每年 

31 

日前)汇总完成各部门数据,向富民县环保局报送上

季度(及上年)公司经营情况报表。

3.4 

经营情况资料存档

各部门应指定专人对各部门经营情况记录进行管理(包括危险

废物入库单、出库单、利用处置记录、分析单、设施运行记录、设备

巡检修复记录、培训记录、应急演练记录等)。

日前将

所有经营情况资料交质安环部汇总后送档案室存档。

物流部应制定专人对危险废物转移联单进行管理,并于每年 

1

日前将所有转移联单送档案室存档,存档时间不少于 

年。

3.5 

本规定自 

2015 

年 

日起执行,解释权归质安环部。

相关文件

《危险废物经营许可证管理办法》(国务院令第 

408 

号)

《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》(环境保护部公

告 

2009 

年第 

55 

《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第 

《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)

《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)

《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T 

176-2005)

《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》(环发〔2004〕75 

 

相关表格和报告

5.1 

危险废物入库单

5.2 

新产生危险废物记录表

5.3 

危险废物出库通知单

5.4 

危险废物出库单

5.5 

危险废物入、出库汇总表

5.6 

危险废物利用处置单

5.7 

危险废物利用处置汇总表

5.8 

危险废物经营单位活动情况记录报表

5.9 

员工培训记录表

5.10 

环境应急预案演练记录表

废物产生单位

废物转移联单号

时间

废物编号

废物序号

废物名称

废物物理状态

废物存放位置

容器材质及容量

容器个数

废物重量(公斤)

本批总重:

废物运输部门:

废物运输车号:

废物运输人员:

贮存部门经手人:

入库日期:

年 

月 

日 

入库单编号:

危险废物入库单(物流部填写自存)

产生日期

废物类别/代码

产生工序

产生量(公斤)

形态

产生源

贮存位置

废物产生车间经手人:

废物产生车间负责人:

废物存贮车间经手人:

新产生危险废物记录表月(年)(物流部按月/年汇总送质安环部)

废物类别

储存区域

出库量(公斤)

接收车间

出库位置

备注(进料要求)

注意事项:

技术部经手人:

技术部负责人:

物流部接收人:

生产部接收人:

日期:

危险废物出库通知单(技术部填写自存)

废物取出位置

废物送达位置

废物利用处置

方式代码

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