锂电池负极材料项目立项报告Word格式文档下载.docx

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锂电池负极材料项目立项报告Word格式文档下载.docx

国税收入304.49亿元,同比增长7.18%;

地税收入亿元42.84,同比增长9.59%。

居民消费价格上涨1.12%。

其中,食品烟酒上涨0.72%,衣着上涨1.00%,居住上涨0.88%,生活用品及服务上涨1.14%,教育文化和娱乐上涨0.73%,医疗保健上涨1.04%,其他用品和服务上涨0.92%,交通和通信上涨0.77%。

全部工业完成增加值1626.53亿元。

规模以上工业企业实现增加值1286.83亿元,比上年增长8.01%。

项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。

三、建设背景及必要性

1、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

2、需要强调的是,《中国制造2025》的目标和战略的实现,有4个重要的基点。

一是坚持全面深化改革,以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力;

二是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,以构造良好的营商环境促进创业创新;

三是着力提高创新能力,以创新驱动产业发展,实现制造业发展的动能转换;

四是进一步扩大开放,在开放的环境下开展公平双赢的国际合作,提高制造业的国际竞争力,并为世界制造业的变革作出中国贡献。

《中国制造2025》强调,在开放的环境下发挥市场的主导作用,调动制造业自身的积极性和活力,通过广泛的国内外合作,重视和保护知识产权,促进制造业创新能力和供给能力的提高。

3、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;

企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;

项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施本期工程项目建设,本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积13640.15平方米(折合约20.45亩)。

该工程规划建筑系数63.82%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度162.42万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积13640.15平方米,建筑物基底占地面积8705.14平方米,总建筑面积18141.40平方米,其中:

规划建设主体工程13919.67平方米,项目规划绿化面积1252.74平方米。

六、设备选型方案

项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。

项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1542.54万元。

节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。

七、节能分析

1、项目年用电量1058246.20千瓦•时,折合130.06吨标准煤。

2、项目年总用水量3285.45立方米,折合0.28吨标准煤。

3、“锂电池负极材料投资建设项目”,年用电量1058246.20千瓦•时,年总用水量3285.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.34吨标准煤/年。

达纲年综合节能量32.59吨标准煤/年,项目总节能率22.20%,能源利用效果良好。

采用自动控制系统优化控制工艺参数,以便节省能源及原材料消耗;

在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表,加强能源计量管理工作,坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。

八、环境保护

项目建成后,项目承办单位将加强环境管理监测工作,配置专业环境保护管理人员,负责公司日常生产过程中的环境监测管理工作;

通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施,使污染物达标排放,对受纳环境影响较小,符合污染物总量控制目标,同时符合清洁生产的要求。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资3866.76万元,其中:

固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的85.90%;

流动资金545.27万元,占项目总投资的14.10%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入3866.00万元,总成本费用2999.77万元,税金及附加15.10万元,利润总额866.23万元,利税总额1007.19万元,税后净利润649.67万元,达纲年纳税总额357.52万元;

达纲年投资利润率22.40%,投资利税率26.05%,投资回报率16.80%,全部投资回收期7.45年,提供就业职位75个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。

十三、项目评价

1、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;

项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。

2、项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;

因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。

3、项目达纲年投资利润率22.40%,投资利税率26.05%,全部投资回报率16.80%,全部投资回收期7.45年(含建设期12个月),固定资产投资回收期7.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、规范产融合作,创新金融支持方式。

为努力破解融资难题,报告提出完善产融信息对接合作平台,开展产融合作城市试点,推动建立国家融资担保基金,推进落实小微企业授信尽职免责制度,引导开发性、政策性金融机构强化对民营企业信贷支持,扩大民营企业财产质押范围,引导有序开展产业链融资,加快债券市场化产品创新,推进多层次资本市场直接融资等,为民营企业提供多样化的融资服务,加强和改进对制造强国建设的金融支持。

 

附:

主要经济指标一览表

项目单位指标

——————————————————————————————

占地面积平方米13640.15

折合亩数亩20.45

容积率1.33

建筑系数63.82%

投资强度万元/亩162.42

基底面积平方米8705.14

建筑面积平方米18141.40

绿化率6.91%

绿化面积平方米1252.74

固定资产投资万元3321.49

流动资金万元545.27

总投资万元3866.76

土建工程投资万元1409.38

设备投资万元1542.54

其它投资万元369.57

土建工程投资占比36.45%

设备投资占比39.89%

其它投资占比9.56%

流动资金占比14.10%

固定资产投资占比85.90%

收入万元3866.00

总成本万元2999.77

利润总额万元866.23

净利润万元649.67

所得税万元216.56

增值税万元125.86

税金及附加万元15.10

纳税总额万元357.52

利税总额万元1007.19

投资利润率22.40%

投资利税率26.05%

投资回报率16.80%

回收期年7.45

设备数量台(套)51

年用电量千瓦时1058246.20

年用水量立方米3285.45

总能耗吨标准煤130.34

节能率22.20%

节能量吨标准煤32.59

员工数量人75

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