烟草专卖内部监督管理的情况汇报Word格式.docx

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烟草专卖内部监督管理的情况汇报Word格式.docx

省局多次召开专题会议,听取复查工作汇报,根据工作进展情况和发现的问题,对复查工作进行再安排、再强调,不断提出更高标准和更严要求,在组织领导上确保了“两项检查”的扎实开展。

各检查组每结束一个单位的检查工作,都及时进行工作交流,互相取长补短。

省局领导和主管部门多次集体进行会审,对未能及时整改的问题限期整改,并将整改情况以书面形式上报省局党组。

  严格程序、检查到位

  严格按照国家局和省局规定的程序和步骤,逐笔逐项深入细致地开展检查,做到了三个100%,即:

检查的单位必须达到100%,检查的内容必须达到100%,问题整改率必须达到100%。

特别是对国家局要求的检查内容、重大问题或带有普遍性和倾向性的问题,还提前检查或延长检查,以时间保证检查质量。

整个检查过程,从组织领导,到实施检查;

从自查、重点检查,到省局全面复查;

从收集相关资料,到核对数据;

从发现问题,到落实取证、定性;

从提出整改意见,到检查整改情况,都严格按程序进行,既保证了检查工作的顺利进行,又提高了检查工作的质量。

  加强督察、接受监督

  在省局复查期间,省局带领专卖、审计、整顿办等部门对每个市局的复查工作都进行了实地检查指导。

为了解决实际问题,督查组跟着复查组走,复查组到了哪里,督查组就跟到那里,及时解决了复查组遇的困难和问题,同时将检查情况向全省通报,指导全省的复查工作。

此外,加强对烟叶生产收购的监管,多次深入到种烟市、县调研检查会议精神落实情况,从种植合同的签订,到烟叶育苗、烟叶移栽、烟叶调拨等,均实时跟综监管,确保了全省烟叶收购调拨工作的顺利进行。

同时,坚持查访结合、内外结合,广泛接受监督,做到三个公开,即:

公开检查内容、公开检查工作纪律要求、公开检查情况和处理结果,对外设立公开的举报电话,对内设立举报信箱,接受群众的举报和对复查工作的监督。

为了查清卖大户、拆单分摊等问题,检查人员除了调阅销售台账、电访记录、重点牌号销售报表及有关帐簿资料外,还深入零售客户明查暗访,收集证据,进行综合分析。

  狠抓整改、完善制度

  在“两项检查”过程中,各单位坚持边查边改,建立和完善了资产管理、费用控制、会计核算等制度和办法。

国家局对我省进行重点抽查后,我们按照检查组的反馈意见和整改要求,从三方面入手,深入开展了整改活动。

一是加强宣传教育。

国家局检查组召开情况反馈会议之后,省局党组随即召开专题会议,全文传达了国家局检查组的反馈意见,并在全省行业进行了通报,要求各单位认真分析存在问题、切实加以整改,并从中吸取教训。

二是制定整改措施。

针对国家局重点抽查中指出的问题和提出的整改意见,省局党组组织相关部门负责人认真梳理存在问题,深入剖析产生问题的原因,制定了十二项具体的整改措施,并向国家局作了专题汇报。

三是狠抓整改落实。

对查出的违规经营行为,省局根据有关制度,责成有关单位分清责任、责任到人、严肃查处。

没有接受国家局抽查的市局也按照省局要求,抽调专人对06年度卷烟经营情况和会计资料进行了补查。

  二、规范流程,创新管理,建立内部管理监督长效机制

  国家局姜成康局长指出:

“要建立加强内部监管的长效机制,努力实现内部监管的制度化、规范化。

”**省局作为国家局专卖内管工作联系单位,更深感责任重大。

为此,我们不断增强工作的积极性、主动性和创造性,经过一年多的努力探索和不断实践,在整顿规范的基础上,首先建立了专卖内管长效机制,同时在全省范围内自上而下地对业务流程和管理流程进行了全面梳理、优化和完善。

全省行业积极建立八大流程体系,即:

专卖管理流程体系、卷烟经营与管理流程体系、人力资源管理流程体系、财务与审计管理流程体系、现代物流流程体系、信息化管理流程体系、绩效考核与宽带薪酬管理流程体系、惩治和预防腐败流程体系,努力为全员流程化提供有力的支撑。

  关于专卖内管长效机制的主要做法

  其主要内容可以概括为:

狠抓一个典型,实施一套流程,用好一种工具,搭建一个平台,抓好一支队伍。

  狠抓一个典型,即:

总结和推广大同市局专卖内管“四化”管理经验。

XX年,省局有针对性地选择大同市局作为全省专卖内管联系点。

大同市局多年来专卖管理基础比较薄弱,他们逐步走出混乱局面,从堵塞管理漏洞出发,逐步摸索出了一整套专卖内部监管经验。

省局及时发现了这一工作亮点,并给予持续指导和完善提升,并于去年11月召开现场会,及时向全省进行了推广。

这套办法的主要内容是:

通过“四化”管理,紧紧抓住“四大环节”;

严把“十个监管关口”;

筑牢“三道监管防线”,在市局、县局和基层专卖管理所三个层面,做到完善监管程序,理顺工作流程;

明确监管责任,环环留下痕迹;

严格监管标准,事事体现精细;

落实监管目标,全面推进规范,形成各司其职、各尽其责、紧密配合、层层落实的专卖内管工作格局。

各市局结合自身实际在工作中加以运用和创新,有力地推动了专卖内管工作在全省的深入开展。

  实施一套流程,即:

专卖管理流程体系。

省局党组提出,提升和创新内部管理监督工作,要把重点放在推广经验、检查考核、制度建设、整改完善、建立长效机制上,全面推进专卖内管工作全员流程化。

按照这个要求,省局自06年上半年开始,经过反复调研,精心制定了《**省烟草行业专卖管理监督工作职责》和《工作流程规范》,于今年初印发全省执行。

其主要内容:

一是明确了市、县两级43个专卖管理岗位的工作职责。

二是制定了专卖管理监督全员工作流程规范50项,相应的文书表格134个,其中涉及到内部专卖管理监督的工作流程16项,文书表格63个。

流程规范细化到了专卖管理每项工作的每个环节,每个流程规范均绘制了工作流程图,并配以相应的工作流程说明、工作表、工作文书、工作操作规范等十个方面的内容,为全省行业专卖管理工作提供了统一规范的操作标准。

以此为标志,我省专卖内管长效机制已经初步建立,其主要特点是:

以制度为基础,以流程为载体,以痕迹为依据,以精细为目的,制度为纲,流程为目,纲举目张。

流程体系横到边,纵到底,贯穿了内部监管的每项工作,通过流程的执行,在每个工作环节留下监管的痕迹和记录,通过考核奖惩,促进工作达到精细化、标准化、规范化。

今年三月中旬,省局先后组织了工作流程规范专项培训和专项检查,促进了流程的执行和落实。

  用好一种工具,即:

《专卖管理监督服务册》。

自去年7月1日起,省局在全省行业统一推行了《专卖管理监督服务册》的使用。

通过《专卖管理监督服务册》的推行,有效地减少了卷烟配送中存在的不规范行为和专管员、客户经理日常监管服务不扎实等问题,使“流程化、痕迹化、精细化”管理在基层工作中得到体现。

此外,该服务册还能使客户掌握自己的卷烟购销情况。

目前,《专卖管理监督服务册》已经成为我省基层专卖内管工作的一项重要内容,也成为落实专卖内管长效机制的得力工具。

  搭建一个平台,即:

信息化支撑内管工作平台。

为进一步提高专卖内管工作的效率和水平,我们将信息化监管手段融入到日常监管的各项工作中。

一是开发完善软件功能。

目前,部分内部监管模块功能已经开始试运行,内部监管工作得以更加方便快捷地运行。

二是狠抓网上日常监管。

省局内管办通过信息网络系统,定期抽查各市公司、县级营销部的销售数据,发现异常立即提出质询,下达整改通知,责令责任部门说明情况并限期整改。

各市、县局直至基层专卖管理所,都严格按照同级监管和网上实时监管的制度和工作流程规范开展工作,并填写《网上实时监管情况登记表》,留下工作记录和痕迹,发现问题及时向有关部门提出质询和整改通知,并跟踪监督整改意见的落实。

通过信息化管理手段,网上日常监管真正起到了实时监管、有效管控的作用。

三是网上监管和实地核查紧密结合。

省局在日常监督考核中,经常深入到基层专卖管理所和市场一线,对各市、县局的内管工作进行严格的实地检查考核。

市、县级局严格落实内管制度和流程规范的要求,确保了内管工作不留死角。

  抓好一支队伍,即:

专卖内管队伍建设。

我们始终把队伍建设作为专卖内管工作的根本来抓:

一是成立机构,充实力量。

全省各级局均及时成立了专卖内部管理监督办公室,并且配备了具有较强业务素质的专职工作人员,均达到了国家局的要求,保证了专卖内管工作的顺利开展。

二是加强培训,提高素质。

自去年以来,省局共举办内管专题培训八次,各市局共举办内管工作培训100余批。

通过培训,切实增强了各级专卖内管工作人员的监管意识和责任意识;

深入推行了“流程化、痕迹化、精细化”工作标准,明确了内部监管的重点环节和监管方法,解决了“管什么,怎么管”的问题;

提高了内部监管实际操作能力和水平,提升了专卖内管队伍的整体素质。

三是开展述职,推动工作。

按照内部专卖管理监督述职报告工作制度的要求,省局组织各市局局长对年度内部专卖管理监督工作进行了述职,各市局也分别组织市局副局长、各县级局局长进行了工作述职。

通过述职,进一步提高了各级干部的思想认识,有力地促进了内管工作的落实。

  关于国有资产监管长效机制的主要做法

  为了保证国有资产保值增值,我们通过成立资金监管中心、明确监管部门、完善监管制度、加大监管力度等,初步建立了资产监管的长效机制。

  成立资金监管中心,实施资金集中监管和全面预算管理。

省局于05年10月成立了资金监管中心,实现了全省行业资金集中管理和收支两条线,按预算拨付资金。

今年我们在资金监管系统基础上进一步完善了全面预算管理系统,通过各单位层层编制全面预算,经省公司汇总、审核后,将预算数据导入到资金监管系统中,达到通过预算进行资产管理,通过资金监管控制预算执行的目的,切实做到“管钱的不花钱,花钱的不管钱”。

由于资金监管中心不参与结算,在政策上保证了市公司的经营自主权,提高了工作效率和资金的使用效率,同时,资金集中、实时监管,切实把规范变为程序、把监管变为控制,使一切经济活动都在资金监管中心的监控之下,确保了资金流转安全、有序、规范。

  明确监管部门。

把省、市公司的财务管理部门确定为全省行业国有资产监管的责任部门,配备了专门人员,细化了工作职责。

  完善监管制度。

制定了《国有资产管理办法》、《固定资产管理规定》、《资金集中管理监督暂行规定》等一系列规章制度,突出国有资产的管理重点,进一步完善了资产管理制度,明确资产购置、报废、处置程序。

按照省局要求,各市公司结合自身实际制定和细化实施办法,用制度管事,用制度管权,用制度管钱,全面规范资产经营管理行为,积极建立和完善国有资产监管的流程体系,努力做到各项国有资产经营管理工

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