贵研铂业的内控制度汇编和其内控手册DOC 30页文档格式.docx

上传人:b****2 文档编号:13606311 上传时间:2022-10-12 格式:DOCX 页数:24 大小:40.14KB
下载 相关 举报
贵研铂业的内控制度汇编和其内控手册DOC 30页文档格式.docx_第1页
第1页 / 共24页
贵研铂业的内控制度汇编和其内控手册DOC 30页文档格式.docx_第2页
第2页 / 共24页
贵研铂业的内控制度汇编和其内控手册DOC 30页文档格式.docx_第3页
第3页 / 共24页
贵研铂业的内控制度汇编和其内控手册DOC 30页文档格式.docx_第4页
第4页 / 共24页
贵研铂业的内控制度汇编和其内控手册DOC 30页文档格式.docx_第5页
第5页 / 共24页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

贵研铂业的内控制度汇编和其内控手册DOC 30页文档格式.docx

《贵研铂业的内控制度汇编和其内控手册DOC 30页文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贵研铂业的内控制度汇编和其内控手册DOC 30页文档格式.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

贵研铂业的内控制度汇编和其内控手册DOC 30页文档格式.docx

贵研铂业

股票代码

600459

上市地:

上海证券交易所

,是经云南省人民政府云政复

[2000]138号文批准

,于2000年9

月成立的股份有限公司

注册地

云南省昆明市高新技术开发区

988号,工商注册号为

530000000016589。

本公司主要从事贵金属和相关产品的生产

、综合回

收利用和销售

,致力于

新技术和新产品的开发

,是符合

国家产业政策支持的高新技术企业

公司的主营业务为贵金属深加工

、贵金属二次资源回收

、贵金属贸易业务

,产品已广泛应

用于汽车

、电子信息

、国防工业、新能源、石油、化学化工

、生物医药

、建材、环境保护等行

业,为客户提供在贵金属相关工业领域从废料回收到贵金属贸易

、产品加工的一站式解决方案

目前公司已建立了比较完善的贵金属产业链体系

,即贵金属深加工

贵金属贸易三大核心业务板块各业务环节相互依存

,互为补充

,能够为客户提供闭环式服务支

持。

具体而言

,以贵金属深加工为起点

,为客户提供优质的贵金属产品

,并通过与下游客户建

立良好的合作关系

,依托公司的商业网络

,回收下游客户的贵金属产品废料

,拟建立全国最具

优势的贵金属二次资源回收和综合利用

基地;

充分利用贵研品牌优势

、贵金属二次资源回收利

用优势、贵金属深加工技术优势和贵金属产品网络优势

,做大贵金属贸易

,打造贵金属大商务

平台;

贵金属二次资源回收和贵金属贸易可为贵金属深加工提供原材料

同时,贵金属贸易又

能及时反馈贵金属资源信息

,实时有效地监控贵金属市场价格走势

,为公司的生产经营提供决

策依据。

2

二二

二、

、2011

20112011

2011年公司开展内部控制建设的总体情况

年公司开展内部控制建设的总体情况年公司开展内部控制建设的总体情况

年公司开展内部控制建设的总体情况

2011年度

,贵研铂业

是云南省证监局指定的内部控制规范执行试点单位

为加强公司内

部控制,促进公司规范运作和健康发展

,提高公司管理水平和风险防范能力

,保护投资者合法

权益,促进公司规范运作

,保障公司持续

、快速、稳定、有序的向前发展

公司根据

《公司法》、

《证券法

》、《企业内部控制基本规范

》及其相关指引等法律法规的要求

,并结合自身所处行业

特点,搭建了内部控制的基本框架

,并确保各项制度得到有效贯彻执行

为了使内部控制建设贯穿于公司的一切经营管理活动

,并且得到高效地执行

,作为生产制

造型企业

,公司结合

ISO9001质量体系多年来不断建设完善和有效运行的实际

,成立了以董事

长为组长

,总经理班子齐抓共管的内部控制领导小组

,全面负责内部控制体系的建设

成立了

以公司审计部为牵头部门的内部

控制工作小组

,负责推进内部控制建设工作及日常管理

公司

审计部对内部控制的健全性及执行的有效性

、财务信息及相关经营活动等进行检查监督

,以促

进公司完善内部控制体系

,改善经营管理

,提高经济效益

公司各部门和下属全资及控股子公

司作为运营单位全面贯彻执行内部控制体系

公司2011年度的内部控制工作覆盖全面

,持续推进

公司结合内部控制体系的建设过程

聘请了上海立信锐思信息管理有限公司作为公司内部控制建设咨询机构

2011年7月,公司

召开了内控体系建设启动大会

,随即开展了一系列的内部控制理论与实务的培训

,包括内部控

制基本理念、集团管控

、资金管理

、内控应用指引讲解和内控评价指引讲解等内容

培训涉及

人员包括公司高层

、中层及各级员工

培训工作的开展

,有效的提升了各级人员的内控意识

为内控体系建设工作创造良好的内控环境

,奠定了坚实的基础

公司内控领导小组

、内控工作小组和咨询机构通力协作

,在各部门和各下属单位的配合下

通过风险识别

、流程确认

、控制手册编制

、体系培训

、测评、整改等一系列建设活动

,最终定

稿了23个一级流程

,82个二级流程

,既充分涵盖了五部委十八项应用指引的要求

,又体现了

公司自身的业务流程特色的内部控制体系文件

公司内控领导小组还结合公司风险承受能力等

具体情况

,确定了内部控制缺陷中重大缺陷

、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准

从12月起

,公司根据初步建设完成的公司内部控制体系

,进行了试运行

,并开展了

2011

年度内部控制评价

,根据此次评价过程

,形成了

2011年度内部控制评价报告

,并按规定进行

了信息披露

根据2011年所进行的各阶段内控测评的情况

,公司原有的各项规章制度涵盖了

内部控制基本规范的所有重大方面

,公司主要的内部控制建立

、健全、有效执行

,没有发现重

大缺陷。

但也发现了一些不足和执行不到位的地方

公司聘请信永中和会计师

事务所对公司

2011年12月31日内部控制有效性进行独立审计

3

三三

三、

、2012

20122012

2012年内部控制实施计划

年内部控制实施计划年内部控制实施计划

年内部控制实施计划

2012年,公司各部门将继续在内部控制领导小组的领导下

,在2011年及以前年度内部控制

建设的基础上

,由内部控制工作小组牵头推进

,不断完善各项内部控制

,在深度和广度上推进

公司的内部控制建设

((

(一

一)

))

)确定项目实施范围

确定项目实施范围确定项目实施范围

确定项目实施范围

根据全面性

、重要性原则和各项规范要求

,公司董事会确定了

2012年纳入内部控制实施

计划的范围

,包括母公司贵研铂业股份有限公司

,重要子公司昆明贵研催化剂有限责任公司

永兴贵研资源有限公司

、贵研资源

(易门)有限公司

、贵研金属

(上海)有限公司

(二

二)

)推进内部控制手册的执行与监督

推进内部控制手册的执行与监督推进内部控制手册的执行与监督

推进内部控制手册的执行与监督

2012年,公司内部控制规范体系文件正式实施

2012年一季度内部控制工作小组针对

年内控测试及评价过程中发现的问题

,组织有关部门进行整改

、完善。

同时由公司审计部牵头

各下属单位指定负责人配合

,根据《内部控制自我评价手册

》对各部门各单位内控手册执行的

情况进行有重点

、分季度循环的检查

,并形成检查报告

同时公司将通过监督检查和奖惩机制

将内控措施落到实处

,并纳入年终绩效考核

时间:

2012年每季度末次月底完成

(三

三)

)重点实施的内控

重点实施的内控重点实施的内控

重点实施的内控

建设

建设建设

建设

1

11

1、

、进一步完善授权体系

进一步完善授权体系进一步完善授权体系

进一步完善授权体系

如何实现有效地分级授权管理

,明确不同下属单位

,以及不同管理层级的权责

,是实现贵

研铂业管理提升的一个重要课题

公司虽然已经具备了授权管理的一些基本要素

、内容和雏形

但是在授权程度和边界方面还存在模糊的地方

因此公司在后续的内控建设中将授权管理作为

一个重要的内容

,完善公司授权体系

(1)充分识别公司各个管理层级

,以及母子公司之间的授权内容

(2)明确每项授权内容的具体管理边界

,即多少金额或者什么属性的事项应该上报层级

审批;

(3)建立授权管理的流程

,即上报审批事项的流转顺序和涉及的部门

(4)形成完善后的授权管理手册

,汇总授权的内容

、边界和流程

,以指导授权工作的明

确和具体的开展

2012年8月30日完成

22

2、

、建设规范底稿体系

建设规范底稿体系建设规范底稿体系

建设规范底稿体系

在下发《风险数据库

》、《内部控制手册

》、《内部控制评价手册

》内控体系文件后

,各部门

4

及下属单位据此根据控制措施相关要求规范开展各业务工作

,并保留相关操作痕迹

为对各部门及下属单位的落实情况及整改

、调整情况进行评估

,以及贵研铂业的内部控制

工作延续开展

,并提高管理水平和经营效率

,公司审计部将联合

咨询机构优化内部审计工作底

稿。

在此过程中开展对内部审计人员的专项培训

,以加强审计人员对内控工作的理解

、提高工

作技能。

2012年9月30日完成

33

3、

、完善下属子公司的内控体系

完善下属子公司的内控体系完善下属子公司的内控体系

完善下属子公司的内控体系

在2011年已经完成的内控体系基础上

,结合各下属单位在执行操作过程中反馈的意见

挑选具有代表性的下属单位进行内控体系完善

,扩大公司内控体系建设的广度及深度

,不断完

善公司内控体系建设

针对各下属单位的业务特点

,优化内控手册

,完善内控手册中相关控制

措施,建立与各下属单位相适应的内控体系

,提高公司整体的风险管理水平及经营效率

,不断

推进公司整体管理水平上新台阶

重点工作

新成立的子公司贵研金属

(上海)有限公司的各项内部控制的建立健全并有效

运行;

子公司贵研资源

(易门)有限公司开始生产销售

,其生产销售活动相关的内部控制的建

立健全并有效运行

2012年10月30日完成

44

4、

、进一步完善部门管理制度

进一步完善部门管理制度进一步完善部门管理制度

进一步完善部门管理制度

由于历史原因

,各部门已经习惯使用贵研铂业原有的制度汇编

(按部门活动涉及的流程对

相关制度进行归集的文本

),但该制度汇编

在时效性

、操作性上存在一定不足

,在2011年内控

体系建设过程中

,针对控制手册与前述制度汇编之间的差异

,咨询机构已提出了修改建议

司将在2012年进一步对制度汇编进行整理和完善

(1)结合相关法规文件

、公司实情以及现有内部控制体系文件

,进行制度对比梳理

,充

分讨论确认后完善制度框架

(2)根据制度框架

,组成制

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 总结汇报 > 学习总结

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1