供应商管理流程图文档格式.doc

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供应商管理流程图文档格式.doc

本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。

1.3.权责单位

1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序

2.1供应商开发权责

2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2.品部负责供应商样品的确认。

2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。

2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式:

2.2.1.各种采购指南。

2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。

2.2.3.各种产品发表会。

2.2.4.各类产品展示(销)会。

2.2.5.行业协会。

2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7.同行或供应商介绍。

2.2.8.公开征询。

2.2.9.供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3.供应商问卷调查

2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:

2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

2.3.1.3.易于填写。

2.3.1.4.通俗易懂。

2.3.1.5.便于整理。

2.3.2.《供应商基本情况表》。

已有或新增供应商填列,该表包括下列内容:

2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。

2.3.2.4.人力资源状况。

2.3.2.5.主要产品及原材料。

2.3.2.6.主要客户。

2.3.2.7.其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容:

2.3.3.1.材料确认。

2.3.3.2.品质验收与管制。

2.3.3.3.采购合同。

2.3.3.4.请款流程。

2.3.3.5.售后服务。

3.3.3.6.建议事项。

2.4.供应商开发流程

2.4.1.寻找供应商。

2.4.2.填写供应商基本资料表。

2.4.3.与供应商洽谈。

2.4.4.必要时作样品鉴定。

2.4.5.供应商问卷调查。

2.4.6.提出供应商调查评核之申请。

2.5.后续工作依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。

3.附件

附件:

1《供应商基本资料表》

2《供应商问卷调查表》

1

供应商基本情况表

供应商编号:

年月日

名称

地址

法人

联系人

电话

传真

E-mail

网址

实收资本

万元

公司信用

信用种类

等级

授予单位

营业执照

注册号

有效期

银行开户情况

基本账户

账号

开户行

工商信息

信息状态

奖惩记录

所属协会团体

地址属性

□租赁□自有□其他

关联企业

主供商品

商品名称

数量

品牌/规格

月均营业额

材料来源

材料名称

供应厂商

备注

员工构成

学历

职能

人数

中专、专科

本科

硕士及以上

主要产品

名称

比例

金额

主要客户

公司负责人:

审核:

填表:

供应商问卷调查表

供应商名称:

年月日

项目

调查项目内容

了解程度状况

材料确认

1.您对出品部门样品确认流程是否了解?

□了解□不了解□请求当面沟通了解

2.您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?

□了解□不了解□请求当面沟通了解

3.您对出品部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?

□有保留□未保留□请求当面沟通了解

品质验收管制

1.您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解?

2.

3.

采购合同

1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?

□可以□不可以□需设法弥补

请款流程

1.您对本公司的付款条件、手续是否了解?

售后服务

1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?

□厨师长□出品主管□采购□总经理

建议事项

您对本公司的建议事项

【注】本表由供应商填写。

供应商调查

为了解供应商之供应能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。

对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。

2.供应商调查作业规定

2.1.供应商调查程序

2.1.1.采购部实施采购前,应对拟开发之供应商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

2.1.2.由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。

2.1.3.评核之结果由各部门或单位作出建议,供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

2.1.4.标准分为100分;

2.1.4.未经调查认可之供应商,除总经理或采购经理特准外,不可成为本公司之供应商。

2.2.供应商调查评核

2.2.1.基础(价格)评核,对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:

2.2.1.1.商品价格;

2.2.1.2.配送方式;

2.2.1.3.付款方式;

2.2.1.4.售后;

2.2.1.5.其他(未列入上述项目之项目);

2.2.2.质量技术、品质评核,对供应商所供货物,由出品部依下列因素作评核:

2.2.2.1.技术资料管理(包括合格证、产地证等证明商品身份之证明)。

2.2.2.2.售后服务能力

2.3.供应商复查规定

2.3.1.经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。

2.3.2.复查流程类同首次调查评核,复核标准分为最低85分。

2.3.3.复查不合格之供应商,除经本公司总经理、采购经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。

2.3.4.若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要的复查。

1《供应商调查表》

附加:

供应商调查表

年月日

供应商编号

供应商名称

调查时间

第几次调查

调查评核项目

标准分

评分说明

得分

调查评核者

基础评核

1.商品价格

4

无折扣

2

有折扣

2.配送方式

自提

送货

3.付款方式

现付

月结

4.保证期限

一年

一年以上

5.其他

无利

有利

质量评核

1.外观

8

2.颜色

3.口感

4.工艺

5.保质期

6.品管组织体系

7.品质规范标准

6

8.检验方法记录

9.纠正预防措施

10.其他

售后评核

1.售后回访

2.售后维修能力

3.维修保修能力

4.异常排除能力

5.售后服务能力

合计

100

供应商评鉴

为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。

仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。

1.3.1.采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2.供应商评鉴程序

2.1.评鉴项目

供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下(满分100分):

2.1.1.品质评鉴:

40分。

2.1.3.价格主鉴:

15分。

2.1.2.交期评鉴:

25分。

2.1.4.服务评鉴:

2.1.5.其他评鉴:

5分。

2.2.评分办法

2.2.1.交期评鉴:

由采购部依订单规定的交货日期进行评分,

2.2.1.1.按时、保质、保量交货得分25分。

2.2.1.2.迟到1~2次次扣2分。

2.2.1.3.质量不过关3~4次每次扣5分。

2.2.1.4.质量不过关5~6次每次扣10分。

本项得分以0分为最低分。

采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。

2.2.3.价格评鉴:

由采购部对供应商的价格水准评分,方式如下:

2.2.3.1.价格公平合理,报价迅速:

10分。

2.2.3.2.价格尚属公平,报价缓慢:

8分。

2.2.3.3.价格稍微偏高,报价迅速:

6分。

2.2.3.4.价格稍微偏高,报价缓

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