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5

2

6月20日至24日

中国注册会计师

执业准则培训

(第一期)

中国注册会计师执业准则2010

了解审计准则修订的背景及内容,掌握审计准则新的操作规范要求。

准则起草组及有关专家

3

10月10日至14日

(第二期)

4

11月14日至18日

行业党建与注册会计师职业道德

党的光辉历程九十年—党史纵谈;

“十二五”规划解读;

经济热点与宏观形势分析;

行业党群建设与“创先争优”活动;

《中国注册会计师职业道德守则》讲解。

结合“十二五”规划与宏观经济形势,探讨行业发展与职业道德建设,使注册会计师了解行业发展形势,激发爱党爱国热情,自觉遵守职业道德。

高等院校

2011年度中注协委托北京国家会计学院培训计划

5月

中国注册会计师执业准则培训班(第一期)

准则起草组成员及相关专家

大中型会计师事务所(含证券资格所)部门经理以上人员

中国注册会计师执业准则培训班(第二期)

6月

香港资本市场IPO及年报审计实务培训班

香港资本市场及上市规则解读

香港交易所香港事务所

熟练掌握香港资本市场制度及相关规则体系,培养精通香港上市公司审计的人才。

具备H股审计资格的事务所项目经理以上人员

香港与大陆会计准则体系差异

香港上市公司年报审计实务及案例

香港上市公司信息披露要求

香港年报审计需要关注的其他特殊问题

IPO审计专题高级研修班

模块1:

企业IPO及注册会计师业务

企业战略、财务策略与融资安排

企业改制重组的主要工作及上市辅导

国内外主要资本市场介绍

IPO审计的客户承接

证监会

北京会院

证券公司

律师事务所

熟练掌握资本市场制度及相关规则体系;

掌握IPO审计方法体系;

掌握IPO审计中难点问题处理原则及方法;

培养IPO审计高端人才。

1.具有2年以上的IPO审计实务经验;

2.项目经理以上人员。

15

模块2:

企业IPO的相关法律基础

股权融资的法律基础及转变

首次公开发行股票的相关规定

上市公司再融资的相关规定

模块3:

主板IPO审计实务

IPO审计的审计规划

IPO审计的特殊考虑

IPO审计中的盈利预测

IPO审计报告与相关其他报告

财务会计资料审核要点及案例

IPO审计过程中对资产评估结果的利用

模块4:

中小板、创业板IPO及其审计

中小板、创业板及其特点

中小板、创业板上市的相关规定

创业板IPO审计实务及案例分析

中小板IPO审计实务及案例分析

模块5:

海外上市与审计业务

新加坡资本市场及上市业务

欧洲主要资本市场及上市业务

其他国际资本市场IPO实务

7月

中国注册会计师执业准则培训班(第三期)

“2010年度会计师事务所综合评价”前100名的会计师事务所部门经理以上人员、业务技术骨干等。

6

7月 

新业务拓展

专题培训班

注册会计师新业务市场开发及实践

理解新型经济活动运作机理及注册会计师的作用,

探索开辟注册会计师新业务的合理模式。

项目经理以上

外包型内部审计服务的开展

企业内部控制咨询业务的开展

企业秘书服务

其他专项审计及审计业务拓展服务

7

上市公司内部控制建设

8

8月

事务所管理发展高级研讨班

注册会计师职业道德建设与行业发展

提升主任会计师领导能力,完善事务所内部管理体制和运行机制。

主任会计师

特殊普通合伙制若干问题解读及已转制事务所经验交流

财务管理体制及薪酬制度的构建和实施

事务所合并中的重点难点问题与合并后的管理

注册会计师新业务市场开发与实践

管理者有效沟通

9

金融企业审计高级研修班

商业银行组织与业务

商业银行经营环境、战略管理及组织架构

商业银行的不同业务类型及流程

银监会

商业银行

保险公司

熟悉金融企业业务流程及风险控制的特殊性;

系统掌握金融企业审计的方法体系;

培养金融审计专才。

1.具有5年以上的审计工作经验;

2.具有较强学习能力;

3.项目经理以上人员;

4.具有相关学科或业务经历背景。

商业银行会计

商业银行资产、负债业务与中间业务的会计处理

商业银行内部控制

巴塞尔协议及其我国商业银行监管要求

商业银行内部控制框架及其特点

商业银行的风险识别

商业银行审计

商业银行客户的承接、审计计划

分析性程序在商业银行财务报表审计计划阶段的运用

对商业银行业务活动控制的评价

对商业银行业务活动的实质性审计程序

商业银行财务报表审计的终结与报告

保险公司审计

保险公司业务流程、会计问题及内部控制问题

不同类型保险公司审计计划及审计实施

保险公司审计报告

模块6:

其他金融公司审计实务

证券公司业务流程及内部控制

证券公司审计计划及审计实施

信托公司、租赁公司业务及会计处理

信托公司、租赁公司财务报表审计

10

9月 

企业并购重组审计专题

培训班

企业重组改制方案设计应关注的问题

了解企业重组的整体思路;

掌握企业重组会计处理方法;

掌握企业重组税务处理方法;

掌握企业重组审计实务方法及技巧。

会计准则关于企业重组业务处理的重点难点

企业重组中的纳税问题

企业重组审计实务与案例分析

企业重组中的产权问题与资产评估

11

9月

事务所国际化发展高端

研讨班

事务所走出去发展路径及现状分析

中注协事务所高等院校

把握新时期全球经济一体化发展机遇;

实现新时期行业自身跨越;

厘清事务所走出去思路。

1.以往各届行业领军人才;

2.一百强事务所主任会计师或相关主管合伙人。

国际经济形势和境外会计市场开放政策

“走出去”企业专业服务需求

国际“四大”发展历程分析及对我国事务所走出去战略的启示

国际产业转移及对事务所业务的影响

事务所“走出去”经验交流

12

10月

税务业务专题培训班

企业所得税法执行中的难点问题

提高企业纳税风险意识;

掌握企业所得税法主要内容;

掌握税收政策实务应用技巧。

税收优惠政策解读及其运用

企业纳税风险及其规避

企业所得税汇算清缴审计及实务操作

13

信息系统审计高级研修班

信息系统审计基础

企业ERP系统及运行原理

国内主要财务软件结构及其特点

可扩展商业语言(XBRL)发展及内容

XBRL对会计信息带来的革命性影响

审计署

软件公司

熟悉企业信息系统构造及其数据库原理;

掌握信息系系统对企业风险及控制的影响;

熟悉信息系统审计方法及实务操作。

1.具有计算机及信息系统知识基础;

2.具有2年以上的审计实务经验;

3.具有较强的学习能力。

计算机审计工具及其应用

审计软件种类、开发及运用

几种流行审计软件的应用及实务操作

计算机审计特点、程序与方法

Excel软件在审计实务中的应用

信息系统审计实务

信息系统及其对财务报告的改变

信息系统应用与企业风险

电算化会计系统内部控制审计

信息系统开发、应用程序、数据文件审计

计算机辅助审计技术

计算机舞弊的控制与审计

可扩展商业语言环境下的审计实务

信息系统审计能力拓展

计算机软件在审计项目管理中的应用

信息系统的分析方法及能力提升

14

11月

内部控制专题培训班

内部控制指引解读

掌握内部控制的理论框架;

掌握内部控制的设计模式;

掌握上市公司内部控制评价与鉴证的方法。

基于风险管理的内部控制设计与实施

企业内部控制评价方法及案例分析

企业内部控制鉴证实务与案例分析

12月

上市公司年度报表审计专题培训班

2010年上市公司信息披露的问题分析

分析上市公司年报中存在的问题;

了解企业年报舞弊主要形式;

掌握企业年报审计策略及风险规避方法。

年度报表审计中存在的问题及改进方法

上市公司年报审计应关注的风险领域

年报审计中审计风险规避

年报审计关注重点及审

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